环江毛南族自治县卫生健康局 2026年度部门预算及“三公”经费预算编制说明
环江毛南族自治县卫生健康局
2026年度部门预算及“三公”经费预算编制说明
目录
第一部分:环江毛南族自治县卫生健康局概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分:环江毛南族自治县卫生健康局2026年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分:名词解释
第四部分:环江毛南族自治县卫生健康局2026年部门预算相关报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公开预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、2026年度预算项目绩效目标公开表
第一部分:环江毛南族自治县卫生健康局概况
一、主要职责
根据自治县委员办公室自治县人民政府办公室关于印发《环江毛南族自治县卫生健康局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知,(环办发[2019]30号)文件规定,本部门主要职责是:
第一条根据《环江毛南族自治县机构改革方案》和自治县机构改革实施意见精神,制定本规定。
第二条自治县卫生健康局是自治县人民政府工作部门,为正科级。加挂自治县中医药管理局牌子。
第三条自治县卫生健康局贯彻落实党中央、自治区、河池市和自治县党委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是:
(一)贯彻落实上级关于卫生健康事业发展法律、法规和规章,组织拟定全县全民健康、卫生健康政策和规划,配合上级主管部门制定卫生健康地方标准并组织实施。统筹规划全县卫生健康资源配置,指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
(二)协调推进深化医药卫生体制改革,研究提出深化医药卫生体制改革、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革,推进管办分离,健全现代医院管理制度,制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施,提出医疗服务和药品价格政策的建议。
(三)制定并组织实施疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作,组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。
(四)组织实施应对人口老龄化政策措施,负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
(五)贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警,提出基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估。
(六)负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理,负责传染病防治监督,健全卫生健康综合监督体系。依法负责职业卫生和放射卫生安全监督管理工作。
(七)监督实施医疗机构、医疗服务行业管理办法,建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格准入。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。
(八)负责计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警,研究提出人口与家庭发展相关政策建议,完善和组织实施计划生育政策。
(九)指导乡镇卫生健康工作,指导全县医疗卫生机构开展医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。配合上级开展卫生健康领域对外交流合作与援外工作。
(十)负责自治县重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
(十一)协调有关部门对全县艾滋病实施防控和于预,控制艾滋病的发生和蔓延。
(十二)负责自治县中医药管理局日常业务,指导自治县计划生育协会的业务工作。
(十三)承担自治县爱国卫生运动委员会、自治县防治艾滋病工作委员会、自治县初级卫生保健委员会、自治县老龄工作委员会的日常工作。
(十四)完成自治县党委、自治县人民政府交办的其他任务。
(十五)职能转变。自治县卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念,推动实施健康环江建设,以改革创新为动力,以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点,把以治病为中心转变到以人民健康为中心,为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进,加强预防控制重大疾病工作,积极应对人口老龄化,健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉,推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平,推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革,加大公立医院改革力度,推进管办分离,推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。
(十六)有关职责分工。
1.与自治县发展和改革局的有关职责分工。自治县卫生健康局负责开展人口监测预警工作,贯彻落实生育政策,研兖提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议,促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接,参与制定人口发展规划和政策,落实全县人口发展规划中的有关任务。自治县发展和改革局负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响,建立人口预测预报制度,开展重大决策人口影响评估,完善重大人口政策咨询机制,研究提出全县人口发展战略,拟订人口发展规划和人口政策,研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展,以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。
