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中国共产党环江毛南族自治县委员会统一战线工作部 2026年度部门预算及“三公”经费预算编制说明

来源:更新日期:2026-03-11 00:51:006人阅读

中国共产党环江毛南族自治县委员会统一战线工作部

2026年度部门预算及“三公”经费预算编制说明


目录

第一部分中国共产党环江毛南族自治县委员会统一战线工作部概况

、主要职责

二、机构设置情况

第二部分中国共产党环江毛南族自治县委员会统一战线工作部2026部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

部分:名词解释

部分:中国共产党环江毛南族自治县委员会统一战线工作部2026年部门预算相关报

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公开预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2026年度预算项目绩效目标公开表


 

第一部分:中国共产党环江毛南族自治县委员会统一战线工作部概况

一、主要职责

(一)贯彻落实党对统一战线工作的理论方针政策和决策部署,拟订统一战线工作政策和规划,向同级党委请示报告统一战线工作并提出意见建议。(二)统筹协调指导统一战线工作,组织协调开展日常监督检查。(三)负责发现,联系和培养党外代表人士,在同级党委领导下做好党外代表人士的政治安排,协同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和审判机关,检察机关等领导职务的工作。(四)联系民主党派,牵头协调无党派人士工作,支持民主党派和无党派人士履行职责,发挥作用,支持,帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。(五)开展党外知识分子统一战线工作。(六)统筹协调民族工作,领导民族工作部门依法管理民族事务。(七)统一管理宗教工作,领导宗教工作部门依法管理宗教事务。(八)参与制定,推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的方针政策,统筹开展非公有制经济人士统一战线工作。(九)统筹开展新的社会阶层人士统一战线工作。(十)会同有关部门开展港澳统一战线工作,开展对台统一战线工作。(十一)统一领导海外统一战线工作,统一管理侨务工作,统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作。(十二)协调推进统一战线领域法治建设。(十三)在统一战线工作中落实意识形态工作责任制,负责开展统一战线宣传工作。(十四)指导下级党委统一战线工作,协助管理下一级党委统战部部长;协调政府有关部门统一战线工作,协助做好民族,宗教等工作部门领导班子成员推荐工作;加强同政协组织的沟通协调配合;加强对参事室,文史研究馆的工作指导;领导工商联党且,指导工商联工作;指导和管理社会主义学院;做好统一战线有关单位和团体管理工作。(十五)完成同级党委和上级党委统战部交办的其他任务

机构设置情况

因我单位机构配置属保密文件,故不公开

 

 


部分中国共产党环江毛南族自治县委员会统一战线工作部2026年部门预算情况说明

部门收支总体情况说明

我部门总收入154.86万元,总支出154.86万元。总收入较2025年度预算数184.99万元,减少30.13万元,下降16.29%,主要原因是调出2人,新考录1人,退休1人,人员减少,经费相应减少。总支出较2025年度预算数184.99万元,减少30.13万元,下降16.29%,主要原因是调出2人,新考录1人,退休1人,人员减少,经费相应减少

二、部门收入总体情况说明

2026年我部门总收入154.86万元,较2025年度预算数184.99万元,减少30.13万元,下降16.29%,主要原因是调出2人,新考录1人,退休1人,人员减少,经费相应减少

三、部门支出总体情况说明

我部门总支出154.86万元,较2025年度预算数184.99万元,减少30.13万元,下降16.29%,主要原因是调出2人,新考录1人,退休1人,人员减少,经费相应减少。

(一)按支出功能分类科目划分,共分为3类,其中:

(1)一般公共服务支出130.00万元,占支出总预算83.95%,比上年减少25.10万元,下降16.18%,主要原因是:调出2人,新考录1人,退休1人,人员减少,经费相应减少。

(2)社会保障和就业支出13.97万元,占支出总预算9.02%,比上年减少2.77万元,下降16.55%,主要原因是:调出2人,新考录1人,退休1人,人员减少,经费相应减少。

(3)住房保障支出10.89万元,占支出总预算7.03%,比上年减少2.26万元,下降17.19%,主要原因是:调出2人,新考录1人,退休1人,人员减少,经费相应减少。

