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环江毛南族自治县妇女联合会 2026年度部门预算及“三公”经费预算编制说明

来源:更新日期:2026-03-11 14:27:0010人阅读

环江毛南族自治县妇女联合会

2026年度部门预算及“三公”经费预算编制说明


目录

第一部分环江毛南族自治县妇女联合会概况

、主要职责

二、机构设置情况

第二部分环江毛南族自治县妇女联合会2026部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

部分:名词解释

部分:环江毛南族自治县妇女联合会2026年部门预算相关报

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公开预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2026年度预算项目绩效目标公开表


 

第一部分:环江毛南族自治县妇女联合会概况

一、主要职责

(一)坚持正确的政治方向,团结、教育全县各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致,引领广大妇女听党话、跟党走。

(二)紧密围绕自治县党委、自治县人民政府的中心任务开展工作,团结、动员和组织全县妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设,在新时代中国特色社会主义伟大实践中发挥积极作用。

(三)代表妇女参与社会事务的民主决策、民主管理和民主监督,关注并加强研究涉及妇女儿童切身利益的热点、难点问题,及时向自治县党委、自治县人民政府反映社情民意,提出对策建议;参与有关妇女儿童政策的研究与拟定,从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作。扩大社会联动维护权益工作格局,协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为,为受侵害的妇女儿童提供帮助。

(四)宣传马克思主义妇女观,推动落实男女平等基本国策,营造有利于妇女全面发展的社会环境。教育和引导妇女践行社会主义核心价值观,发扬自尊、自信、自立、自强的精神,提高综合素质,实现全面发展。

(五)坚持联系和服务妇女群众的工作生命线。关心妇女工作生活,拓宽服务渠道,建设服务阵地,发展公益事业,壮大巾帼志愿者队伍,加强妇女儿童之家建设。加强与女性社会组织和社会各界的联系,推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

(六)指导我县各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的任务开展妇女儿童工作,联系团体会员并给予工作指导;加强同香港、澳门特别行政区和台湾地区及海外华侨华人妇女、妇女组织的联谊,促进祖国和平统一大业。积极发展同国外妇女和妇女组织的友好交往,增进了解和友谊,开展对外交流合作。

(七)创新家庭文明建设工作,弘扬家庭美德,培养良好家风,促进家庭和谐。

(八)承担环江毛南族自治县妇女儿童工作委员会的日常工作,推动落实妇女儿童发展规划各项目标任务。

(九)承办自治县党委、自治县人民政府交办的其他事项。

机构设置情况

本单位属正科级群众团体,下设自治县妇女儿童活动中心(事业单位)。

 

 


部分环江毛南族自治县妇女联合会2026年部门预算情况说明

部门收支总体情况说明

我部门总收入119.00万元,总支出119.00万元。总收入较2025年度预算数124.01万元,减少5.01万元,下降4.04%,主要原因是落实过紧日子要求,压减非刚性支出,项目优化整合,部分不再安排。总支出较2025年度预算数124.01万元,减少5.01万元,下降4.04%,主要原因是落实过紧日子要求,压减非刚性支出,项目优化整合,部分不再安排

二、部门收入总体情况说明

2026年我部门总收入119.00万元,较2025年度预算数124.01万元,减少5.01万元,下降4.04%,主要原因是落实过紧日子要求,压减非刚性支出,项目优化整合,部分不再安排

三、部门支出总体情况说明

我部门总支出119.00万元,较2025年度预算数124.01万元,减少5.01万元,下降4.04%,主要原因是落实过紧日子要求,压减非刚性支出,项目优化整合,部分不再安排。

(一)按支出功能分类科目划分,共分为3类,其中:

(1)住房保障支出8.18万元,占支出总预算6.87%,比上年增加0.56万元,增长7.35%,主要原因是:2026年基数提高,带动公积金增长。

(2)一般公共服务支出101.13万元,占支出总预算84.98%,比上年减少5.52万元,下降5.18%,主要原因是:落实过紧日子要求,压减非刚性支出,项目优化整合,部分不再安排。

