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中国共产党环江毛南族自治县纪律检查委员会 2026年度部门预算及“三公”经费预算 编制说明

来源:更新日期:2026-03-11 00:50:005人阅读

  

 

中国共产党环江毛南族自治县纪律检查委员会

2026年度部门预算及“三公”经费预算

编制说明


目录

第一部分中国共产党环江毛南族自治县纪律检查委员会概况

、主要职责

二、机构设置情况

第二部分中国共产党环江毛南族自治县纪律检查委员会2026部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

部分:名词解释

部分:中国共产党环江毛南族自治县纪律检查委员会2026年部门预算相关报

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公开预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2026年度预算项目绩效目标公开表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


一部分:中国共产党环江毛南族自治县纪律检查委员会概况

一、主要职责

中共环江毛南族自治县纪律检查委员会与环江毛南族自治县监察委合署办公,实行一套工作机构、两个机关名称,履行党的纪律检查和国家监察两项职责。自治县纪委监委接受自治县党委和河池市纪委监委的双重领导,由自治县纪委监委对自治县党委和河池市纪委监委负责。主要职责是:主管全县的纪律检查工作;依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责;在自治县党委领导下,配合自治县党委巡察工作领导小组组织开展巡察工作;负责全县监察工作;依照法律规定履行监督、调查、处置职责;负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作;负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况等;做好纪检监察干部的管理工作;组织和指导全县纪检、监察系统干部的培训工作;完成自治县委和自治区、市纪委监委交办的其他事项

机构设置情况

本单位下设有办公室、干监室、党风廉政室、案件审理室、信访室(举报中心)、案管室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、县委巡察办

 

 


部分中国共产党环江毛南族自治县纪律检查委员会2026年部门预算情况说明

部门收支总体情况说明

我部门总收入1774.85万元,总支出1774.85万元。总收入较2025年度预算数1560.39万元,增加214.46万元,增长13.74%,主要原因是工资调标导致的人员经费增加及调整定额标准导致公用经费增加。总支出较2025年度预算数1560.39万元,增加214.46万元,增长13.74%,主要原因是工资调标导致的人员经费增加及调整定额标准导致公用经费增加

二、部门收入总体情况说明

2026年我部门总收入1774.85万元,较2025年度预算数1560.39万元,增加214.46万元,增长13.74%,主要原因是工资调标导致的人员经费增加及调整定额标准导致公用经费增加

三、部门支出总体情况说明

我部门总支出1774.85万元,较2025年度预算数1560.39万元,增加214.46万元,增长13.74%,主要原因是工资调标导致的人员经费增加及调整定额标准导致公用经费增加。

(一)按支出功能分类科目划分,共分为3类,其中:

(1)一般公共服务支出1490.54万元,占支出总预算83.98%,比上年增加193.80万元,增长14.95%,主要原因是:工资调标导致的人员经费增加及调整定额标准导致公用经费增加。

(2)社会保障和就业支出158.52万元,占支出总预算8.93%,比上年增加9.49万元,增长6.37%,主要原因是:工资调标及变更养老基数计算公式导致的人员养老基数增加。

(3)住房保障支出125.79万元,占支出总预算7.09%,比上年增加11.18万元,增长9.75%,主要原因是:工资总额的变动及公积金计算公式的调整。

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算。

基本支出预算1563.75万元,占支出预算88.11%,比上年增加167.25万元,增长11.98%。其中:

(1)工资福利支出1314.57万元,占基本支出总预算84.07%,比上年增加89.42万元,增长7.30%,主要原因是:工资调标导致的人员经费增加、五险一金增加。

(2)商品和服务支出216.13万元,占基本支出总预算13.82%,比上年增加71.08万元,增长49.00%,主要原因是:调整定额标准导致公用经费增加。

(3)对个人和家庭的补助33.05万元,占基本支出总预算2.11%,比上年增加6.75万元,增长25.67%,主要原因是:本单位对个人和家庭的补助包括遗属生活补助和退休人员的生活补助,本年退休人员26人,比上年22人增加4人导致。