2.与自治县民政局的有关职责分工。自治县卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施,综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展,承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。自治县民政局负责
统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订养老服务体系建设规划、政策等并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。
3.与自治县市场监督管理局的有关职责分工。自治县卫生健康局会同自治县市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。自治县卫生健康局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的,应当立即组织进行检验和食品安全风险评估,并及时向自治县市场监督管理局部门通报食品安全风险评估结果,对于得出不安全结论的食品,自治县市场监督管理局应当立即采取措施。自治县市场监督管理局在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的,应当及时向自治县卫生健康局提出建议。自治县市场监督管理局会同自治县卫生健康局建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。
4.与自治县医疗保障局的有关职责分工。自治县卫生健康局、自治县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接,建立沟通协商机制,协同推进改革,提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。
二、 机构设置情况
(一)办公室(卫生应急办公室)。负责机关日常运转工作,承担重大问题调研、重要文稿起草、安全、保密、信访、政务公开等工作。负责自治县卫生健康党工委日常事务和机关党群、党风廉政建设工作。指导直属事业单位党建和党风廉政建设工作。承担卫生应急和紧急医学救援工作,组织编制专项预案,承担预案演练的组织实施和指导监督工作。指导卫生应急体系和能力建设。负责自治县重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
(二)人事股。拟订全县卫生健康人才发展政策,承担机关和直属单位的人事管理、机构编制和队伍建设等工作,负责卫生健康专业技术人员资格管理。组织开展助理全科医师、住院医师、专科医师培训等毕业后医学教育和继续教育工作。协助上级开展卫生健康工作领域的对外交流与合作、对外宣传、援外工作。承担机关和直属单位外事管理工作。负责机关离退休人员工作,指导直属单位的离退休人员工作。
(三)财务股。承担机关和预算管理单位预决算、财务、资产管理和内部审计工作。
(四)法制监督和职业健康股(行政审批办公室)。协助上级部门起草卫生健康规章草案和制定卫生健康地方标准并组织实施,承担规范性文件的合法性审查工作,承担普法宣传、行政复议、行政应诉等工作。组织推进依法行政工作,负责行政审批制度改革,承担行政审批工作。组织开展医疗卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、传染病防治监督工作,查处医疗服务市场违法行为。完善综合监督体系,加强队伍和能力建设,指导规范执法行为。组织实施职业卫生、放射卫生相关政策、标准。开展重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理工作。协调开展职业病防治工作。
(五)疾病预防控制股(老龄健康保健股)。拟订重大疾病防治规划、免疫规划、严重危害人民健康公共卫生问题的于预措施并组织实施,完善疾病预防控制体系。开展食品安全风险监测、评估和交流,配合做好新食品原料、食品添加剂新品种、食品相关产品新品种的安全性审查。协调、组织全县开展艾滋病防治工作。组织实施艾滋病防治政策、技术规范,组织开展艾滋病防治宣传教育、综合防控和救治工作,完善艾滋病防治体系建设,动员和指导社会组织及志愿者参与防治工作,组织开展艾滋病防治督查指导、考核评估工作。组织拟订并协调落实应对老龄化的政
策措施。组织实施医养结合的政策、标准和规范,建立和完善老年健康服务体系。承担自治县老龄工作委员会的具体工作。
(六)医政医管股(中医药管理股)。组织实施医疗机构及医务人员、医疗技术应用、医疗质量和安全、医疗服务、采供血机构管理以及行风建设等行业管理政策规范、标准并进行监督,承担推进护理、康复事业发展工作。拟订公立医院运行监管、绩效评价和考核制度。监督大型医用设备配置和使用。组织实施国家基本药物制度。开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。提出药品价格政策和基本药物目录内药品生产鼓励扶持政策的建议。配合有关部门拟订医疗服务价格政策。贯彻落实国冢、自治区和河池市有关中医药事业发展的法律、法规、规章和政策,拟订和实施全县中医药事业发展的规划。承担中医医疗、预防、保健、康复及临床用药等的监督管理责任,监督中医医疗、保健等机构管理规范和技术标准的执行。负责中医医疗质量监测与管理。继承和发展中医药民族医药文化,推动中医药防病治病知识普及,承担保护濒临消亡的中医诊疗技术和中药生产加工技术的责任,组织开展对中医古籍的整理研究,负责指导民族医药的理论。配合上级开展中药资源普查,促进中药资源的保护、开发和合理利用。组织实施中医药科学研究、技术开发规划,指导中医药科研条件和能力建设。组织实施中医药人才发展规划,组织开展中医药师传承教育、毕业后教育、继续教育和相关人才培训工作。指导并组织实施基层医疗机构开展中医药服务工作。配合上级开展中医药对外交流与合作。
(七)基层卫生和妇幼健康股。组织实施基层卫生健康政策、标准和规范,指导基层卫生健康服务体系建设和乡村医生相关管理工作。负责基本公共卫生服务、全县健康扶贫管理工作。组织实施初级卫生保健工作。组织实施妇幼卫生健康政策、标准和规范,推进妇幼健康服务体系建设,指导妇幼卫生、出生缺陷防治、婴幼儿早期发展、人类辅助生殖技术管理和生育技术服务工作。
(八)体改宣教信息股(生育服务股)。承担深化医药卫生体制改革具体工作,研究提出深化医药卫生体制改革方针、政策、措施的建议,承担组织推进公立医院综合改革工作。承担人口监测预警工作并提出人口与家庭发展相关政策建议,执行上级生育政策。负责计划生育管理和服务工作。建立和完善计划生育特殊家庭扶助制度。组织开展卫生健康宣传、健康教育、健康促进活动,承担卫生健康科学普及、新闻、信息报道和报送工作。负责卫生健康绩效考核工作,负责组织实施各类综合性督查督导工作。承担健康环江建设协调推进工作,组织拟订我县卫生健康事业发展中长期规划,指导卫生健康服务体系、信息化建设,组织开展爱国卫生运动和卫生健康统计工作。报订卫生健康科技发展规划及相关政策并组织实施。负责本局网站维护和信息发布工作。组织实施相关科研项目,重点学科建设,指导全县医疗卫生适宜技术推广工作。承担实验室生物安全监督工作。