(3)社会保障和就业支出9.69万元,占支出总预算8.14%,比上年减少0.05万元,下降0.51%,主要原因是:2026年社保基数重新按规定核定,部分基数调整,社保缴费总额下降。

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算。

基本支出预算93.16万元,占支出预算78.29%,比上年增加8.16万元,增长9.60%。其中:

(1)工资福利支出83.05万元,占基本支出总预算89.15%,比上年增加5.66万元,增长7.31%,主要原因是:1.2026年部分人员正常晋升薪级,基本工资相应提高;2.公积金缴费增加。

(2)商品和服务支出9.10万元,占基本支出总预算9.77%,比上年增加2.49万元,增长37.67%,主要原因是:根据全县统一安排,机关运行经费定额标准有所上调,保障单位正常运转需要。

(3)对个人和家庭的补助1.01万元,占基本支出总预算1.08%,比上年增加0.01万元,增长1.00%,主要原因是:增加了退休人员大病医疗统筹预算。

项目支出预算。

项目支出预算25.84万元,占支出预算21.71%,比上年减少13.18万元,下降33.78%。其中:

(1)商品和服务支出25.34万元,占项目支出总预算98.07%,比上年减少11.68万元,下降31.55%,主要原因是一是厉行节约、严格落实过紧日子要求,大力压减非刚性项目支出,从严控制会议、培训、活动等一般性项目经费。二是优化整合项目,对同类工作、相近任务进行合并实施,不再单独安排资金,压缩项目数量和规模

(2)对个人和家庭的补助0.50万元,占项目支出总预算1.93%,比上年减少1.50万元,下降75.00%,主要原因是厉行节约、严格落实过紧日子要求,大力压减非刚性项目支出,从严控制活动经费

四、财政拨款收支总体情况说明

我部门财政拨款总收入119.00万元,总支出119.00万元。财政拨款总收入较2025年度预算数124.01万元,减少5.01万元,下降4.04%,主要原因是落实过紧日子要求,压减非刚性支出,项目优化整合,部分不再安排。财政拨款总支出较2025年度预算数124.01万元,减少5.01万元,下降4.04%,主要原因是落实过紧日子要求,压减非刚性支出,项目优化整合,部分不再安排

五、一般公共预算支出情况说明

我部门一般公共预算支出共119.00万元,较2025年度预算数124.01万元,减少5.01万元,下降4.04%,其中:基本支出93.16万元,项目支出25.84万元。主要原因是落实过紧日子要求,压减非刚性支出,项目优化整合,部分不再安排。具体情况为:

一般公共服务支出(类)支出101.13万元,占支出总预算的84.98%,较2025年度预算数106.65万元。减少5.52万元,下降5.18%,主要原因是:落实过紧日子要求,压减非刚性支出,项目优化整合,部分不再安排

住房保障支出(类)支出8.18万元,占支出总预算的6.87%,较2025年度预算数7.62万元。增加0.56万元,增长7.35%,主要原因是:2026年基数提高,带动公积金增长

社会保障和就业支出(类)支出9.69万元,占支出总预算的8.14%,较2025年度预算数9.74万元。减少0.05万元,下降0.51%,主要原因是:2026年社保基数重新按规定核定,部分基数调整,社保缴费总额下降

六、一般公共预算基本支出情况说明

我部门一般公共预算基本支出共93.16万元,较2025年度预算数85.00万元,增加8.16万元,增长9.60%,主要原因是一是2026年部分人员正常晋升薪级,基本工资相应提高。二是公积金缴费增加。三是机关定额商品和服务支出增加。具体情况为:

工资福利支出预算83.05万元,占基本支出预算的89.15%,较2025年度预算数77.39万元,增加5.66万元,增长7.31%,主要原因是:一是2026年部分人员正常晋升薪级,基本工资相应提高。二是公积金缴费增加

商品和服务支出预算9.10万元,占基本支出预算的9.77%,较2025年度预算数6.61万元,增加2.49万元,增长37.67%,主要原因是:机关定额商品和服务支出标准增加

对个人和家庭的补助预算1.01万元,占基本支出预算的1.08%,较2025年度预算数1.00万元,增加0.01万元,增长1.00%,主要原因是:增加了退休人员大病医疗统筹预算