项目支出预算。

项目支出预算211.10万元,占支出预算11.89%,比上年增加47.21万元,增长28.81%。其中:

(1)商品和服务支出201.15万元,占项目支出总预算95.29%,比上年增加39.26万元,增长24.25%,主要原因是企业教育基地租金项目经费比2025年增加

(2)资本性支出9.95万元,占项目支出总预算4.71%,比上年增加7.95万元,增长397.50%,主要原因是根据本年实际工作计划,增加办案设备的采购

四、财政拨款收支总体情况说明

我部门财政拨款总收入1774.85万元,总支出1774.85万元。财政拨款总收入较2025年度预算数1560.39万元,增加214.46万元,增长13.74%,主要原因是工资调标导致的人员经费增加及调整定额标准导致公用经费增加。财政拨款总支出较2025年度预算数1560.39万元,增加214.46万元,增长13.74%,主要原因是工资调标导致的人员经费增加及调整定额标准导致公用经费增加

五、一般公共预算支出情况说明

我部门一般公共预算支出共1774.85万元,较2025年度预算数1560.39万元,增加214.46万元,增长13.74%,其中:基本支出1563.75万元,项目支出211.10万元。主要原因是工资调标导致的人员经费增加及调整定额标准导致公用经费增加使基本支出增加和租用企业教育基地租金增加使项目支出增加。具体情况为:

一般公共服务支出(类)支出1490.54万元,占支出总预算的83.98%,较2025年度预算数1296.74万元。增加193.80万元,增长14.95%,主要原因是:工资调标导致的人员经费增加及调整定额标准导致公用经费增加使基本支出增加和租用企业教育基地租金增加使项目支出增加

住房保障支出(类)支出125.79万元,占支出总预算的7.09%,较2025年度预算数114.61万元。增加11.18万元,增长9.75%,主要原因是:工资总额的变动及公积金计算公式的调整

社会保障和就业支出(类)支出158.52万元,占支出总预算的8.93%,较2025年度预算数149.03万元。增加9.49万元,增长6.37%,主要原因是:工资调标及变更养老基数计算公式导致的人员养老基数增加

六、一般公共预算基本支出情况说明

我部门一般公共预算基本支出共1563.75万元,较2025年度预算数1396.50万元,增加167.25万元,增长11.98%,主要原因是工资调标导致的人员经费增加及调整定额标准导致公用经费增加使基本支出增加。具体情况为:

工资福利支出预算1314.57万元,占基本支出预算的84.07%,较2025年度预算数1225.15万元,增加89.42万元,增长7.30%,主要原因是:工资调标导致的人员经费增加、五险一金增加

商品和服务支出预算216.13万元,占基本支出预算的13.82%,较2025年度预算数145.05万元,增加71.08万元,增长49.00%,主要原因是:调整定额标准导致公用经费增加

对个人和家庭的补助预算33.05万元,占基本支出预算的2.11%,较2025年度预算数26.30万元,增加6.75万元,增长25.67%,主要原因是:本单位对个人和家庭的补助包括遗属生活补助和退休人员的生活补助,本年退休人员26人,比上年22人增加4人导致

七、一般公共预算“三”经费支出情况说明

我部门2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算24.30万元,同口径较2025年度预算数24.90万元,减少0.60万元,下降2.41%,具体如下:

1.因公出国(境)费2026年预算安排0.00万元,较上年预算数0.00万元,主要原因是本单位无因公出国(境)情况。

2.公务接待费2026年预算安排4.00万元,较上年预算数4.60万元,减少0.60万元,下降13.04%,主要原因是按照八项规定要求,厉行节俭,减少接待次数,接待减负。

3.公务用车购置及运行费2026年预算安排20.30万元,较上年预算数20.30万元,增加0万元,增长0%,其中:

公务用车购置费2026年预算安排0.00万元,较上年预算数0.00万元,主要原因是本年度和上年度均无需更新车辆。

公务用车运行维护费2026年预算安排20.30万元,较上年预算数20.30万元,增加0万元,增长0%,主要原因是本年度和上年度车辆无增减变动。

政府性基金预算支出情况说明

我部门2026年政府性基金预算支出共0.00万元,较2025年度预算数0.00万元,增加0.00万元,增长0%,主要原因是我部门2025年部门预算无政府性基金预算

