中国共产党环江毛南族自治县委员会组织部 2026年度部门预算及“三公”经费预算编制说明
中国共产党环江毛南族自治县委员会组织部
2026年度部门预算及“三公”经费预算编制说明
目录
第一部分:中国共产党环江毛南族自治县委员会组织部概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分:中国共产党环江毛南族自治县委员会组织部2026年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分:名词解释
第四部分:中国共产党环江毛南族自治县委员会组织部2026年部门预算相关报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公开预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、2026年度预算项目绩效目标公开表
第一部分:中国共产党环江毛南族自治县委员会组织部概况
一、主要职责
中共环江毛南族自治县委员会组织部(以下简称“自治县党委组织部”)是中共环江毛南族自治县委员会主管组织工作、干部工作、人才工作以及公务员工作的工作部门,为正科级,主要职能是贯彻落实党的干部路线、方针、政策,制定或参与制定干部、人事工作的有关规定和干部、人事制度改革方案,加强对干部工作的宏观管理。
二、 机构设置情况
内设办公室、干部股、干部监督股(举报中心)、干部教育股(自治县党委干部教育领导小组办公室)、公务员管理股、党的建设领导小组办公室(自治县党委党代表大会代表联络办公室、自治县基层组织建设协调领导小组办公室)、自治县两新组织党建办公室、县直机关党建办公室、研究信息股、等9个股室。下设党员教育管理中心(公益性事业单位)、自治县考评办(事业单位)。加挂中共环江毛南族自治县非公有制经济组织和社会组织工作委员会、中共环江毛南族自治县委员会直属机关工作委员会、中共环江毛南族自治县委员会老干部局、环江毛南族自治县公务员局牌子。
第二部分:中国共产党环江毛南族自治县委员会组织部2026年部门预算情况说明
一、 部门收支总体情况说明
我部门总收入1849.67万元,总支出1849.67万元。总收入较2025年度预算数830.48万元,增加1019.19万元,增长122.72%,主要原因是2026年度要进行全县村(社区)“两委”换届选举工作,预算经费增加。总支出较2025年度预算数830.48万元,增加1019.19万元,增长122.72%,主要原因是2026年度要进行全县村(社区)“两委”换届选举工作,预算经费增加。
二、部门收入总体情况说明
2026年我部门总收入1849.67万元,较2025年度预算数830.48万元,增加1019.19万元,增长122.72%,主要原因是2026年度要进行全县村(社区)“两委”换届选举工作,预算经费增加。
三、部门支出总体情况说明
我部门总支出1849.67万元,较2025年度预算数830.48万元,增加1019.19万元,增长122.72%,主要原因是2026年度要进行全县村(社区)“两委”换届选举工作,预算经费增加。
(一)按支出功能分类科目划分,共分为3类,其中:
(1)一般公共服务支出1754.03万元,占支出总预算94.83%,比上年增加1008.60万元,增长135.30%,主要原因是:2026年度要进行全县村(社区)“两委”换届选举工作,预算经费增加。
(2)住房保障支出43.07万元,占支出总预算2.33%,比上年增加6.20万元,增长16.82%,主要原因是:住房公积金基数增加。
(3)社会保障和就业支出52.58万元,占支出总预算2.84%,比上年增加4.39万元,增长9.11%,主要原因是:社保基数增加。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出预算。
基本支出预算551.02万元,占支出预算29.79%,比上年增加40.09万元,增长7.85%。其中:
(1)商品和服务支出60.29万元,占基本支出总预算10.94%,比上年增加18.54万元,增长44.41%,主要原因是:人员增加。
(2)工资福利支出473.92万元,占基本支出总预算86.01%,比上年增加21.45万元,增长4.74%,主要原因是:干部职务调整,工资增长。
(3)对个人和家庭的补助16.80万元,占基本支出总预算3.05%,比上年增加0.08万元,增长0.48%,主要原因是:遗属人员增加。
项目支出预算。
项目支出预算1298.65万元,占支出预算70.21%,比上年增加979.10万元,增长306.40%。其中:
(1)商品和服务支出561.65万元,占项目支出总预算43.25%,比上年增加242.10万元,增长75.76%,主要原因是:2026年度要进行全县村(社区)“两委”换届选举工作,预算经费增加。
(2)对个人和家庭的补助737.00万元,占项目支出总预算56.75%,比上年增加737.00万元,增长100%,主要原因是:驻村第一书记和工作队员伙食补助及引进人才补贴列入预算。
四、财政拨款收支总体情况说明
我部门财政拨款总收入1849.67万元,总支出1849.67万元。财政拨款总收入较2025年度预算数830.48万元,增加1019.19万元,增长122.72%,主要原因是2026年度要进行全县村(社区)“两委”换届选举工作,预算经费增加。财政拨款总支出较2025年度预算数830.48万元,增加1019.19万元,增长122.72%,主要原因是2026年度要进行全县村(社区)“两委”换届选举工作,预算经费增加。
五、一般公共预算支出情况说明
我部门一般公共预算支出共1849.67万元,较2025年度预算数830.48万元,增加1019.19万元,增长122.72%,其中:基本支出551.02万元,项目支出1298.65万元。主要原因是2026年度要进行全县村(社区)“两委”换届选举工作,预算经费增加。具体情况为:
一般公共服务支出(类)支出1754.03万元,占支出总预算的94.83%,较2025年度预算数745.43万元。增加1008.60万元,增长135.30%,主要原因是:2026年度要进行全县村(社区)“两委”换届选举工作,预算经费增加。
住房保障支出(类)支出43.07万元,占支出总预算的2.33%,较2025年度预算数36.87万元。增加6.20万元,增长16.82%,主要原因是:住房公积金基数增加。
社会保障和就业支出(类)支出52.58万元,占支出总预算的2.84%,较2025年度预算数48.19万元。增加4.39万元,增长9.11%,主要原因是:社保基数增加。
