环江毛南族自治县地方志编纂委员会办公室 2026年度部门预算及“三公”经费预算编制说明
环江毛南族自治县地方志编纂委员会办公室
2026年度部门预算及“三公”经费预算编制说明
目录
第一部分:环江毛南族自治县地方志编纂委员会办公室概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分:环江毛南族自治县地方志编纂委员会办公室2026年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分:名词解释
第四部分:环江毛南族自治县地方志编纂委员会办公室2026年部门预算相关报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公开预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、2026年度预算项目绩效目标公开表
第一部分:环江毛南族自治县地方志编纂委员会办公室概况
一、主要职责
1.拟定地方志、年鉴工作规划和编纂方案。
2.组织编纂地方志书、地方综合年鉴。
3.搜集、保存地方志文献和资料,组织整理旧志,推动方志理论研究。
4.组织开发利用地方志资源。
5.宣传、贯彻执行《地方志工作条例》及法律、法规、规章和相关政策。
6.组织乡镇志、部门志的审查验收、备案。
7.培训乡镇志、部门志编纂人员。
8.指导各乡镇、县直各单位编纂乡镇志、部门志或专业志。
9.承办自治县人民政府和上级领导、业务部门委托、交办的工作任务。
10.其他工作任务
二、 机构设置情况
环江毛南族自治县地方志编篡委办公室(简称县志办),成立于1982年9月,为县人民政府直属事业单位,2007年被批准为参照公务员管理事业单位。本部门无下属单位,共设有办公室、机构编制为7人,其中行政编制7人,事业编制0人,机关后勤服务中心聘用人员控制数0人。实有财政供养人数11人,其中行政在职0人,事业在职0人(其中参公事业7人,全额事业0人),离退休人员0人(其中离休0人)。编外(政府购买人员)在职实有人数0人。
办公地址:广西环江毛南族自治县思恩镇兴安路2号。
邮政编码:547199,联系电话:8821461
第二部分:环江毛南族自治县地方志编纂委员会办公室2026年部门预算情况说明
一、 部门收支总体情况说明
我部门总收入125.66万元,总支出125.66万元。总收入较2025年度预算数139.70万元,减少14.04万元,下降10.05%,主要原因是1.退休1人,人员经费减少;2.根据上级厉行节约,坚持过紧日子的要求,削减项目支出预算。总支出较2025年度预算数139.70万元,减少14.04万元,下降10.05%,主要原因是1.退休1人,人员经费减少;2.根据上级厉行节约,坚持过紧日子的要求,削减项目支出预算。
二、部门收入总体情况说明
2026年我部门总收入125.66万元,较2025年度预算数139.70万元,减少14.04万元,下降10.05%,主要原因是1.退休1人,人员经费减少;2.根据上级厉行节约,坚持过紧日子的要求,削减项目支出预算。
三、部门支出总体情况说明
我部门总支出125.66万元,较2025年度预算数139.70万元,减少14.04万元,下降10.05%,主要原因是1.退休1人,人员经费减少;2.根据上级厉行节约,坚持过紧日子的要求,削减项目支出预算。
(一)按支出功能分类科目划分,共分为3类,其中:
(1)一般公共服务支出104.41万元,占支出总预算83.09%,比上年减少13.09万元,下降11.14%,主要原因是:退休1人,人员经费减少。
(2)住房保障支出9.35万元,占支出总预算7.44%,比上年减少0.40万元,下降4.10%,主要原因是:1人退休,公积金基数调整。
(3)社会保障和就业支出11.90万元,占支出总预算9.47%,比上年减少0.54万元,下降4.34%,主要原因是:1人退休,社保基数调整。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出预算。
基本支出预算116.39万元,占支出预算92.62%,比上年减少7.11万元,下降5.76%。其中:
(1)商品和服务支出11.29万元,占基本支出总预算9.70%,比上年增加0.49万元,增长4.54%,主要原因是:公用经费定额标准增加,定额商品和服务支出预算增加。
(2)工资福利支出95.91万元,占基本支出总预算82.40%,比上年减少9.33万元,下降8.87%,主要原因是:退休1人,人员经费减少。
(3)对个人和家庭的补助9.19万元,占基本支出总预算7.90%,比上年增加1.73万元,增长23.19%,主要原因是:退休人员增加1人,退休经费增加。
项目支出预算。
项目支出预算9.28万元,占支出预算7.39%,比上年减少6.92万元,下降42.72%。其中:
(1)商品和服务支出9.28万元,占项目支出总预算100.00%,比上年减少6.92万元,下降42.72%,主要原因是:根据上级厉行节约,坚持过紧日子的要求,削减项目支出预算。
四、财政拨款收支总体情况说明
我部门财政拨款总收入125.66万元,总支出125.66万元。财政拨款总收入较2025年度预算数139.70万元,减少14.04万元,下降10.05%,主要原因是1.年内退休1人,人员经费减少;2.根据上级厉行节约,坚持过紧日子的要求,削减项目支出预算。财政拨款总支出较2025年度预算数139.70万元,减少14.04万元,下降10.05%,主要原因是1.年内退休1人,人员经费减少;2.根据上级厉行节约,坚持过紧日子的要求,削减项目支出预算。
五、一般公共预算支出情况说明
我部门一般公共预算支出共125.66万元,较2025年度预算数139.70万元,减少14.04万元,下降10.05%,其中:基本支出116.39万元,项目支出9.28万元。主要原因是1.年内退休1人,人员经费减少;2.根据上级厉行节约,坚持过紧日子的要求,削减项目支出预算。具体情况为:
一般公共服务支出(类)支出104.41万元,占支出总预算的83.09%,较2025年度预算数117.50万元。减少13.09万元,下降11.14%,主要原因是:1.年内退休1人,人员经费减少;2.根据上级厉行节约,坚持过紧日子的要求,削减项目支出预算。
住房保障支出(类)支出9.35万元,占支出总预算的7.44%,较2025年度预算数9.75万元。减少0.40万元,下降4.10%,主要原因是:1人退休,住房公积金基数调整。
社会保障和就业支出(类)支出11.90万元,占支出总预算的9.47%,较2025年度预算数12.44万元。减少0.54万元,下降4.34%,主要原因是:1人退休,社保基数调整。
六、一般公共预算基本支出情况说明
我部门一般公共预算基本支出共116.39万元,较2025年度预算数123.50万元,减少7.11万元,下降5.76%,主要原因是退休1人,人员经费减少。具体情况为:
商品和服务支出预算11.29万元,占基本支出预算的9.70%,较2025年度预算数10.80万元,增加0.49万元,增长4.54%,主要原因是:公用经费定额标准增加,定额商品和服务支出预算增加。
工资福利支出预算95.91万元,占基本支出预算的82.40%,较2025年度预算数105.24万元,减少9.33万元,下降8.87%,主要原因是:退休1人,人员经费减少。