国有资本经营预算支出情况说明

我部门2026年国有资本经营预算支出共0.00万元,较2025年度预算数0.00万元,增加0.00万元,增长0%,主要原因是我部门2025年部门预算无国有资本经营预算

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2026年本部门机关运行经费预算216.13万元,较2025年度预算数145.05万元,增加71.08万元,增长49.00%,主要原因是:调整定额标准导致公用经费增加。机关运行经费主要用于保障我单位日常运转及按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出

(二)政府采购预算安排情况说明

我部门2026年政府采购预算总金额18.11万元。其中:货物类采购5.81万元、工程类采购0万元、服务类采购12.3万元。货物类采购主要为办公国产电脑等设备的采购,服务类采购主要为公车的加油、保险、维修等的采购。

(三)国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,本部门共有车辆7辆,其中,应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效目标情况说明

1.我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及项目7个,预算资金211.1万元。绩效目标情况详见报表(日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外)。

2.重点项目预算绩效目标说明。

办案及派驻工作经费,预算资金19.46万元,2026年度绩效目标为:保障办案工作顺利开展。设2条数量指标:1.审查调查次数,大于等于100次;2.派驻组监督单位个数:全县机关事业单位国有企业。设2条质量指标:1.问题线索处置率≧80%;2.立案案件办结率≧75%。设1条时效指标:案件办理时限达标率≧85%。设1条成本指标:办案及驻组成本≦19.46万元。设1条社会效益指标:创造和谐社会及廉洁政治,扎实推进清廉环江建设。设1条可持续影响指标:以案促改,警示作用,通过以案促改,组织开展警示大会等给全县干部职工已警示作用。设服务对象满意度1条:办案人员被投诉次数≦1次。



第三部分名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

5.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

7.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

11.机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


部分中国共产党环江毛南族自治县纪律检查委员会2026年部门预算相关报

表一:部门收支总体情况表

部门收支总体情况表

单位名称:中国共产党环江毛南族自治县纪律检查委员会

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

目(按支出功能科目分类)

预算数

一、一般公共预算拨款

1769.29

一、一般公共服务支出

1490.54

1、上级补助

30.00

二、外交支出

0.00

2、本级

1739.29

三、国防支出

0.00

二、政府性基金预算拨款

0.00

四、公共安全支出

0.00

1、上级补助

0.00

五、教育支出

0.00

2、本级

0.00

六、科学技术支出

0.00

三、国有资本经营预算拨款

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

0.00

1、上级补助

0.00

八、社会保障和就业支出

158.52

2、本级

0.00

九、卫生健康支出

0.00

四、财政专户管理资金收入

0.00

十、节能环保支出

0.00

五、事业收入

0.00

十一、城乡社区支出

0.00

六、事业单位经营收入

0.00

十二、农林水支出

0.00

七、上级补助收入

0.00

十三、交通运输支出

0.00

八、附属单位上缴收入

0.00

十四、资源勘探工业信息等支出

0.00

九、其他收入

0.00

十五、商业服务业等支出

0.00



十六、金融支出

0.00



十七、援助其他地区支出

0.00



十八、自然资源海洋气象等支出

0.00



十九、住房保障支出

125.79



二十、粮油物资储备支出

0.00



二十一、国有资本经营预算支出

0.00



二十二、灾害防治及应急管理支出

0.00



二十三、其他支出

0.00



二十四、债务还本支出

0.00



二十五、债务付息支出

0.00



二十六、债务发行费用支出

0.00

本年收入合计

1769.29

本年支出合计

1774.85

上年结转结余

5.56

结转下年支出

0.00

收入总计

1774.85

支出总计

1774.85

注:报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。


部门收入总体情况表

 

部门收入总体情况表

 

