环江毛南族自治县自然资源生态修复中心 2026年度部门预算及“三公”经费预算编制说明
环江毛南族自治县自然资源生态修复中心
2026年度部门预算及“三公”经费预算编制说明
目录
第一部分:环江毛南族自治县自然资源生态修复中心概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分:环江毛南族自治县自然资源生态修复中心2026年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分:名词解释
第四部分:环江毛南族自治县自然资源生态修复中心2026年部门预算相关报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公开预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、2026年度预算项目绩效目标公开表
第一部分:环江毛南族自治县自然资源生态修复中心概况
一、主要职责
环江毛南族自治县自然资源生态修复中心经费形式为财政全额拨款,所得收入全部纳入县财政管理实行“收支两条线”,其工作职责是:负责全县国土综合整治与生态保护修复技术性和事务性工作;负责耕地保护与用地保障技术性和事务性工作等。
二、 机构设置情况
本单位内设独立编制机构共1个,独立核算机构共1个,核定财政全额拨款事业编制6名,现有在编人员5名,岗位职责清晰,分工明确,协作顺畅,能够满足日常运转及重点工作推进需要。
第二部分:环江毛南族自治县自然资源生态修复中心2026年部门预算情况说明
一、 部门收支总体情况说明
我部门总收入186.32万元,总支出186.32万元。总收入较2025年度预算数2583.03万元,减少2396.71万元,下降92.79%,主要原因是上年结转结余减少,相应减少了本年年初预算总额。总支出较2025年度预算数2583.03万元,减少2396.71万元,下降92.79%,主要原因是上年结转结余减少,相应减少了本年年初预算总额。
二、部门收入总体情况说明
2026年我部门总收入186.32万元,较2025年度预算数2583.03万元,减少2396.71万元,下降92.79%,主要原因是上年结转结余减少,相应减少了本年年初预算总额。
三、部门支出总体情况说明
我部门总支出186.32万元,较2025年度预算数2583.03万元,减少2396.71万元,下降92.79%,主要原因是上年结转结余减少,相应减少了本年年初预算总额。
(一)按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:
(1)一般公共服务支出0.84万元,占支出总预算0.45%,比上年减少0.03万元,下降3.45%,主要原因是:人员减少的因素影响,导致支出总额下降。
(2)社会保障和就业支出9.18万元,占支出总预算4.93%,比上年减少2.26万元,下降19.76%,主要原因是:人员减少的因素影响,社会保障缴费按人员核定的相关支出相应减少,导致支出总额下降。
(3)自然资源海洋气象等支出168.39万元,占支出总预算90.38%,比上年减少0.53万元,下降0.31%,主要原因是:单位人员总量有所减少,主要为人员调出及自然减员等因素影响,人员经费、公用经费、等按人员核定的相关支出相应减少,导致支出总额下降。
(4)住房保障支出7.91万元,占支出总预算4.25%,比上年减少0.89万元,下降10.11%,主要原因是:人员减少的因素影响,住房保障支出按人员核定的相关支出相应减少,导致支出总额下降。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出预算。
基本支出预算181.28万元,占支出预算97.29%,比上年增加0.24万元,增长0.13%。其中:
(1)工资福利支出175.84万元,占基本支出总预算97.00%,比上年减少1.03万元,减少0.58%,主要原因是:在职人员减少,涉及的工资福利支出相应下降。
(2)商品和服务支出5.45万元,占基本支出总预算3.01%,比上年增长1.29万元,增长31.01%,主要原因是:业务工作量增加、办公耗材及运行保障需求加大等原因所致。
项目支出预算。
项目支出预算5.04万元,占支出预算2.71%,比上年减少2396.95万元,下降99.79%。其中:
(1)商品和服务支出5.04万元,占项目支出总预算100.00%,比上年减少3.96万元,减少44.00%,主要原因是:认真贯彻中央及地方关于厉行节约、反对浪费的有关规定,大力压减非刚性、非重点项目支出,从严控制“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等一般性支出,导致支出规模相应下降。
四、财政拨款收支总体情况说明
我部门财政拨款总收入186.32万元,总支出186.32万元。财政拨款总收入较2025年度预算数2583.03万元,减少2396.71万元,下降92.79%,主要原因是上年结转结余减少,相应减少了本年年初预算总额。财政拨款总支出较2025年度预算数2583.03万元,减少2396.71万元,下降92.79%,主要原因是上年结转结余减少,相应减少了本年年初预算总额。
五、一般公共预算支出情况说明
我部门一般公共预算支出共186.32万元,较2025年度预算数2583.03万元,减少2396.71万元,下降92.79%,其中:基本支出181.28万元,项目支出5.04万元。主要原因是上年结转结余减少,相应减少了本年年初预算总额。具体情况为:
一般公共服务支出(类)支出0.84万元,占支出总预算的0.45%,较2025年度预算数0.87万元。减少0.03万元,下降3.45%,主要原因是:人员减少的因素影响,导致支出总额下降。
住房保障支出(类)支出7.91万元,占支出总预算的4.25%,较2025年度预算数8.80万元。减少0.89万元,下降10.11%,主要原因是:人员减少的因素影响,住房保障支出按人员核定的相关支出相应减少,导致支出总额下降。
农林水支出(类)支出0.00万元,占支出总预算的0.00%,较2025年度预算数2392.99万元。主要原因是:上年结转结余减少,相应减少了本年年初预算总额。
社会保障和就业支出(类)支出9.18万元,占支出总预算的4.93%,较2025年度预算数11.44万元。减少2.26万元,下降19.76%,主要原因是:人员减少的因素影响,社会保障缴费按人员核定的相关支出相应减少,导致支出总额下降。
自然资源海洋气象等支出(类)支出168.39万元,占支出总预算的90.38%,较2025年度预算数168.92万元。减少0.53万元,下降0.31%,主要原因是:单位人员总量有所减少,主要为人员调出及自然减员等因素影响,人员经费、公用经费、等按人员核定的相关支出相应减少,导致支出总额下降。
六、一般公共预算基本支出情况说明
我部门一般公共预算基本支出共181.28万元,较2025年度预算数181.04万元,增加0.24万元,增长0.13%,主要原因是业务工作量增加、办公耗材及运行保障需求加大等原因所致。具体情况为:
工资福利支出预算175.84万元,占基本支出预算的97.00%,较2025年度预算数176.87万元,减少1.03万元,减少0.58%,主要原因是:人员减少的因素影响,工资福利支出预算按人员核定的相关支出相应减少,导致支出总额下降。
商品和服务支出预算5.45万元,占基本支出预算的3.01%,较2025年度预算数4.16万元,增长1.29万元,增长31.01%,主要原因是:业务工作量增加、办公耗材及运行保障需求加大等原因所致。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我部门2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2.21万元,同口径较2025年度预算数2.21万元,增加0.00万元,增长0.00%,具体如下:
1.因公出国(境)费2026年预算安排0.00万元,较上年预算数0.00万元,主要原因是我单位预算未安排因公出国(境)费。
2.公务接待费2026年预算安排0.36万元,较上年预算数0.36万元,增加0万元,增长0%,主要原因是严格遵守公务接待管理规定,坚持厉行节约、从严从紧原则,根据工作实际需要合理核定、规范安排,保持预算规模稳定。
3.公务用车购置及运行费2026年预算安排1.85万元,较上年预算数1.85万元,增加0万元,增长0%,其中:
公务用车购置费2026年预算安排0.00万元,较上年预算数0.00万元,主要原因是预算未安排公务用车购置费。
公务用车运行维护费2026年预算安排1.85万元,较上年预算数1.85万元,增加0万元,增长0%,主要原因是严格遵守公务用车管理规定,坚持厉行节约、规范运维,根据车辆保有量及实际工作需要合理核定经费,确保预算安排与上年保持一致。
八、 政府性基金预算支出情况说明
我部门2026年政府性基金预算支出共0.00万元,较2025年度预算数0.00万元,增加0.00万元,增长0%,主要原因是我单位2026年部门预算无政府性基金预算。
九、 国有资本经营预算支出情况说明
我部门2026年国有资本经营预算支出共0.00万元,较2025年度预算数0.00万元,增加0.00万元,增长0%,主要原因是我单位2026年部门预算无国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况说明
(一)事业单位相关运行经费安排情况说明
2026年本部门事业单位相关运行经费预算5.45万元,较2025年度预算数4.16万元,增加1.29万元,增长31.01%,主要原因是:业务工作量增加、办公耗材及运行保障需求加大,差旅费也随之增加等原因所致。
(二)政府采购预算安排情况说明
我部门2026年政府采购预算总金额1.8525万元。其中:货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购1.8525万元。对相关采购事项进行必要说明。
(三)国有资产占用情况说明
截至2025年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
(四)预算绩效目标情况说明
1.我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及项目2个,预算资金5.04万元。绩效目标情况详见报表(日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外)。
2.重点项目预算绩效目标说明。
重点项目一名称:修复中心日常运转经费,预算资金1.89万元,2026年底绩效目标为保障机关正常运转,确保开展土地综合整治、耕地开垦和耕地提质改造潜力调查,努力破解耕地占补平衡难题,助推经济稳增长;重点项目二名称:修复中心公用经费,预算资金3.15万元,2026年底绩效目标为保障机关正常运转,确保工作顺利开展
第三部分名词解释
1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
7.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
11.机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分:环江毛南族自治县自然资源生态修复中心2026年部门预算相关报表
表一:部门收支总体情况表
部门收支总体情况表
单位名称:环江毛南族自治县自然资源生态修复中心 | 单位:万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项 目(按支出功能科目分类) | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 186.32 | 一、一般公共服务支出 | 0.84 |
1、上级补助 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
2、本级 | 186.32 | 三、国防支出 | 0.00 |
二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
1、上级补助 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
2、本级 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
1、上级补助 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 9.18 |
2、本级 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 0.00 |
五、事业收入 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
六、事业单位经营收入 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 0.00 |
七、上级补助收入 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
九、其他收入 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
十六、金融支出 | 0.00 | ||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 168.39 | ||
十九、住房保障支出 | 7.91 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
二十三、其他支出 | 0.00 | ||
二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||
二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||
二十六、债务发行费用支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 186.32 | 本年支出合计 | 186.32 |