七、一般公共预算“三”经费支出情况说明

我部门2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00万元,同口径较2025年度预算数0.20万元,减少0.20万元,下降100.00%,具体如下:

1.因公出国(境)费2026年预算安排0.00万元,较上年预算数0.00万元,主要原因是我部门2026年部门预算无因公出国(境)费预算。

2.公务接待费2026年预算安排0.00万元,较上年预算数减少0.20万元,主要原因是我部门2026年部门预算无公务接待费预算。

3.公务用车购置及运行费2026年预算安排0.00万元,较上年预算数0.00万元,其中:

公务用车购置费2026年预算安排0.00万元,较上年预算数0.00万元,主要原因是我部门2026年部门预算无公务用车购置费预算。

公务用车运行维护费2026年预算安排0.00万元,较上年预算数0.00万元,主要原因是我部门2026年部门预算无公务用车购置费预算。

政府性基金预算支出情况说明

我部门2026年政府性基金预算支出共0.00万元,较2025年度预算数0.00万元,增加0.00万元,增长0%,主要原因是我部门2026年部门预算无政府性基金预算

国有资本经营预算支出情况说明

我部门2026年国有资本经营预算支出共0.00万元,较2025年度预算数0.00万元,增加0.00万元,增长0%,主要原因是我部门2026年部门预算无国有资本经营预算

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2026年本部门机关运行经费预算9.10万元,较2025年度预算数6.61万元,增加2.49万元,增长37.67%,主要原因是:根据全县统一安排,机关运行经费定额标准有所上调,保障单位正常运转需要

(二)政府采购预算安排情况说明

我部门2026年政府采购预算总金额0万元。其中:货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元

(三)国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效目标情况说明

1.我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及项目11个,预算资金25.84万元。绩效目标情况详见报表(日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外)。

2.重点项目预算绩效目标说明。

“三八”节活动经费,预算资金1.8万元。通过开展三八节系列活动:民族服饰秀、维护权益宣传活动,家庭家教家风宣传等,丰富群众文化生活,营造深厚氛围,展示妇女风采,发扬妇女良好品德



部分名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

7.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

11.机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


部分环江毛南族自治县妇女联合会2026年部门预算相关报

表一:部门收支总体情况表

部门收支总体情况表

单位名称:环江毛南族自治县妇女联合会

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

目(按支出功能科目分类)

预算数

一、一般公共预算拨款

115.39

一、一般公共服务支出

101.13

1、上级补助

0.00

二、外交支出

0.00

2、本级

115.39

三、国防支出

0.00

二、政府性基金预算拨款

0.00

四、公共安全支出

0.00

1、上级补助

0.00

五、教育支出

0.00

2、本级

0.00

六、科学技术支出

0.00

三、国有资本经营预算拨款

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

0.00

1、上级补助

0.00

八、社会保障和就业支出

9.69

2、本级

0.00

九、卫生健康支出

0.00

四、财政专户管理资金收入

0.00

十、节能环保支出

0.00

五、事业收入

0.00

十一、城乡社区支出

0.00

六、事业单位经营收入

0.00

十二、农林水支出

0.00

七、上级补助收入

0.00

十三、交通运输支出

0.00

八、附属单位上缴收入

0.00

十四、资源勘探工业信息等支出

0.00

九、其他收入

0.00

十五、商业服务业等支出

0.00



十六、金融支出

0.00



十七、援助其他地区支出

0.00



十八、自然资源海洋气象等支出

0.00



十九、住房保障支出

8.18



二十、粮油物资储备支出

0.00



二十一、国有资本经营预算支出

0.00



二十二、灾害防治及应急管理支出

0.00



二十三、其他支出

0.00



二十四、债务还本支出

0.00



二十五、债务付息支出

0.00



二十六、债务发行费用支出

0.00

本年收入合计

115.39

本年支出合计

119.00

上年结转结余

3.61

结转下年支出

0.00

收入总计

119.00

支出总计

119.00

注:报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。


部门收入总体情况表

 

部门收入总体情况表

 