单位名称:中国共产党环江毛南族自治县纪律检查委员会

单位:万元

部门(单位)代码

部门(单位)名称

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

收入

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

收入

单位资金



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

107

中国共产党环江毛南族自治县纪律检查委员会

1774.85

1769.29

1769.29

0.00

0.00

0.00

0.00

5.56

5.56

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

 


部门支出总体情况表

部门支出总体情况表

单位名称:中国共产党环江毛南族自治县纪律检查委员会

单位:万元

科目编码

部门(单位)代码

部门(单位)名称

(功能分类科目名称)

合计

基本支出

项目支出

结转下年支出



合计

1774.85

1563.75

211.10

0


107


1774.85

1563.75

211.10

0

2011101


行政运行

1444.65

1269.11

175.54

0

2011199


其他纪检监察事务支出

35.56

0.00

35.56

0

2012999


其他群众团体事务支出

10.33

10.33

0.00

0

2080501


行政单位离退休

4.67

4.67

0.00

0

2080505


机关事业单位基本养老保险缴费支出

153.85

153.85

0.00

0

2210201


住房公积金

125.79

125.79

0.00

0

注:本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

财政拨款收支总体情况表

单位名称:中国共产党环江毛南族自治县纪律检查委员会

单位:万元




项目

预算数

目(按支出功能科目分类)

预算数


一、一般公共预算拨款

1769.29

一、一般公共服务支出

1490.54


1、上级补助

30.00

二、外交支出

0.00


2、本级

1739.29

三、国防支出

0.00


二、政府性基金预算拨款

0.00

四、公共安全支出

0.00


1、上级补助

0.00

五、教育支出

0.00


2、本级

0.00

六、科学技术支出

0.00


三、国有资本经营预算拨款

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

0.00


1、上级补助

0.00

八、社会保障和就业支出

158.52


2、本级

0.00

九、卫生健康支出

0.00




十、节能环保支出

0.00




十一、城乡社区支出

0.00




十二、农林水支出

0.00




十三、交通运输支出

0.00




十四、资源勘探工业信息等支出

0.00




十五、商业服务业等支出

0.00




十六、金融支出

0.00




十七、援助其他地区支出

0.00




十八、自然资源海洋气象等支出

0.00




十九、住房保障支出

125.79




二十、粮油物资储备支出

0.00




二十一、国有资本经营预算支出

0.00




二十二、灾害防治及应急管理支出

0.00




二十三、其他支出

0.00




二十四、债务还本支出

0.00




二十五、债务付息支出

0.00




二十六、债务发行费用支出

0.00


本年收入合计

1769.29

本年支出合计

1774.85


上年结转结余

5.56

结转下年支出

0.00


收入总计

1774.85

支出总计

1774.85


注:表中功能分类科目,根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。


一般公共预算支出情况表

 

一般公共预算支出情况表

 

单位名称:中国共产党环江毛南族自治县纪律检查委员会

单位:万元

 

 

科目编码

 

 

部门(单位)代码

部门(单位)名称

(功能分类科目名称)

 

 

合计

基本支出

 

 

项目支出

 

 

结转下年支出

小计

人员经费

公用经费




1

2

3

4

5

6


107

中国共产党环江毛南族自治县纪律检查委员会

1774.85

1563.75

1347.62

216.13

211.10

0

2011101


行政运行

1444.65

1269.11

1063.31

205.80

175.54

0

2011199


其他纪检监察事务支出

35.56

0.00

0.00

0.00

35.56

0

2012999


其他群众团体事务支出

10.33

10.33

0.00

10.33

0.00

0

2080501


行政单位离退休

4.67

4.67

4.67

0.00

0.00

0

2080505


机关事业单位基本养老保险缴费支出

153.85

153.85

153.85

0.00

0.00

0

2210201


住房公积金

125.79

125.79

125.79

0.00

0.00

0

注:本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。


一般公共预算基本支出情况表

一般公共预算基本支出情况表

单位名称:中国共产党环江毛南族自治县纪律检查委员会

单位:万元

 

部门预算支出经济分类科目

 