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算。

基本支出预算146.50万元,占支出预算94.60%,比上年减少22.17万元,下降13.14%。其中:

(1)工资福利支出123.39万元,占基本支出总预算84.23%,比上年减少24.03万元,下降16.30%,主要原因是:调出2人,新考录1人,退休1人,人员减少,经费相应减少。

(2)商品和服务支出15.78万元,占基本支出总预算10.77%,比上年增加0.53万元,增长3.48%,主要原因是:公用经费定额标准增加,定额商品和服务支出预算增加。

(3)对个人和家庭的补助7.33万元,占基本支出总预算5.00%,比上年增加1.33万元,增长22.17%,主要原因是:退休人员增加1人。

项目支出预算。

项目支出预算8.37万元,占支出预算5.40%,比上年减少7.95万元,下降48.71%。其中:

(1)商品和服务支出6.17万元,占项目支出总预算73.72%,比上年减少9.15万元,下降59.73%,主要原因是节省开支,合理安排支出

(2)资本性支出0.70万元,占项目支出总预算8.36%,比上年减少0.30万元,下降30.00%,主要原因是节省开支,合理安排支出

(3)对个人和家庭的补助1.50万元,占项目支出总预算17.92%,比上年增加1.50万元,增长100%,主要原因是上级专项补助用于发放归侨侨眷困难及特殊群体补助

四、财政拨款收支总体情况说明

我部门财政拨款总收入154.86万元,总支出154.86万元。财政拨款总收入较2025年度预算数184.99万元,减少30.13万元,下降16.29%,主要原因是调出2人,新考录1人,退休1人,人员减少,经费相应减少。财政拨款总支出较2025年度预算数184.99万元,减少30.13万元,下降16.29%,主要原因是调出2人,新考录1人,退休1人,人员减少,经费相应减少

五、一般公共预算支出情况说明

我部门一般公共预算支出共154.86万元,较2025年度预算数184.99万元,减少30.13万元,下降16.29%,其中:基本支出146.50万元,项目支出8.37万元。主要原因是调出2人,新考录1人,退休1人,人员减少,经费相应减少。具体情况为:

一般公共服务支出(类)支出130.00万元,占支出总预算的83.95%,较2025年度预算数155.10万元。减少25.10万元,下降16.18%,主要原因是:调出2人,新考录1人,退休1人,人员减少,经费相应减少

住房保障支出(类)支出10.89万元,占支出总预算的7.03%,较2025年度预算数13.15万元。减少2.26万元,下降17.19%,主要原因是:调出2人,新考录1人,退休1人,人员减少,经费相应减少

社会保障和就业支出(类)支出13.97万元,占支出总预算的9.02%,较2025年度预算数16.74万元。减少2.77万元,下降16.55%,主要原因是:调出2人,新考录1人,退休1人,人员减少,经费相应减少

六、一般公共预算基本支出情况说明

我部门一般公共预算基本支出共146.50万元,较2025年度预算数168.67万元,减少22.17万元,下降13.14%,主要原因是调出2人,新考录1人,退休1人,人员减少,经费相应减少。具体情况为:

工资福利支出预算123.39万元,占基本支出预算的84.23%,较2025年度预算数147.42万元,减少24.03万元,下降16.30%,主要原因是:调出2人,新考录1人,退休1人,人员减少,经费相应减少

商品和服务支出预算15.78万元,占基本支出预算的10.77%,较2025年度预算数15.25万元,增加0.53万元,增长3.48%,主要原因是:公用经费定额标准增加,定额商品和服务支出预算增加

对个人和家庭的补助预算7.33万元,占基本支出预算的5.00%,较2025年度预算数6.00万元,增加1.33万元,增长22.17%,主要原因是:增加退休人员1人

七、一般公共预算“三”经费支出情况说明

我部门2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2.00万元,同口径较2025年度预算数3.60万元,减少1.60万元,下降44.44%,具体如下:

1.因公出国(境)费2026年预算安排0.00万元,较上年预算数0.00万元,主要原因是与上年持平。

2.公务接待费2026年预算安排2.00万元,较上年预算数3.60万元,减少1.60万元,下降44.44%,主要原因是节省开支,合理安排支出。

3.公务用车购置及运行费2026年预算安排0.00万元,较上年预算数0.00万元,其中:

公务用车购置费2026年预算安排0.00万元,较上年预算数0.00万元,主要原因是与上年持平。

公务用车运行维护费2026年预算安排0.00万元,较上年预算数0.00万元,主要原因是与上年持平。

政府性基金预算支出情况说明

我部门2026年政府性基金预算支出共0.00万元,较2025年度预算数0.00万元,增加0.00万元,增长0%,主要原因是我部门2026年无政府性基金预算

国有资本经营预算支出情况说明

我部门2026年国有资本经营预算支出共0.00万元,较2025年度预算数0.00万元,增加0.00万元,增长0%,主要原因是我部门2026年无国有资本经营预算

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2026年本部门机关运行经费预算15.78万元,较2025年度预算数15.25万元,增加0.53万元,增长3.48%,主要原因是:公用经费定额标准增加,定额商品和服务支出预算增加

(二)政府采购预算安排情况说明

我部门2026年政府采购预算总金额0.7万元。其中:货物类采购0.7万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。付一台空调费和电脑费

(三)国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效目标情况说明

1.我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及项目6个,预算资金8.37万元。绩效目标情况详见报表(日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外)。

2.重点项目预算绩效目标说明。

华侨事务预算专项经费,预算金额1.5万元;目标1.确保资金根据中国侨联华侨事务预算专项经费使用管理有关规定使用;目标2.开展困难归侨侨眷生活救济和临时救助;目标3.开展归侨侨眷重特大困难户临时救助;目标4.走访慰问归侨侨眷特殊群体;目标5.完善侨联基层组织建设,提升服务基层侨众能力



部分名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

7.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

11.机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


部分中国共产党环江毛南族自治县委员会统一战线工作部2026年部门预算相关报

表一:部门收支总体情况表

部门收支总体情况表

单位名称:中国共产党环江毛南族自治县委员会统一战线工作部

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

目(按支出功能科目分类)

预算数

一、一般公共预算拨款

154.86

一、一般公共服务支出

130.00

1、上级补助

1.50

二、外交支出

0.00

2、本级

153.36

三、国防支出

0.00

二、政府性基金预算拨款

0.00

四、公共安全支出

0.00

1、上级补助

0.00

五、教育支出

0.00

2、本级

0.00

六、科学技术支出

0.00

三、国有资本经营预算拨款

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

0.00

1、上级补助

0.00

八、社会保障和就业支出

13.97

2、本级

0.00

九、卫生健康支出

0.00

四、财政专户管理资金收入

0.00

十、节能环保支出

0.00

五、事业收入

0.00

十一、城乡社区支出

0.00

六、事业单位经营收入

0.00

十二、农林水支出

0.00

七、上级补助收入

0.00

十三、交通运输支出

0.00

八、附属单位上缴收入

0.00

十四、资源勘探工业信息等支出

0.00

九、其他收入

0.00

十五、商业服务业等支出

0.00



十六、金融支出

0.00



十七、援助其他地区支出

0.00



十八、自然资源海洋气象等支出

0.00



十九、住房保障支出

10.89



二十、粮油物资储备支出

0.00



二十一、国有资本经营预算支出

0.00



二十二、灾害防治及应急管理支出

0.00



二十三、其他支出

0.00



二十四、债务还本支出

0.00



二十五、债务付息支出

0.00



二十六、债务发行费用支出

0.00

本年收入合计

154.86

本年支出合计

154.86

上年结转结余

0.00

结转下年支出

0.00

收入总计

154.86

支出总计

154.86

注:报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。


部门收入总体情况表

 

部门收入总体情况表

 

单位名称:中国共产党环江毛南族自治县委员会统一战线工作部

单位:万元

部门(单位)代码

部门(单位)名称

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

收入

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

收入

单位资金



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

108

中国共产党环江毛南族自治县委员会统一战线工作部

154.86

154.86

154.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

 