六、一般公共预算基本支出情况说明
我部门一般公共预算基本支出共551.02万元,较2025年度预算数510.93万元,增加40.09万元,增长7.85%,主要原因是人员经费增加。具体情况为:
商品和服务支出预算60.29万元,占基本支出预算的10.94%,较2025年度预算数41.75万元,增加18.54万元,增长44.41%,主要原因是:人员经费增加。
工资福利支出预算473.92万元,占基本支出预算的86.01%,较2025年度预算数452.47万元,增加21.45万元,增长4.74%,主要原因是:人员经费增加。
对个人和家庭的补助预算16.80万元,占基本支出预算的3.05%,较2025年度预算数16.72万元,增加0.08万元,增长0.48%,主要原因是:遗属人员增加。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我部门2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算4.60万元,同口径较2025年度预算数3.80万元,增加0.80万元,增长21.05%,具体如下:
1.因公出国(境)费2026年预算安排0.00万元,较上年预算数0.00万元,主要原因是无此项经费预算。
2.公务接待费2026年预算安排2.30万元,较上年预算数1.50万元,增加0.80万元,增长53.33%,主要原因是历年费用未能报销。
3.公务用车购置及运行费2026年预算安排2.30万元,较上年预算数2.30万元,增加0万元,增长0%,其中:
公务用车购置费2026年预算安排0.00万元,较上年预算数0.00万元,主要原因是无此项经费预算。
公务用车运行维护费2026年预算安排2.30万元,较上年预算数2.30万元,增加0万元,增长0%,主要原因是由财政预算统一安排。
八、 政府性基金预算支出情况说明
我部门2026年政府性基金预算支出共0.00万元,较2025年度预算数0.00万元,增加0.00万元,增长0%,主要原因是无此项经费预算。
九、 国有资本经营预算支出情况说明
我部门2026年国有资本经营预算支出共0.00万元,较2025年度预算数0.00万元,增加0.00万元,增长0%,主要原因是无此项经费预算。
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费安排情况说明
2026年本部门机关运行经费预算60.29万元,较2025年度预算数41.75万元,增加18.54万元,增长44.41%,主要原因是:进行全县村(社区)“两委”换届选举工作人员经费增加。
(二)政府采购预算安排情况说明
我部门2026年政府采购预算总金额13.75万元。其中:货物类采购6.05万元(多功能复印机2万元,文件柜1万元,A4纸3.05)、工程类采购0万元、服务类采购7.7万元(印刷服务5.4万元,公务车运行维护费2.3万元。)。
(三)国有资产占用情况说明
截至2025年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
(四)预算绩效目标情况说明
1.我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及项目16个,预算资金1298.65万元。绩效目标情况详见报表(日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外)。
2.重点项目预算绩效目标说明。
一、引进人才生活补贴333万元,根据《环江毛南族自治县引进高层次和急需紧缺专业人才激励暂行办法》(环办发〔2018〕1号)《关于深化人才发展体制机制改革的实施意见》(桂发〔2016〕26号)文件规定,兑现我县67名人才生活补贴,兑现硕士研究生人才购房补贴,2026年预计招到高层次(硕士研究生以上)人才20名,重点高校本科生的紧缺专业人才5名(含双选会公开招聘事业单位工作人员、自治区事业单位考试招聘等方式到我县工作的人才),按(环办发〔2018〕1号)文件规定兑现人才激励政策,预计需要333万元。二、驻村第一书记和工作队员伙食补助404万元,按照《广西驻村工作队选派管理办法》(桂组发〔2022〕6号)文件要求,驻村第一书记和工作队员驻村工作期间每人每天伙食补助标准为100元,每人每月住村一般不得少于20天。预计需要经费404万元。三、村(社区)“两委”换届选举工作经费303.66万元,根据自治区党委组织部关于2026年全区村(社区)“两委”换届选举工作部署要求,需预算2026年村(社区)“两委”换届工作经费共计303.66万元。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
7.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
11.机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分:中国共产党环江毛南族自治县委员会组织部2026年部门预算相关报表
表一:部门收支总体情况表
部门收支总体情况表
单位名称:中国共产党环江毛南族自治县委员会组织部 | 单位:万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项 目(按支出功能科目分类) | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 1844.67 | 一、一般公共服务支出 | 1754.03 |
1、上级补助 | 34.84 | 二、外交支出 | 0.00 |
2、本级 | 1809.83 | 三、国防支出 | 0.00 |
二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
1、上级补助 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
2、本级 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
1、上级补助 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 52.58 |
2、本级 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 0.00 |
五、事业收入 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