本年一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费


合计

1563.75

1347.62

216.13

301

工资福利支出

1314.57

1314.57

0.00

30101

基本工资

413.11

413.11

0.00

30102

津贴补贴

235.19

235.19

0.00

30103

奖金

285.10

285.10

0.00

30107

绩效工资

31.57

31.57

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

153.85

153.85

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

67.74

67.74

0.00

30112

其他社会保障缴费

2.23

2.23

0.00

30113

住房公积金

125.79

125.79

0.00

302

商品和服务支出

216.13

0.00

216.13

30201

办公费

19.02

0.00

19.02

30202

印刷费

0.00

0.00

0.00

30205

水费

3.00

0.00

3.00

30206

电费

3.00

0.00

3.00

30207

邮电费

14.70

0.00

14.70

30209

物业管理费

1.50

0.00

1.50

30211

差旅费

30.00

0.00

30.00

30213

维修(护)费

2.00

0.00

2.00

30215

会议费

1.00

0.00

1.00

30216

培训费

4.00

0.00

4.00

30217

公务接待费

4.00

0.00

4.00

30226

劳务费

8.40

0.00

8.40

30227

委托业务费

4.08

0.00

4.08

30228

工会经费

13.33

0.00

13.33

30231

公务用车运行维护费

20.30

0.00

20.30

30239

其他交通费用

73.80

0.00

73.80

30240

税金及附加费用

8.00

0.00

8.00

30299

其他商品和服务支出

6.00

0.00

6.00

303

对个人和家庭的补助

33.05

33.05

0.00

30302

退休费

29.71

29.71

0.00

30305

生活补助

3.15

3.15

0.00

30307

医疗费补助

0.19

0.19

0.00

310

资本性支出

0.00

0.00

0.00

31002

办公设备购置

0.00

0.00

0.00

注:本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

单位名称:中国共产党环江毛南族自治县纪律检查委员会






单位:万元

门(单位)代码

部门(单位)名称

总计

“三”经费

会议费

培训费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车运行维护费

公务用车购置费

小计

本级资金安排

上级补助资金安排



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

107001


29.30

24.30

0.00

20.30

20.30

0.00

4.00

1.00

4.00

4.00

0.00

注:本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差







政府性基金预算支出情况表

政府性基金预算支出情况表

单位名称:中国共产党环江毛南族自治县纪律检查委员会

单位:万元

科目编码

部门(单位)代码

部门(单位)名称(功能分类科目名称)

合计

基本支出

项目支出

结转下年支出




0.00

0.00

0.00

0.00

注:本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差,本部门2026年度没政府性基金预算支出,故本表无数据


国有资本经营预算支出情况表

国有资本经营预算支出情况表

单位名称:中国共产党环江毛南族自治县纪律检查委员会

单位:万元

 

科目编码

 

部门(单位)代码

部门(单位)名称(功能分类科目名称)

合计

基本支出

项目支出

结转下年支出

1

2

3

4



合计

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门2026度没有国有资本经营预算支出,故本表无数据

 


2026年度预算项目绩效目标公开表

2026年度预算项目绩效目标公开表

单位名称:中国共产党环江毛南族自治县纪律检查委员会

 

单位:万元

单位代码

单位名称

项目名称

预算金额

年度绩效目标

107

中国共产党环江毛南族自治县纪律检查委员会

中央和自治区政法纪检监察转移支付资金

30.00

完成支付。

107

中国共产党环江毛南族自治县纪律检查委员会

纪委业务经费

33.00

完成支付。

107

中国共产党环江毛南族自治县纪律检查委员会

办案及派驻工作经费

19.46

完成支付,保障办案的顺利进行。

107

中国共产党环江毛南族自治县纪律检查委员会

党组织活动经费

1.08

用于开展党支部各种活动,保障顺利完成。

107

中国共产党环江毛南族自治县纪律检查委员会

租用企业教育基地租金

107.00

完成本年度租金的支付。

107

中国共产党环江毛南族自治县纪律检查委员会

县委巡察办工作经费

15.00

保障巡察工作的顺利开展。

107

中国共产党环江毛南族自治县纪律检查委员会


205.54


注:本报表不包含不宜公开的项目,金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误