对个人和家庭的补助预算9.19万元,占基本支出预算的7.90%,较2025年度预算数7.46万元,增加1.73万元,增长23.19%,主要原因是:退休人员增加1人,退休经费增加。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我部门2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.00万元,同口径较2025年度预算数1.00万元,增加0万元,增长0%,具体如下:
1.因公出国(境)费2026年预算安排0.00万元,较上年预算数0.00万元,主要原因是我单位无因公出国(境)业务,无此项预算。
2.公务接待费2026年预算安排1.00万元,较上年预算数1.00万元,增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平。
3.公务用车购置及运行费2026年预算安排0.00万元,较上年预算数0.00万元,其中:
公务用车购置费2026年预算安排0.00万元,较上年预算数0.00万元,主要原因是我单位无公务用车,无此项预算。
公务用车运行维护费2026年预算安排0.00万元,较上年预算数0.00万元,主要原因是我单位无公务用车,无此项预算。
八、 政府性基金预算支出情况说明
我部门2026年政府性基金预算支出共0.00万元,较2025年度预算数0.00万元,增加0.00万元,增长0%,主要原因是我单位2026年部门预算无政府性基金预算。
九、 国有资本经营预算支出情况说明
我部门2026年国有资本经营预算支出共0.00万元,较2025年度预算数0.00万元,增加0.00万元,增长0%,主要原因是我单位2026年部门预算无政府性基金预算。
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费安排情况说明
2026年本部门机关运行经费预算11.29万元,较2025年度预算数10.80万元,增加0.49万元,增长4.54%,主要原因是:公用经费定额标准增加,机关运行经费预算增加。
(二)政府采购预算安排情况说明
我部门2026年政府采购预算总金额0万元。其中:货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。
(三)国有资产占用情况说明
截至2025年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
(四)预算绩效目标情况说明
1.我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及项目5个,预算资金9.28万元。绩效目标情况详见报表(日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外)。
2.重点项目预算绩效目标说明。
重点项目名称《日常办公费》,预算资金1.26万元,年度绩效目标为:单位公办费等日常工作经费,保障单位正常运转。设1条数量指标:日常工作成本完成率大于等于98%;设1条质量指标:经费支出合规性(合规);设1条时效指标:项目完成时间(2025年12月底前);设1条成本指标:项目总成本小于或等于1.26万元;设一条社会效益指标:对提高工作进度(改善程度较高);设1条满意度指标:服务对象满意度大于或等于98。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
7.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
11.机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分:环江毛南族自治县地方志编纂委员会办公室2026年部门预算相关报表
表一:部门收支总体情况表
部门收支总体情况表
单位名称:环江毛南族自治县地方志编纂委员会办公室 | 单位:万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项 目(按支出功能科目分类) | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 125.66 | 一、一般公共服务支出 | 104.41 |
1、上级补助 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
2、本级 | 125.66 | 三、国防支出 | 0.00 |
二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
1、上级补助 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
2、本级 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
1、上级补助 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 11.90 |
2、本级 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 0.00 |
五、事业收入 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
六、事业单位经营收入 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 0.00 |
七、上级补助收入 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
九、其他收入 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
十六、金融支出 | 0.00 | ||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 9.35 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
二十三、其他支出 | 0.00 | ||
二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||
二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||
二十六、债务发行费用支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 125.66 | 本年支出合计 | 125.66 |
上年结转结余 | 0.00 | 结转下年支出 | 0.00 |
收入总计 | 125.66 | 支出总计 | 125.66 |
注:报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表二:部门收入总体情况表
部门收入总体情况表
单位名称:环江毛南族自治县地方志编纂委员会办公室 | 单位:万元 | ||||||||||||||
部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 收入 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 收入 | 单位资金 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