上年结转结余 | 0.00 | 结转下年支出 | 0.00 |
收入总计 | 186.32 | 支出总计 | 186.32 |
注:报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表二:部门收入总体情况表
部门收入总体情况表
单位名称:环江毛南族自治县自然资源生态修复中心 | 单位:万元 | ||||||||||||||
部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 收入 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 收入 | 单位资金 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
306002 | 环江毛南族自治县自然资源生态修复中心 | 186.32 | 186.32 | 186.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注:本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||||||||||||
表三:部门支出总体情况表
部门支出总体情况表
单位名称:环江毛南族自治县自然资源生态修复中心 | 单位:万元 | |||||
科目编码 | 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 (功能分类科目名称) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
合计 | 186.32 | 181.28 | 5.04 | 0 | ||
306002 | 186.32 | 181.28 | 5.04 | 0 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 0.84 | 0.84 | 0.00 | 0 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.18 | 9.18 | 0.00 | 0 | |
2200106 | 自然资源利用与保护 | 7.79 | 2.75 | 5.04 | 0 | |
2200150 | 事业运行 | 65.11 | 65.11 | 0.00 | 0 | |
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 95.48 | 95.48 | 0.00 | 0 | |
2210201 | 住房公积金 | 7.91 | 7.91 | 0.00 | 0 | |
注:本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表四:财政拨款收支总体情况表
财政拨款收支总体情况表
单位名称:环江毛南族自治县自然资源生态修复中心 | 单位:万元 | ||||
收 | 入 | 支 | 出 | ||
项目 | 预算数 | 项 目(按支出功能科目分类) | 预算数 | ||
一、一般公共预算拨款 | 186.32 | 一、一般公共服务支出 | 0.84 | ||
1、上级补助 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | ||
2、本级 | 186.32 | 三、国防支出 | 0.00 | ||
二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 | ||
1、上级补助 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 | ||
2、本级 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 | ||
三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | ||
1、上级补助 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 9.18 | ||
2、本级 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 0.00 | ||
十、节能环保支出 | 0.00 | ||||
十一、城乡社区支出 | 0.00 | ||||
十二、农林水支出 | 0.00 | ||||
十三、交通运输支出 | 0.00 | ||||
十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | ||||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||||
十六、金融支出 | 0.00 | ||||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 168.39 | ||||
十九、住房保障支出 | 7.91 | ||||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||||
二十三、其他支出 | 0.00 | ||||
二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||||
二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||||
二十六、债务发行费用支出 | 0.00 | ||||
本年收入合计 | 186.32 | 本年支出合计 | 186.32 | ||
上年结转结余 | 0.00 | 结转下年支出 | 0.00 | ||
收入总计 | 186.32 | 支出总计 | 186.32 | ||
注:表中功能分类科目,根据各部门实际预算编制情况编列。 | |||||
报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||
表五:一般公共预算支出情况表
一般公共预算支出情况表
单位名称:环江毛南族自治县自然资源生态修复中心 | 单位:万元 | ||||||||
科目编码 |
部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 (功能分类科目名称) |
合计 | 基本支出 |
项目支出 |
结转下年支出 | |||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
306002 | 环江毛南族自治县自然资源生态修复中心 | 186.32 | 181.29 | 175.84 | 5.45 | 5.04 | 0 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 0.84 | 0.84 | 0.00 | 0.84 | 0.00 | 0 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.18 | 9.18 | 9.18 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