第五条自治县卫生健康局机关行政编制14名。设局长(自治县中医药管理局局长)1名,副局长4名。
暂保留机关后勤服务聘用人员控制数2名,待现有人员退出后自然消失。
第六条自治县卫生健康局所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。
第七条本规定由自治县党委机构编制委员会办公室负责解释,其调整由自治县党委机构编制委员会办公室按规定程序办理。
第八条本规定自2019年3月25日起施行。
第二部分:环江毛南族自治县卫生健康局2026年部门预算情况说明
一、 部门收支总体情况说明
我部门总收入10603.53万元,总支出10603.53万元。总收入较2025年度预算数7269.10万元,增加3334.43万元,增长45.87%,主要原因是基本支出增加110.07万元,项目支出增加育儿补贴项目2388.96万元等。总支出较2025年度预算数7269.10万元,增加3334.43万元,增长45.87%,主要原因是基本支出增加110.07万元,项目支出增加育儿补贴项目2388.96万元等。
二、部门收入总体情况说明
2026年我部门总收入10603.53万元,较2025年度预算数7269.10万元,增加3334.43万元,增长45.87%,主要原因是基本支出增加110.07万元,项目支出增加育儿补贴项目2388.96万元等。
三、部门支出总体情况说明
我部门总支出10603.53万元,较2025年度预算数7269.10万元,增加3334.43万元,增长45.87%,主要原因是基本支出增加110.07万元,项目支出增加育儿补贴项目2388.96万元等。
(一)按支出功能分类科目划分,共分为5类,其中:
(1)一般公共服务支出6.58万元,占支出总预算0.06%,比上年增加0.32万元,增长5.11%,主要原因是:人员经费基础增加。
(2)社会保障和就业支出89.04万元,占支出总预算0.84%,比上年减少618.33万元,下降87.41%,主要原因是:2026年财政代缴其他社会保险费支出变更功能科目到卫生健康支出。
(3)卫生健康支出10425.69万元,占支出总预算98.32%,比上年增加3932.46万元,增长60.56%,主要原因是:本年新增育儿补贴等项目。
(4)农林水支出9.89万元,占支出总预算0.09%,比上年增加9.53万元,增长2647.22%,主要原因是:环江毛南族自治县“银龄行动"人才帮扶项目支出为上级拨款,上年年初预算无该项目。
(5)住房保障支出72.33万元,占支出总预算0.68%,比上年增加10.43万元,增长16.85%,主要原因是:人员及基数增加。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出预算。
基本支出预算870.17万元,占支出预算8.21%,比上年增加110.07万元,增长14.48%。其中:
(1)工资福利支出754.66万元,占基本支出总预算86.73%,比上年增长90.50万元,增长13.63%,主要原因是:人员及基数增加。
(2)商品和服务支出71.79万元,占基本支出总预算8.25%,比上年增长20.63万元,增长40.32%,主要原因是:人均公用经费标准增加。
(3)对个人和家庭的补助43.72万元,占基本支出总预算5.02%,比上年减少1.06万元,减少2.37%,主要原因是:退休人员减少。
项目支出预算。
项目支出预算9733.36万元,占支出预算91.79%,比上年增加3224.36万元,增长49.54%。其中:
(1)商品和服务支出3331.33万元,占项目支出总预算34.23%,比上年减少1235.80万元,减少27.06%,主要原因是:从严控制运行成本。
(2)对个人和家庭的补助6393.09万元,占项目支出总预算65.68%,比上年增长4502.32万元,增长238.12%,主要原因是:2026年新增育儿补贴等项目。
(3)资本性支出8.95万元,占项目支出总预算0.09%,比上年增长2.75万元,增长44.35%,主要原因是:办公设备更新换代。
四、财政拨款收支总体情况说明
我部门财政拨款总收入10603.53万元,总支出10603.53万元。财政拨款总收入较2025年度预算数7269.10万元,增加3334.43万元,增长45.87%,主要原因是基本支出增加110.07万元,项目支出增加育儿补贴项目2388.96万元等。财政拨款总支出较2025年度预算数7269.10万元,增加3334.43万元,增长45.87%,主要原因是基本支出增加110.07万元,项目支出增加育儿补贴项目2388.96万元等。
五、一般公共预算支出情况说明
我部门一般公共预算支出共10603.53万元,较2025年度预算数7269.10万元,增加3334.43万元,增长45.87%,其中:基本支出870.17万元,项目支出9733.36万元。主要原因是2026年新增育儿补贴等项目。具体情况为:
一般公共服务支出(类)支出6.58万元,占支出总预算的0.06%,较2025年度预算数6.26万元。增加0.32万元,增长5.11%,主要原因是:人员基数增加,工会经费增长。
住房保障支出(类)支出72.33万元,占支出总预算的0.68%,较2025年度预算数61.90万元。增加10.43万元,增长16.85%,主要原因是:人员及基数增加。
农林水支出(类)支出9.89万元,占支出总预算的0.09%,较2025年度预算数0.36万元。增加9.53万元,增长2647.22%,主要原因是:环江毛南族自治县“银龄行动"人才帮扶项目支出为上级拨款,上年年初预算无该项目。
卫生健康支出(类)支出10425.69万元,占支出总预算的98.32%,较2025年度预算数6493.23万元。增加3932.46万元,增长60.56%,主要原因是:2026年新增育儿补贴等项目。
社会保障和就业支出(类)支出89.04万元,占支出总预算的0.84%,较2025年度预算数707.37万元。减少618.33万元,下降87.41%,主要原因是:2026年财政代缴其他社会保险费支出变更功能科目到卫生健康支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
我部门一般公共预算基本支出共870.17万元,较2025年度预算数760.10万元,增加110.07万元,增长14.48%,主要原因是人均公用经费标准增加。具体情况为:
工资福利支出预算754.66万元,占基本支出预算的86.73%,较2025年度预算数664.16万元,增长90.50万元,增长13.63%,主要原因是:人员工资正常增长。
商品和服务支出预算71.79万元,占基本支出预算的8.25%,较2025年度预算数51.16万元,增长20.63万元,增长40.32%,主要原因是:人均公用经费标准增加。
对个人和家庭的补助预算43.72万元,占基本支出预算的5.02%,较2025年度预算数44.78万元,减少1.06万元,减少2.37%,主要原因是:退休人员减少。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我部门2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算12.90万元,同口径较2025年度预算数14.53万元,减少1.63万元,下降11.22%,具体如下:
1.因公出国(境)费2026年预算安排0.00万元,较上年预算数0.00万元,主要原因是我单位无因公出国(境)情况。
2.公务接待费2026年预算安排1.00万元,较上年预算数2.83万元,减少1.83万元,下降64.66%,主要原因是厉行节约,接待减少。
3.公务用车购置及运行费2026年预算安排11.90万元,较上年预算数11.70万元,增加0.20万元,增长1.71%,其中:
公务用车购置费2026年预算安排0.00万元,较上年预算数0.00万元,主要原因是我单位无公车购置预算。
公务用车运行维护费2026年预算安排11.90万元,较上年预算数11.70万元,增加0.20万元,增长1.71%,主要原因是正常增长。
八、 政府性基金预算支出情况说明
我部门2026年政府性基金预算支出共0.00万元,较2025年度预算数0.00万元,增加0.00万元,增长0%,主要原因是我单位2026年无政府性基金预算。
九、 国有资本经营预算支出情况说明
我部门2026年国有资本经营预算支出共0.00万元,较2025年度预算数0.00万元,增加0.00万元,增长0%,主要原因是我部门无2026年国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费安排情况说明
2026年本部门机关运行经费预算71.79万元,较2025年度预算数51.16万元,增加20.63万元,增长40.32%,主要原因是:人均公用经费标准增加。
(二)政府采购预算安排情况说明
我部门2026年政府采购预算总金额29.26万元。其中:货物类采购12.36万元、工程类采购0万元、服务类采购16.9万元。对相关采购事项进行必要说明。
(三)国有资产占用情况说明
截至2025年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车3辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
(四)预算绩效目标情况说明
1.我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及项目37个,预算资金7099.2万元。绩效目标情况详见报表(日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外)。
2.重点项目预算绩效目标说明。
育儿补贴补助资金项目,预算资金2269.51万元,2026年度绩效目标为:持续推动促进降低家庭生育养育成本,构建生育友好型社会;符合条件的申领人育儿补贴实际发放率(≥90%);符合条件申报对象覆盖率(=100%);育儿补贴发放频次(每季度1次);发放育儿补贴基础标准(=3600元/人);符合条件的申领人育儿补贴政策知晓率(=100%);促进降低家庭生育养育成本,构建生育友好型社会。(持续推动) 育儿补贴对象满意度(≥90%)
第三部分名词解释
1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
7.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
11.机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分:环江毛南族自治县卫生健康局2026年部门预算相关报表
表一:部门收支总体情况表
部门收支总体情况表
单位名称:环江毛南族自治县卫生健康局 | 单位:万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项 目(按支出功能科目分类) | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 7969.36 | 一、一般公共服务支出 | 6.58 |
1、上级补助 | 6085.13 | 二、外交支出 | 0.00 |
2、本级 | 1884.23 | 三、国防支出 | 0.00 |
二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
1、上级补助 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
2、本级 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
1、上级补助 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 89.04 |
2、本级 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 10425.69 |
四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 0.00 |
五、事业收入 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
六、事业单位经营收入 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 9.89 |
七、上级补助收入 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
九、其他收入 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
十六、金融支出 | 0.00 | ||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 72.33 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
二十三、其他支出 | 0.00 | ||
二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||