部门支出总体情况表

部门支出总体情况表

单位名称:中国共产党环江毛南族自治县委员会统一战线工作部

单位:万元

科目编码

部门(单位)代码

部门(单位)名称

(功能分类科目名称)

合计

基本支出

项目支出

结转下年支出



合计

154.86

146.50

8.37

0


108


154.86

146.50

8.37

0

2012999


其他群众团体事务支出

0.87

0.87

0.00

0

2013401


行政运行

127.63

120.76

6.87

0

2013405


华侨事务

1.50

0.00

1.50

0

2080501


行政单位离退休

0.33

0.33

0.00

0

2080505


机关事业单位基本养老保险缴费支出

13.65

13.65

0.00

0

2210201


住房公积金

10.89

10.89

0.00

0

注:本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

财政拨款收支总体情况表

单位名称:中国共产党环江毛南族自治县委员会统一战线工作部

单位:万元




项目

预算数

目(按支出功能科目分类)

预算数


一、一般公共预算拨款

154.86

一、一般公共服务支出

130.00


1、上级补助

1.50

二、外交支出

0.00


2、本级

153.36

三、国防支出

0.00


二、政府性基金预算拨款

0.00

四、公共安全支出

0.00


1、上级补助

0.00

五、教育支出

0.00


2、本级

0.00

六、科学技术支出

0.00


三、国有资本经营预算拨款

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

0.00


1、上级补助

0.00

八、社会保障和就业支出

13.97


2、本级

0.00

九、卫生健康支出

0.00




十、节能环保支出

0.00




十一、城乡社区支出

0.00




十二、农林水支出

0.00




十三、交通运输支出

0.00




十四、资源勘探工业信息等支出

0.00




十五、商业服务业等支出

0.00




十六、金融支出

0.00




十七、援助其他地区支出

0.00




十八、自然资源海洋气象等支出

0.00




十九、住房保障支出

10.89




二十、粮油物资储备支出

0.00




二十一、国有资本经营预算支出

0.00




二十二、灾害防治及应急管理支出

0.00




二十三、其他支出

0.00




二十四、债务还本支出

0.00




二十五、债务付息支出

0.00




二十六、债务发行费用支出

0.00


本年收入合计

154.86

本年支出合计

154.86


上年结转结余

0.00

结转下年支出

0.00


收入总计

154.86

支出总计

154.86


注:表中功能分类科目,根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。


一般公共预算支出情况表

 

一般公共预算支出情况表

 

单位名称:中国共产党环江毛南族自治县委员会统一战线工作部

单位:万元

 

 

科目编码

 

 

部门(单位)代码

部门(单位)名称

(功能分类科目名称)

 

 

合计

基本支出

 

 

项目支出

 

 

结转下年支出

小计

人员经费

公用经费




1

2

3

4

5

6


108

中国共产党环江毛南族自治县委员会统一战线工作部

154.86

146.50

130.72

15.78

8.37

0

2012999


其他群众团体事务支出

0.87

0.87

0.00

0.87

0.00

0

2013401


行政运行

127.63

120.76

105.85

14.91

6.87

0

2013405


华侨事务

1.50

0.00

0.00

0.00

1.50

0

2080501


行政单位离退休

0.33

0.33

0.33

0.00

0.00

0

2080505


机关事业单位基本养老保险缴费支出

13.65

13.65

13.65

0.00

0.00

0

2210201


住房公积金

10.89

10.89

10.89

0.00

0.00

0

注:本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。


一般公共预算基本支出情况表

一般公共预算基本支出情况表

单位名称:中国共产党环江毛南族自治县委员会统一战线工作部

单位:万元

 

部门预算支出经济分类科目

 