2200106 | 自然资源利用与保护 | 7.79 | 2.75 | 0.00 | 2.75 | 5.04 | 0 | ||
2200150 | 事业运行 | 65.11 | 65.11 | 63.26 | 1.85 | 0.00 | 0 | ||
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 95.48 | 95.48 | 95.48 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
2210201 | 住房公积金 | 7.91 | 7.91 | 7.91 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
注:本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||||||
表六:一般公共预算基本支出情况表
一般公共预算基本支出情况表
单位名称:环江毛南族自治县自然资源生态修复中心 | 单位:万元 | |||
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 181.29 | 175.84 | 5.45 | |
301 | 工资福利支出 | 175.84 | 175.84 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 27.51 | 27.51 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 2.84 | 2.84 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 2.29 | 2.29 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 25.95 | 25.95 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.18 | 9.18 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.25 | 4.25 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.40 | 0.40 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 7.91 | 7.91 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 95.48 | 95.48 | 0.00 |
302 | 商品和服务支出 | 5.45 | 0.00 | 5.45 |
30201 | 办公费 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
30211 | 差旅费 | 1.69 | 0.00 | 1.69 |
30216 | 培训费 | 0.20 | 0.00 | 0.20 |
30217 | 公务接待费 | 0.36 | 0.00 | 0.36 |
30228 | 工会经费 | 0.84 | 0.00 | 0.84 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 1.85 | 0.00 | 1.85 |
注:本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表七:财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
单位名称:环江毛南族自治县自然资源生态修复中心 | 单位:万元 | ||||||||||||
部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 总计 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | ||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||||||||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | 小计 | 本级资金安排 | 上级补助资金安排 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
306002 | 2.41 | 2.21 | 0.00 | 1.85 | 1.85 | 0.00 | 0.36 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | ||
注:本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差 | |||||||||||||
表八:政府性基金预算支出情况表
政府性基金预算支出情况表
单位名称:环江毛南族自治县自然资源生态修复中心 | 单位:万元 | |||||
科目编码 | 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称(功能分类科目名称) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注:本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差,本部门2026年度没有政府性基金预算支出,故本表无数据 | ||||||
表九:国有资本经营预算支出情况表
国有资本经营预算支出情况表
单位名称:环江毛南族自治县自然资源生态修复中心 | 单位:万元 | |||||
科目编码 |
部门(单位)代码 | 部门(单位)名称(功能分类科目名称) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门2026年度没有国有资本经营预算支出,故本表无数据
| ||||||
表十:2026年度预算项目绩效目标公开表
2026年度预算项目绩效目标公开表
单位名称:环江毛南族自治县自然资源生态修复中心 |
单位:万元 | |||
单位代码 | 单位名称 | 项目名称 | 预算金额 | 年度绩效目标 |
306002 | 环江毛南族自治县自然资源生态修复中心 | 修复中心日常运转经费 | 1.89 | 保障机关正常运转,确保开展土地综合整治、耕地开垦和耕地提质改造潜力调查,努力破解耕地占补平衡难题,助推经济稳增长。 |
306002 | 环江毛南族自治县自然资源生态修复中心 | 修复中心公用经费 | 3.15 | 保障机关正常运转,确保工作顺利开展。 |
注:本报表不包含不宜公开的项目,金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误