二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||
二十六、债务发行费用支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 7969.36 | 本年支出合计 | 10603.53 |
上年结转结余 | 2634.17 | 结转下年支出 | 0.00 |
收入总计 | 10603.53 | 支出总计 | 10603.53 |
注:报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表二:部门收入总体情况表
部门收入总体情况表
单位名称:环江毛南族自治县卫生健康局 | 单位:万元 | ||||||||||||||
部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 收入 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 收入 | 单位资金 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
402001 | 环江毛南族自治县卫生健康局 | 10603.53 | 7969.36 | 7969.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2634.17 | 2634.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注:本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||||||||||||
表三:部门支出总体情况表
部门支出总体情况表
单位名称:环江毛南族自治县卫生健康局 | 单位:万元 | |||||
科目编码 | 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 (功能分类科目名称) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
合计 | 10603.53 | 870.17 | 9733.36 | 0 | ||
402001 | 10603.53 | 870.17 | 9733.36 | 0 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 6.58 | 6.58 | 0.00 | 0 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 4.44 | 4.44 | 0.00 | 0 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 83.60 | 83.60 | 0.00 | 0 | |
2081699 | 其他红十字事业支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0 | |
2100101 | 行政运行 | 691.41 | 668.41 | 23.00 | 0 | |
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 1.80 | 0.00 | 1.80 | 0 | |
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 484.06 | 34.80 | 449.26 | 0 | |
2100408 | 基本公共卫生服务 | 2390.02 | 0.00 | 2390.02 | 0 | |
2100409 | 重大公共卫生服务 | 331.36 | 0.00 | 331.36 | 0 | |
2100717 | 计划生育服务 | 994.01 | 0.00 | 994.01 | 0 | |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0 | |
2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 569.90 | 0.00 | 569.90 | 0 | |
2101799 | 其他中医药事务支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0 | |
2101902 | 育儿补贴 | 2388.96 | 0.00 | 2388.96 | 0 | |
2101999 | 其他育幼服务支出 | 2348.16 | 0.00 | 2348.16 | 0 | |
2109999 | 其他卫生健康支出 | 206.00 | 0.00 | 206.00 | 0 | |
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 9.89 | 0.00 | 9.89 | 0 | |
2210201 | 住房公积金 | 72.33 | 72.33 | 0.00 | 0 | |
注:本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表四:财政拨款收支总体情况表
财政拨款收支总体情况表
单位名称:环江毛南族自治县卫生健康局 | 单位:万元 | ||||
收 | 入 | 支 | 出 | ||
项目 | 预算数 | 项 目(按支出功能科目分类) | 预算数 | ||
一、一般公共预算拨款 | 7969.36 | 一、一般公共服务支出 | 6.58 | ||
1、上级补助 | 6085.13 | 二、外交支出 | 0.00 | ||
2、本级 | 1884.23 | 三、国防支出 | 0.00 | ||
二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 | ||
1、上级补助 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 | ||
2、本级 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 | ||
三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | ||
1、上级补助 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 89.04 | ||
2、本级 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 10425.69 | ||
十、节能环保支出 | 0.00 | ||||
十一、城乡社区支出 | 0.00 | ||||