六、事业单位经营收入 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 0.00 |
七、上级补助收入 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
九、其他收入 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
十六、金融支出 | 0.00 | ||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 43.07 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
二十三、其他支出 | 0.00 | ||
二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||
二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||
二十六、债务发行费用支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 1844.67 | 本年支出合计 | 1849.67 |
上年结转结余 | 5.00 | 结转下年支出 | 0.00 |
收入总计 | 1849.67 | 支出总计 | 1849.67 |
注:报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表二:部门收入总体情况表
部门收入总体情况表
单位名称:中国共产党环江毛南族自治县委员会组织部 | 单位:万元 | ||||||||||||||
部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 收入 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 收入 | 单位资金 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
105 | 中国共产党环江毛南族自治县委员会组织部 | 1849.67 | 1844.67 | 1844.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注:本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||||||||||||
表三:部门支出总体情况表
部门支出总体情况表
单位名称:中国共产党环江毛南族自治县委员会组织部 | 单位:万元 | |||||
科目编码 | 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 (功能分类科目名称) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
合计 | 1849.67 | 551.02 | 1298.65 | 0 | ||
105 | 1849.67 | 551.02 | 1298.65 | 0 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 3.35 | 3.35 | 0.00 | 0 | |
2013201 | 行政运行 | 1710.84 | 452.03 | 1258.81 | 0 | |
2013202 | 一般行政管理事务 | 39.84 | 0.00 | 39.84 | 0 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 1.34 | 1.34 | 0.00 | 0 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.23 | 51.23 | 0.00 | 0 | |
2210201 | 住房公积金 | 43.07 | 43.07 | 0.00 | 0 | |
注:本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表四:财政拨款收支总体情况表
财政拨款收支总体情况表
单位名称:中国共产党环江毛南族自治县委员会组织部 | 单位:万元 | ||||
收 | 入 | 支 | 出 | ||
项目 | 预算数 | 项 目(按支出功能科目分类) | 预算数 | ||
一、一般公共预算拨款 | 1844.67 | 一、一般公共服务支出 | 1754.03 | ||
1、上级补助 | 34.84 | 二、外交支出 | 0.00 | ||
2、本级 | 1809.83 | 三、国防支出 | 0.00 | ||
二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 | ||
1、上级补助 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 | ||
2、本级 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 | ||
三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | ||
1、上级补助 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 52.58 | ||
2、本级 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 0.00 | ||
十、节能环保支出 | 0.00 | ||||
十一、城乡社区支出 | 0.00 | ||||
十二、农林水支出 | 0.00 | ||||
十三、交通运输支出 | 0.00 | ||||
十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | ||||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||||
十六、金融支出 | 0.00 | ||||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||||
十九、住房保障支出 | 43.07 | ||||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||||