120 | 环江毛南族自治县地方志编纂委员会办公室 | 125.66 | 125.66 | 125.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注:本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||||||||||||
表三:部门支出总体情况表
部门支出总体情况表
单位名称:环江毛南族自治县地方志编纂委员会办公室 | 单位:万元 | |||||
科目编码 | 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 (功能分类科目名称) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
合计 | 125.66 | 116.39 | 9.28 | 0 | ||
120 | 125.66 | 116.39 | 9.28 | 0 | ||
2010301 | 行政运行 | 96.85 | 94.38 | 2.48 | 0 | |
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 0 | |
2013101 | 行政运行 | 6.80 | 0.00 | 6.80 | 0 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 0.68 | 0.68 | 0.00 | 0 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.23 | 11.23 | 0.00 | 0 | |
2210201 | 住房公积金 | 9.35 | 9.35 | 0.00 | 0 | |
注:本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表四:财政拨款收支总体情况表
财政拨款收支总体情况表
单位名称:环江毛南族自治县地方志编纂委员会办公室 | 单位:万元 | ||||
收 | 入 | 支 | 出 | ||
项目 | 预算数 | 项 目(按支出功能科目分类) | 预算数 | ||
一、一般公共预算拨款 | 125.66 | 一、一般公共服务支出 | 104.41 | ||
1、上级补助 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | ||
2、本级 | 125.66 | 三、国防支出 | 0.00 | ||
二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 | ||
1、上级补助 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 | ||
2、本级 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 | ||
三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | ||
1、上级补助 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 11.90 | ||
2、本级 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 0.00 | ||
十、节能环保支出 | 0.00 | ||||
十一、城乡社区支出 | 0.00 | ||||
十二、农林水支出 | 0.00 | ||||
十三、交通运输支出 | 0.00 | ||||
十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | ||||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||||
十六、金融支出 | 0.00 | ||||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||||
十九、住房保障支出 | 9.35 | ||||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||||
二十三、其他支出 | 0.00 | ||||
二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||||
二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||||
二十六、债务发行费用支出 | 0.00 | ||||
本年收入合计 | 125.66 | 本年支出合计 | 125.66 | ||
上年结转结余 | 0.00 | 结转下年支出 | 0.00 | ||
收入总计 | 125.66 | 支出总计 | 125.66 | ||
注:表中功能分类科目,根据各部门实际预算编制情况编列。 | |||||
报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||
表五:一般公共预算支出情况表
一般公共预算支出情况表
单位名称:环江毛南族自治县地方志编纂委员会办公室 | 单位:万元 | ||||||||
科目编码 |
部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 (功能分类科目名称) |
合计 | 基本支出 |
项目支出 |
结转下年支出 | |||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
120 | 环江毛南族自治县地方志编纂委员会办公室 | 125.66 | 116.39 | 105.10 | 11.29 | 9.28 | 0 | ||
2010301 | 行政运行 | 96.85 | 94.38 | 83.84 | 10.54 | 2.48 | 0 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 0 | ||
2013101 | 行政运行 | 6.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.80 | 0 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.23 | 11.23 | 11.23 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
2210201 | 住房公积金 | 9.35 | 9.35 | 9.35 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
注:本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||||||
表六:一般公共预算基本支出情况表
一般公共预算基本支出情况表
单位名称:环江毛南族自治县地方志编纂委员会办公室 | 单位:万元 | |||