十二、农林水支出 | 9.89 | ||||
十三、交通运输支出 | 0.00 | ||||
十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | ||||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||||
十六、金融支出 | 0.00 | ||||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||||
十九、住房保障支出 | 72.33 | ||||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||||
二十三、其他支出 | 0.00 | ||||
二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||||
二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||||
二十六、债务发行费用支出 | 0.00 | ||||
本年收入合计 | 7969.36 | 本年支出合计 | 10603.53 | ||
上年结转结余 | 2634.17 | 结转下年支出 | 0.00 | ||
收入总计 | 10603.53 | 支出总计 | 10603.53 | ||
注:表中功能分类科目,根据各部门实际预算编制情况编列。 | |||||
报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||
表五:一般公共预算支出情况表
一般公共预算支出情况表
单位名称:环江毛南族自治县卫生健康局 | 单位:万元 | ||||||||
科目编码 |
部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 (功能分类科目名称) |
合计 | 基本支出 |
项目支出 |
结转下年支出 | |||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
402001 | 环江毛南族自治县卫生健康局 | 10603.53 | 870.17 | 798.38 | 71.79 | 9733.36 | 0 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 6.58 | 6.58 | 0.00 | 6.58 | 0.00 | 0 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 83.60 | 83.60 | 83.60 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
2081699 | 其他红十字事业支出 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0 | ||
2100101 | 行政运行 | 691.41 | 668.41 | 603.20 | 65.21 | 23.00 | 0 | ||
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 0 | ||
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 484.06 | 34.80 | 34.80 | 0.00 | 449.26 | 0 | ||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 2390.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2390.02 | 0 | ||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 331.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 331.36 | 0 | ||
2100717 | 计划生育服务 | 994.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 994.01 | 0 | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0 | ||
2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 569.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 569.90 | 0 | ||
2101799 | 其他中医药事务支出 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0 | ||
2101902 | 育儿补贴 | 2388.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2388.96 | 0 | ||
2101999 | 其他育幼服务支出 | 2348.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2348.16 | 0 | ||
2109999 | 其他卫生健康支出 | 206.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 206.00 | 0 | ||
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 9.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.89 | 0 | ||
2210201 | 住房公积金 | 72.33 | 72.33 | 72.33 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
注:本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||||||
表六:一般公共预算基本支出情况表
一般公共预算基本支出情况表
单位名称:环江毛南族自治县卫生健康局 | 单位:万元 | |||
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 870.17 | 798.38 | 71.79 | |