二十三、其他支出 | 0.00 | ||||
二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||||
二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||||
二十六、债务发行费用支出 | 0.00 | ||||
本年收入合计 | 1844.67 | 本年支出合计 | 1849.67 | ||
上年结转结余 | 5.00 | 结转下年支出 | 0.00 | ||
收入总计 | 1849.67 | 支出总计 | 1849.67 | ||
注:表中功能分类科目,根据各部门实际预算编制情况编列。 | |||||
报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||
表五:一般公共预算支出情况表
一般公共预算支出情况表
单位名称:中国共产党环江毛南族自治县委员会组织部 | 单位:万元 | ||||||||
科目编码 |
部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 (功能分类科目名称) |
合计 | 基本支出 |
项目支出 |
结转下年支出 | |||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
105 | 中国共产党环江毛南族自治县委员会组织部 | 1849.67 | 551.02 | 490.73 | 60.29 | 1298.65 | 0 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 3.35 | 3.35 | 0.00 | 3.35 | 0.00 | 0 | ||
2013201 | 行政运行 | 1710.84 | 452.03 | 395.08 | 56.95 | 1258.81 | 0 | ||
2013202 | 一般行政管理事务 | 39.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.84 | 0 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.23 | 51.23 | 51.23 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
2210201 | 住房公积金 | 43.07 | 43.07 | 43.07 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
注:本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||||||
表六:一般公共预算基本支出情况表
一般公共预算基本支出情况表
单位名称:中国共产党环江毛南族自治县委员会组织部 | 单位:万元 | |||
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 551.01 | 490.72 | 60.29 | |
301 | 工资福利支出 | 473.92 | 473.92 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 136.97 | 136.97 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 68.35 | 68.35 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 101.42 | 101.42 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 22.74 | 22.74 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 51.23 | 51.23 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 23.21 | 23.21 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.86 | 0.86 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 46.58 | 46.58 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 22.56 | 22.56 | 0.00 |
302 | 商品和服务支出 | 60.29 | 0.00 | 60.29 |
30201 | 办公费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30202 | 印刷费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30205 | 水费 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
30206 | 电费 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
30207 | 邮电费 | 7.93 | 0.00 | 7.93 |
30211 | 差旅费 | 17.80 | 0.00 | 17.80 |
30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30215 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30216 | 培训费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30217 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30226 | 劳务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30228 | 工会经费 | 3.35 | 0.00 | 3.35 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 2.30 | 0.00 | 2.30 |