单位名称:环江毛南族自治县妇女联合会

单位:万元

部门(单位)代码

部门(单位)名称

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

收入

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

收入

单位资金



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

118

环江毛南族自治县妇女联合会

119.00

115.39

115.39

0.00

0.00

0.00

0.00

3.61

3.61

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

 


部门支出总体情况表

部门支出总体情况表

单位名称:环江毛南族自治县妇女联合会

单位:万元

科目编码

部门(单位)代码

部门(单位)名称

(功能分类科目名称)

合计

基本支出

项目支出

结转下年支出



合计

119.00

93.16

25.84

0


118


119.00

93.16

25.84

0

2012901


行政运行

97.32

74.61

22.70

0

2012999


其他群众团体事务支出

3.81

0.67

3.14

0

2080505


机关事业单位基本养老保险缴费支出

9.69

9.69

0.00

0

2210201


住房公积金

8.18

8.18

0.00

0

注:本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

财政拨款收支总体情况表

单位名称:环江毛南族自治县妇女联合会

单位:万元




项目

预算数

目(按支出功能科目分类)

预算数


一、一般公共预算拨款

115.39

一、一般公共服务支出

101.13


1、上级补助

0.00

二、外交支出

0.00


2、本级

115.39

三、国防支出

0.00


二、政府性基金预算拨款

0.00

四、公共安全支出

0.00


1、上级补助

0.00

五、教育支出

0.00


2、本级

0.00

六、科学技术支出

0.00


三、国有资本经营预算拨款

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

0.00


1、上级补助

0.00

八、社会保障和就业支出

9.69


2、本级

0.00

九、卫生健康支出

0.00




十、节能环保支出

0.00




十一、城乡社区支出

0.00




十二、农林水支出

0.00




十三、交通运输支出

0.00




十四、资源勘探工业信息等支出

0.00




十五、商业服务业等支出

0.00




十六、金融支出

0.00




十七、援助其他地区支出

0.00




十八、自然资源海洋气象等支出

0.00




十九、住房保障支出

8.18




二十、粮油物资储备支出

0.00




二十一、国有资本经营预算支出

0.00




二十二、灾害防治及应急管理支出

0.00




二十三、其他支出

0.00




二十四、债务还本支出

0.00




二十五、债务付息支出

0.00




二十六、债务发行费用支出

0.00


本年收入合计

115.39

本年支出合计

119.00


上年结转结余

3.61

结转下年支出

0.00


收入总计

119.00

支出总计

119.00


注:表中功能分类科目,根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。


一般公共预算支出情况表

 

一般公共预算支出情况表

 

单位名称:环江毛南族自治县妇女联合会

单位:万元

 

 

科目编码

 

 

部门(单位)代码

部门(单位)名称

(功能分类科目名称)

 

 

合计

基本支出

 

 

项目支出

 

 

结转下年支出

小计

人员经费

公用经费




1

2

3

4

5

6


118

环江毛南族自治县妇女联合会

119.00

93.16

84.06

9.10

25.84

0

2012901


行政运行

97.32

74.61

66.19

8.42

22.70

0

2012999


其他群众团体事务支出

3.81

0.67

0.00

0.67

3.14

0

2080505


机关事业单位基本养老保险缴费支出

9.69

9.69

9.69

0.00

0.00

0

2210201


住房公积金

8.18

8.18

8.18

0.00

0.00

0

注:本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。


一般公共预算基本支出情况表

一般公共预算基本支出情况表

单位名称:环江毛南族自治县妇女联合会

单位:万元

 

部门预算支出经济分类科目

 