301 | 工资福利支出 | 754.66 | 754.66 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 241.34 | 241.34 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 63.36 | 63.36 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 87.91 | 87.91 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 129.91 | 129.91 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 83.60 | 83.60 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 38.93 | 38.93 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 2.46 | 2.46 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 72.33 | 72.33 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 34.80 | 34.80 | 0.00 |
302 | 商品和服务支出 | 71.79 | 0.00 | 71.79 |
30201 | 办公费 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
30202 | 印刷费 | 0.20 | 0.00 | 0.20 |
30205 | 水费 | 0.40 | 0.00 | 0.40 |
30206 | 电费 | 3.50 | 0.00 | 3.50 |
30207 | 邮电费 | 3.81 | 0.00 | 3.81 |
30209 | 物业管理费 | 0.20 | 0.00 | 0.20 |
30211 | 差旅费 | 12.10 | 0.00 | 12.10 |
30213 | 维修(护)费 | 0.70 | 0.00 | 0.70 |
30215 | 会议费 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
30216 | 培训费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
30217 | 公务接待费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
30226 | 劳务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30228 | 工会经费 | 6.58 | 0.00 | 6.58 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 11.90 | 0.00 | 11.90 |
30239 | 其他交通费用 | 20.90 | 0.00 | 20.90 |
30240 | 税金及附加费用 | 2.50 | 0.00 | 2.50 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 43.72 | 43.72 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 43.44 | 43.44 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.28 | 0.28 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
310 | 资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31002 | 办公设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31003 | 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表七:财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
单位名称:环江毛南族自治县卫生健康局 | 单位:万元 | ||||||||||||
部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 总计 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | ||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||||||||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | 小计 | 本级资金安排 | 上级补助资金安排 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
402001 | 23.36 | 12.90 | 0.00 | 11.90 | 11.90 | 0.00 | 1.00 | 0.50 | 9.96 | 2.00 | 7.96 | ||
注:本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差 | |||||||||||||
表八:政府性基金预算支出情况表
政府性基金预算支出情况表
单位名称:环江毛南族自治县卫生健康局 | 单位:万元 | |||||
科目编码 | 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称(功能分类科目名称) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注:本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差,本部门2026年度没有政府性基金预算支出,故本表无数据 | ||||||
表九:国有资本经营预算支出情况表
国有资本经营预算支出情况表
单位名称:环江毛南族自治县卫生健康局 | 单位:万元 | |||||
科目编码 |
部门(单位)代码 | 部门(单位)名称(功能分类科目名称) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门2026年度没有国有资本经营预算支出,故本表无数据
| ||||||
表十:2026年度预算项目绩效目标公开表
2026年度预算项目绩效目标公开表
单位名称:环江毛南族自治县卫生健康局 |
单位:万元 | |||
单位代码 | 单位名称 | 项目名称 | 预算金额 | 年度绩效目标 |