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 116.39 | 105.10 | 11.29 | |
301 | 工资福利支出 | 95.91 | 95.91 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 32.94 | 32.94 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 15.63 | 15.63 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 21.60 | 21.60 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.23 | 11.23 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.03 | 5.03 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.14 | 0.14 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 9.35 | 9.35 | 0.00 |
302 | 商品和服务支出 | 11.29 | 0.00 | 11.29 |
30201 | 办公费 | 0.55 | 0.00 | 0.55 |
30202 | 印刷费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30205 | 水费 | 0.05 | 0.00 | 0.05 |
30206 | 电费 | 0.40 | 0.00 | 0.40 |
30207 | 邮电费 | 1.40 | 0.00 | 1.40 |
30211 | 差旅费 | 1.20 | 0.00 | 1.20 |
30217 | 公务接待费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30228 | 工会经费 | 0.75 | 0.00 | 0.75 |
30239 | 其他交通费用 | 5.94 | 0.00 | 5.94 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 9.19 | 9.19 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 7.68 | 7.68 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 1.46 | 1.46 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.05 | 0.05 | 0.00 |
注:本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表七:财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
单位名称:环江毛南族自治县地方志编纂委员会办公室 | 单位:万元 | ||||||||||||
部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 总计 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | ||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||||||||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | 小计 | 本级资金安排 | 上级补助资金安排 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
120001 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差 | |||||||||||||
表八:政府性基金预算支出情况表
政府性基金预算支出情况表
单位名称:环江毛南族自治县地方志编纂委员会办公室 | 单位:万元 | |||||
科目编码 | 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称(功能分类科目名称) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注:本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差,本部门2026年度没有政府性基金预算支出,故本表无数据 | ||||||
表九:国有资本经营预算支出情况表
国有资本经营预算支出情况表
单位名称:环江毛南族自治县地方志编纂委员会办公室 | 单位:万元 | |||||
科目编码 |
部门(单位)代码 | 部门(单位)名称(功能分类科目名称) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门2026年度没有国有资本经营预算支出,故本表无数据
| ||||||
表十:2026年度预算项目绩效目标公开表
2026年度预算项目绩效目标公开表
单位名称:环江毛南族自治县地方志编纂委员会办公室 |
单位:万元 | |||
单位代码 | 单位名称 | 项目名称 | 预算金额 | 年度绩效目标 |
120 | 环江毛南族自治县地方志编纂委员会办公室 | 地方志资料年报收集工作1 | 1.17 | 严格遵循《地方志工作条例》及相关规范要求,建立健全资料收集长效机制,实现年度资料收集全面性、真实性、时效性、规范性相统一,有利于编制出版相关书籍,为地方志工作顺利开展提供有效保障 |
120 | 环江毛南族自治县地方志编纂委员会办公室 | 日常办公费 | 1.26 | 切实保障单位日常行政运转和业务工作有序开展。严格遵循预算管理要求,把控支出成本,提升经费使用效益,推动绿色节约办公,强化经费使用全流程监管,助力单位内部管理规范化水平提升,为各项工作高效推进提供坚实的办公保障,提升服务对象满意度。 |
120 | 环江毛南族自治县地方志编纂委员会办公室 | 环江年鉴出版印刷经费 | 5.00 | 完成《环江年鉴》年度卷次的出版印刷工作,记载各项事业发展状况、重大事件和最新成就,为社会各界了解环江发展、服务地方经济社会建设提供信息支撑,落实地方志工作“一纳入八到位“机制要求。 |
120 | 环江毛南族自治县地方志编纂委员会办公室 | 党支部组织生活经费 | 0.05 | 此项目保障党员学习教育常态化开展、使党员参与集体学习不放松,并及时贯彻上级文件部署安排支部顺利开展党日活动,有助于党支部活动开展丰富, |
120 | 环江毛南族自治县地方志编纂委员会办公室 | 购置工具书及全国史志类地情资料书 | 1.80 | 每年年底前完成购置工具书及全国史志类地情资料书,完成工具书和地名资料的编纂,编纂出有较高质量的更多资料与工具书,为国家建设和人民生活服务。 |
120 | 环江毛南族自治县地方志编纂委员会办公室 | 9.28 | ||
注:本报表不包含不宜公开的项目,金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误