本年一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费


合计

146.50

130.72

15.78

301

工资福利支出

123.39

123.39

0.00

30101

基本工资

37.78

37.78

0.00

30102

津贴补贴

20.53

20.53

0.00

30103

奖金

29.89

29.89

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

14.44

14.44

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

6.19

6.19

0.00

30112

其他社会保障缴费

0.21

0.21

0.00

30113

住房公积金

11.71

11.71

0.00

30199

其他工资福利支出

2.64

2.64

0.00

302

商品和服务支出

15.78

0.00

15.78

30201

办公费

2.00

0.00

2.00

30205

水费

0.00

0.00

0.00

30206

电费

0.00

0.00

0.00

30207

邮电费

1.61

0.00

1.61

30211

差旅费

3.29

0.00

3.29

30213

维修(护)费

0.08

0.00

0.08

30214

租赁费

0.55

0.00

0.55

30215

会议费

0.00

0.00

0.00

30216

培训费

0.00

0.00

0.00

30217

公务接待费

0.00

0.00

0.00

30228

工会经费

0.87

0.00

0.87

30239

其他交通费用

7.38

0.00

7.38

30299

其他商品和服务支出

0.00

0.00

0.00

303

对个人和家庭的补助

7.33

7.33

0.00

30302

退休费

7.33

7.33

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助

0.00

0.00

0.00

310

资本性支出

0.00

0.00

0.00

31002

办公设备购置

0.00

0.00

0.00

注:本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

单位名称:中国共产党环江毛南族自治县委员会统一战线工作部






单位:万元

门(单位)代码

部门(单位)名称

总计

“三”经费

会议费

培训费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车运行维护费

公务用车购置费

小计

本级资金安排

上级补助资金安排



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

108001


3.33

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.00

0.16

1.17

1.17

0.00

注:本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差







政府性基金预算支出情况表

政府性基金预算支出情况表

单位名称:中国共产党环江毛南族自治县委员会统一战线工作部

单位:万元

科目编码

部门(单位)代码

部门(单位)名称(功能分类科目名称)

合计

基本支出

项目支出

结转下年支出




0.00

0.00

0.00

0.00

注:本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差本部门2026年度没政府性基金预算支出,故本表无数据


国有资本经营预算支出情况表

国有资本经营预算支出情况表

单位名称:中国共产党环江毛南族自治县委员会统一战线工作部

单位:万元

 

科目编码

 

部门(单位)代码

部门(单位)名称(功能分类科目名称)

合计

基本支出

项目支出

结转下年支出

1

2

3

4



合计

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门2026度没有国有资本经营预算支出,故本表无数据

 


2026年度预算项目绩效目标公开表

2026年度预算项目绩效目标公开表

单位名称:中国共产党环江毛南族自治县委员会统一战线工作部

 

单位:万元

单位代码

单位名称

项目名称

预算金额

年度绩效目标

108

中国共产党环江毛南族自治县委员会统一战线工作部

华侨事务预算专项经费

1.50

目标1.确保资金根据中国侨联华侨事务预算专项经费使用管理有关规定使用;目标2.开展困难归侨侨眷生活救济和临时救助;目标3.开展归侨侨眷重特大困难户临时救助;目标4.走访慰问归侨侨眷特殊群体;目标5.完善侨联基层组织建设,提升服务基层侨众能力。

108

中国共产党环江毛南族自治县委员会统一战线工作部

党支部组织生活的经费

0.12

订购党报党刊,提高党员干部的整体素质,文化水平,促进各党员互相联络感情

108

中国共产党环江毛南族自治县委员会统一战线工作部

统战事务专项工作的经费

0.70

保障本单位日常工作的顺利开展

108

中国共产党环江毛南族自治县委员会统一战线工作部

统战会议费

0.16

统战会议费5000元目标1:年内组织开展1次会议;目标2:安排年内工作

108

中国共产党环江毛南族自治县委员会统一战线工作部

统战业务培训费

1.17

完成党外干部的培训,完成统战系统信息员的培训,全年培训党外干部达10人以上,党外干部培训合格录达到100%

108

中国共产党环江毛南族自治县委员会统一战线工作部

统战业务经费

4.72

目标1:完成统战部的日常业务工作;目标2:严格按照经费使用办法支出

108

中国共产党环江毛南族自治县委员会统一战线工作部


8.37


注:本报表不包含不宜公开的项目,金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误