402001 | 环江毛南族自治县卫生健康局 | 广西农村部分计划生育家庭扩面(55-59周岁)扶助项目 | 233.85 | 广西农村部分计划生育家庭扩面(55-59周岁)扶助资金 |
402001 | 环江毛南族自治县卫生健康局 | 城镇居民独生子女父母年老奖励项目 | 23.71 | 镇居民独生子女父母年老奖励资金项目 |
402001 | 环江毛南族自治县卫生健康局 | 广西农村计划生育家庭奖励扶助补助资金项目 | 10.86 | 广西农村计划生育家庭奖励扶助补助资金项目 |
402001 | 环江毛南族自治县卫生健康局 | 自治区财政全国农村部分计划生育家庭奖励 | 190.12 | 自治区财政全国农村部分计划生育家庭奖励 |
402001 | 环江毛南族自治县卫生健康局 | 自治区财政计划生育特别扶助制度补 | 82.92 | 自治区财政计划生育特别扶助制度补 |
402001 | 环江毛南族自治县卫生健康局 | 自治区财政育儿补贴项目 | 119.45 | 对0-3岁婴幼儿按3600元/年标准进行补助 |
402001 | 环江毛南族自治县卫生健康局 | 中央财政艾滋病防治项目 | 196.32 | 年内按时开展艾滋病防治项目工作 |
402001 | 环江毛南族自治县卫生健康局 | 党支部组织生活经费 | 0.53 | 年内按时开展党支部工作 |
402001 | 环江毛南族自治县卫生健康局 | 育儿补贴补助资金 | 2269.51 | 持续推动促进降低家庭生育养育成本,构建生育友好型社会。 |
402001 | 环江毛南族自治县卫生健康局 | 中央财政计划生育特别扶助制度补助 | 56.82 | 为符合农村部分计划生育家庭对象和特别扶助家庭对象发放奖励扶助金,提高家庭发展能力,兑现奖励扶助政策。 |
402001 | 环江毛南族自治县卫生健康局 | 自治区财政基本药物制度补助资金 | 107.68 | 目标1:基层医疗卫生机构按要求实施基本药物制度。目标2:基本药物制度在村卫生室顺利实施。目标3:基层医疗卫生机构服务质量进一步提高。目标4:紧密型县域医共体等基层卫生综合改革在县域内稳步推进。 |
402001 | 环江毛南族自治县卫生健康局 | 全县已备案托育机构运营补贴经费 | 6.00 | 按时发放项目资金 |
402001 | 环江毛南族自治县卫生健康局 | 除“四害”项目经费 | 5.00 | 年内按时完成县域内公共区域消杀工作 |
402001 | 环江毛南族自治县卫生健康局 | 计划生育特殊家庭扶助金项目 | 10.92 | 年内按时支付项目资金 |
402001 | 环江毛南族自治县卫生健康局 | 农村独生子女户、双女结扎户新农合补助项目 | 569.90 | 年内按时缴纳新农合 |
402001 | 环江毛南族自治县卫生健康局 | 业务工作经费 | 3.87 | 单位正常运转 |
402001 | 环江毛南族自治县卫生健康局 | 原一次性乡村医生养老生活补助经费 | 12.00 | 按时支付项目资金 |
402001 | 环江毛南族自治县卫生健康局 | 自治县红十字会工作经费 | 1.00 | 年内按时开展工作 |
402001 | 环江毛南族自治县卫生健康局 | 中央财政基本公共卫生服务项目资金 | 1892.98 | 免费向居民提供基本公共卫生服务 |
402001 | 环江毛南族自治县卫生健康局 | 全国农村部分计划生育家庭奖励 | 198.16 | 为符合农村部分计划生育家庭对象和特别扶助家庭对象发放奖励扶助金,提高家庭发展能力,兑现奖励扶助政策 |
402001 | 环江毛南族自治县卫生健康局 | 中央财政重大传染病防控项目 | 95.32 | 目标1:适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率大于90%; |
402001 | 环江毛南族自治县卫生健康局 | 村级妇幼保健员家庭接生员养老生活补助 | 12.82 | 足额发放村级妇幼保健员家庭接生员养老生活补助 |
402001 | 环江毛南族自治县卫生健康局 | 中央财政基本药物制度补助资金 | 279.08 | 目标1:基层医疗卫生机构按要求实施基本药物制度。目标2:基本药物制度在村卫生室顺利实施。目标3:基层医疗卫生机构服务质量进一步提高。目标4:紧密型医共体等基层卫生综合改革在县域内稳步推进。目标5:对基本药物制度补助满意度进一步提高。 |
402001 | 环江毛南族自治县卫生健康局 | 自治区补助市县基本公共卫生服务项目经费 | 321.85 | 补助市县基本公共服务项目 |
402001 | 环江毛南族自治县卫生健康局 | 二级以上医疗卫生机构对口支援乡镇卫生院项目 | 6.50 | 根据受援医院需求向每家受援医院派驻人员,以产儿科急救、妇女保健、儿童保健和出生缺陷防控技术骨干为主,也可根据受援医院的条件和要求派驻管理人员、护理人员、医技人员等。 |
402001 | 环江毛南族自治县卫生健康局 | 志愿者服务工作经费及应急救护培训经费 | 1.00 | 志愿者服务工作经费及应急救护培训经费 |
402001 | 环江毛南族自治县卫生健康局 | 广西农村计划生育家庭奖励扶(救)助项目县级配套资金 | 10.78 | 按时发放补助资金 |
402001 | 环江毛南族自治县卫生健康局 | 严重精神障碍患者以奖代补工作经费 | 34.94 | 按时开展工作 |
402001 | 环江毛南族自治县卫生健康局 | 非财政拨款企业退休人员独生子女待遇 | 138.60 | 非财政拨款企业退休人员独生子女待遇 |
402001 | 环江毛南族自治县卫生健康局 | 计生家庭关爱保险补助 | 10.00 | 按时开展工作 |
402001 | 环江毛南族自治县卫生健康局 | 农村、破产企业、城镇无业人员独生子女保健费 | 9.24 | 年内按时发放补助资金 |
402001 | 环江毛南族自治县卫生健康局 | 广西城镇居民独生子女父母年老奖励金县级配套 | 12.32 | .按时发放补助资金 |
402001 | 环江毛南族自治县卫生健康局 | 基本公共卫生服务项目县级配套资金 | 137.75 | 按时开展全县基本公卫工作 |
402001 | 环江毛南族自治县卫生健康局 | 乡村医生养老生活补助 | 7.99 | 按时发放乡村医生养老生活补助 |
402001 | 环江毛南族自治县卫生健康局 | 村卫生室基本药物制度补助资金县级配套 | 15.01 | 村卫生室基本药物制度补助资金县级配套 |
402001 | 环江毛南族自治县卫生健康局 | 卫生应急工作经费 | 1.80 | 卫生应急工作经费 |
402001 | 环江毛南族自治县卫生健康局 | 卫生健康业务一般工作经费 | 12.60 | 年内按时开展工作任务 |
注:本报表不包含不宜公开的项目,金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误