本年一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费


合计

93.16

84.06

9.10

301

工资福利支出

83.05

83.05

0.00

30101

基本工资

26.05

26.05

0.00

30102

津贴补贴

10.86

10.86

0.00

30103

奖金

14.83

14.83

0.00

30107

绩效工资

8.83

8.83

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

9.69

9.69

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

4.41

4.41

0.00

30112

其他社会保障缴费

0.21

0.21

0.00

30113

住房公积金

8.18

8.18

0.00

302

商品和服务支出

9.10

0.00

9.10

30201

办公费

0.60

0.00

0.60

30205

水费

0.25

0.00

0.25

30206

电费

0.32

0.00

0.32

30207

邮电费

1.17

0.00

1.17

30211

差旅费

1.98

0.00

1.98

30213

维修(护)费

0.20

0.00

0.20

30216

培训费

0.00

0.00

0.00

30226

劳务费

0.00

0.00

0.00

30227

委托业务费

0.00

0.00

0.00

30228

工会经费

0.67

0.00

0.67

30239

其他交通费用

3.60

0.00

3.60

30299

其他商品和服务支出

0.30

0.00

0.30

303

对个人和家庭的补助

1.01

1.01

0.00

30302

退休费

1.00

1.00

0.00

30307

医疗费补助

0.01

0.01

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助

0.00

0.00

0.00

注:本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

单位名称:环江毛南族自治县妇女联合会






单位:万元

门(单位)代码

部门(单位)名称

总计

“三”经费

会议费

培训费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车运行维护费

公务用车购置费

小计

本级资金安排

上级补助资金安排



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

118001


4.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.91

3.30

1.61

注:本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差







政府性基金预算支出情况表

政府性基金预算支出情况表

单位名称:环江毛南族自治县妇女联合会

单位:万元

科目编码

部门(单位)代码

部门(单位)名称(功能分类科目名称)

合计

基本支出

项目支出

结转下年支出




0.00

0.00

0.00

0.00

注:本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差本部门2026年度没政府性基金预算支出,故本表无数据


国有资本经营预算支出情况表

国有资本经营预算支出情况表

单位名称:环江毛南族自治县妇女联合会

单位:万元

 

科目编码

 

部门(单位)代码

部门(单位)名称(功能分类科目名称)

合计

基本支出

项目支出

结转下年支出

1

2

3

4



合计

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门2026度没有国有资本经营预算支出,故本表无数据

 


2026年度预算项目绩效目标公开表

2026年度预算项目绩效目标公开表

单位名称:环江毛南族自治县妇女联合会

 

单位:万元

单位代码

单位名称

项目名称

预算金额

年度绩效目标

118

环江毛南族自治县妇女联合会

妇联统筹妇女儿童工作办公经费

4.41

以妇联统筹协调职能为纽带,整合妇儿工委办运转保障、未成年人保护服务、两纲两规划落地实施工作任务,实现工作协调联动,遥免职能交又与资金碎片化,全面支撑妇女儿童工作高质量发展。

118

环江毛南族自治县妇女联合会

全县农村妇女“领头雁”专项培训班经费

2.80

通过开展专项培训,提升村(社区)“两委”女干部和妇联主席、执委履职尽责本领和为民服务能力,为推进乡村振兴战略和加强城乡基层治理贡献巾帼力量

118

环江毛南族自治县妇女联合会

妇女儿童事业发展专项经费

6.30

用于妇联组织参与社会管理创新、妇联组织建设和人才培训、妇联重点工作宣传、妇女儿童维权服务项目、家庭家教家风建设、妇女创业就业、妇女儿童困难帮扶、扶持巾帼宣传队及志愿服务队伍等,持续增强妇女群众幸福感、获得感、安全感,着力推进妇女儿童事业迈上新台阶。

118

环江毛南族自治县妇女联合会

全县村(社区)妇联换届选举工作经费

5.60

选优配强基层妇联班子,巩固党执政的妇女群众基础。

118

环江毛南族自治县妇女联合会

党支部活动经费

0.07

通过开展活动,加强党员教育管理,丰富党组织活动内容,发挥党员先锋模范带头作用。

118

环江毛南族自治县妇女联合会

“三八”节活动经费

1.80

重过开展三八节系列活动:维权宣传周活动,家庭家教家风宣传等,丰富群众文化生活,营造深厚氛围,展示妇女风采,发扬妇女优良品德。

118

环江毛南族自治县妇女联合会

“六一”节活动经费

1.26

举办全县“六一”节系列活动,防溺水知识宣传、普法进校园、家风家教宣讲等活动,将党委、政府的温暖和关怀送到广大少年儿童身边,让孩子们度过一个快乐的节日。

118

环江毛南族自治县妇女联合会


22.24


注:本报表不包含不宜公开的项目,金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误