30239 | 其他交通费用 | 24.42 | 0.00 | 24.42 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 16.80 | 16.80 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 13.34 | 13.34 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 3.38 | 3.38 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.09 | 0.09 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表七:财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
单位名称:中国共产党环江毛南族自治县委员会组织部 | 单位:万元 | ||||||||||||
部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 总计 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | ||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||||||||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | 小计 | 本级资金安排 | 上级补助资金安排 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
105001 | 352.13 | 4.60 | 0.00 | 2.30 | 2.30 | 0.00 | 2.30 | 310.69 | 36.84 | 7.00 | 29.84 | ||
注:本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差 | |||||||||||||
表八:政府性基金预算支出情况表
政府性基金预算支出情况表
单位名称:中国共产党环江毛南族自治县委员会组织部 | 单位:万元 | |||||
科目编码 | 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称(功能分类科目名称) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注:本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差,本部门2026年度没有政府性基金预算支出,故本表无数据 | ||||||
表九:国有资本经营预算支出情况表
国有资本经营预算支出情况表
单位名称:中国共产党环江毛南族自治县委员会组织部 | 单位:万元 | |||||
科目编码 |
部门(单位)代码 | 部门(单位)名称(功能分类科目名称) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门2026年度没有国有资本经营预算支出,故本表无数据
| ||||||
表十:2026年度预算项目绩效目标公开表
2026年度预算项目绩效目标公开表
单位名称:中国共产党环江毛南族自治县委员会组织部 |
单位:万元 | |||
单位代码 | 单位名称 | 项目名称 | 预算金额 | 年度绩效目标 |
105 | 中国共产党环江毛南族自治县委员会组织部 | 党代会年会工作经费 | 30.33 | 2026年开展换届工作 |
105 | 中国共产党环江毛南族自治县委员会组织部 | 村(社区)“两委”换届选举工作经费 | 303.66 | 2026年完成换届工作 |
105 | 中国共产党环江毛南族自治县委员会组织部 | 广西驻村工作队专项经费1 | 5.00 | 年内完成 |
105 | 中国共产党环江毛南族自治县委员会组织部 | 全县驻村第一书记和工作队员人身意外保险 | 3.63 | 为全县驻村工作队员购买人身保险 |
105 | 中国共产党环江毛南族自治县委员会组织部 | 全县领导干部工作经费 | 28.35 | 年内完成全县领导干部工作 |
105 | 中国共产党环江毛南族自治县委员会组织部 | “壮美广西·党建云”智慧视频会议系统经费 | 21.67 | 开展广西党建云县级平台维护服务 |
105 | 中国共产党环江毛南族自治县委员会组织部 | 公务员面试及初任培训经费 | 9.45 | 年内完成初任培训及公务员面试 |
105 | 中国共产党环江毛南族自治县委员会组织部 | 农村党员和村“两委”干部培训经费 | 7.00 | 年内完成培训 |
105 | 中国共产党环江毛南族自治县委员会组织部 | 驻村第一书记驻村专项工作经费 | 73.50 | 完成2026年度驻村第一书记驻村专项工作经费发放 |
105 | 中国共产党环江毛南族自治县委员会组织部 | 驻村第一书记和工作队员伙食补助 | 404.00 | 按时发放伙食补助 |
105 | 中国共产党环江毛南族自治县委员会组织部 | 老干部管理工作经费1 | 15.26 | 年内开展老干部相关工作 |
105 | 中国共产党环江毛南族自治县委员会组织部 | 全县驻村第一书记和工作队员体检费 | 12.46 | 按时安排全县驻村工作队员体检 |
105 | 中国共产党环江毛南族自治县委员会组织部 | 全区农村党员教育培训经费(自治区级) | 29.84 | 每年按计划编制全区农村党员教育培训工作、全区村“两委”干部大培训工作、广西驻村工作队开展工作预算,并按要下拨全区14个市。自治区层面出台农村党员干部教育培训文件,组织各地分级分类分层次抓好全区农村党员干部教育培训工作,对农村党员、村干部进行轮训,为全区各地驻村工作队安排工作经费,保障驻村工作队正常开展工作。 |
105 | 中国共产党环江毛南族自治县委员会组织部 | 干部人事档案维护经费 | 16.00 | 按时完成干部档案维护工作 |
105 | 中国共产党环江毛南族自治县委员会组织部 | 引进人才生活补贴 | 333.00 | 年内按时发放人才补贴 |
105 | 中国共产党环江毛南族自治县委员会组织部 | 党支部组织生活费 | 0.50 | 年内开展党支部组织生活 |
105 | 中国共产党环江毛南族自治县委员会组织部 | 1293.65 | ||
注:本报表不包含不宜公开的项目,金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误