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中国共产党环江毛南族自治县委员会党史研究室 2026年度部门预算及“三公”经费预算编制说明

来源:更新日期:2026-03-11 14:23:009人阅读

中国共产党环江毛南族自治县委员会党史研究室

2026年度部门预算及“三公”经费预算编制说明


目录

第一部分中国共产党环江毛南族自治县委员会党史研究室概况

、主要职责

二、机构设置情况

第二部分中国共产党环江毛南族自治县委员会党史研究室2026部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

部分:名词解释

部分:中国共产党环江毛南族自治县委员会党史研究室2026年部门预算相关报

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公开预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2026年度预算项目绩效目标公开表


 

第一部分:中国共产党环江毛南族自治县委员会党史研究室概况

一、主要职责

(一)为地方党委决策提供历史咨询;

(二)负责向自治县党委提出开展党史宣传、教育和举办纪念活动意见或建议;

(三)参与发起和组织有关党史研究工作会议;

(四)代县委对下级党委的有关党史工作予以指导;

(五)负责组织力量开展地方党史的征集、整理、鉴别、核实、研究的编写工作;

(六)负责开展多种形式的党史宣传教育工作。

机构设置情况

本部门无下属单位,是中共环江毛南族自治县委员会直属事业单位,机构级别为正科级单位。人员编制总数为6人,其中行政编制0人,参公事业编制6人,机关后勤服务中心聘用人员控制数0人。实有财政供养人数6人,其中行政在职6人,事业在职0人,离退休人员6人(其中离休0人)。编外在职实有人数0人。

 

 


部分中国共产党环江毛南族自治县委员会党史研究室2026年部门预算情况说明

部门收支总体情况说明

我部门总收入111.37万元,总支出111.37万元。总收入较2025年度预算数111.17万元,增加0.20万元,增长0.18%,主要原因是本年度新增录用人员,人员经费相应增加;2026年公用经费标准提高,公用经费相应增加。总支出较2025年度预算数111.17万元,增加0.20万元,增长0.18%,主要原因是本年度新增录用人员,人员经费相应增加;2026年公用经费标准提高,公用经费相应增加

二、部门收入总体情况说明

2026年我部门总收入111.37万元,较2025年度预算数111.17万元,增加0.20万元,增长0.18%,主要原因是本年度新增录用人员,人员经费相应增加;2026年公用经费标准提高,公用经费相应增加

三、部门支出总体情况说明

我部门总支出111.37万元,较2025年度预算数111.17万元,增加0.20万元,增长0.18%,主要原因是本年度新增录用人员,人员经费相应增加;2026年公用经费标准提高,公用经费相应增加。

(一)按支出功能分类科目划分,共分为3类,其中:

(1)一般公共服务支出90.64万元,占支出总预算81.39%,比上年减少1.16万元,下降1.26%,主要原因是:行政运行支出减少0.86万元,其他群众团体事务支出减少0.2万元。

(2)社会保障和就业支出11.52万元,占支出总预算10.34%,比上年增加0.57万元,增长5.21%,主要原因是:基数正常调整。

(3)住房保障支出9.21万元,占支出总预算8.27%,比上年增加0.79万元,增长9.38%,主要原因是:基数正常调整。

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算。

基本支出预算109.35万元,占支出预算98.19%,比上年增加2.31万元,增长2.16%。其中:

(1)工资福利支出91.63万元,占基本支出总预算83.80%,比上年增加0.72万元,增长0.79%,主要原因是:人员经费标准正常调整,相应增加工资福利支出。

(2)对个人和家庭的补助6.90万元,占基本支出总预算6.31%,比上年减少0.30万元,下降4.17%,主要原因是:本年度本单位有2名退休人员去世,退休人员减少,对个人和家庭的补助预算相应减少。

(3)商品和服务支出10.83万元,占基本支出总预算9.90%,比上年增加1.90万元,增长21.28%,主要原因是:公用经费定额标准增加,定额商品和服务支出预算增加。

项目支出预算。

项目支出预算2.02万元,占支出预算1.81%,比上年减少2.11万元,下降51.09%。其中:

(1)商品和服务支出2.02万元,占项目支出总预算100.00%,比上年减少2.11万元,下降51.09%,主要原因是根据单位工作安排,优化调整项目支出结构,从严从紧控制一般性支出,精简非必要办公及业务消耗,相应减少商品和服务支出

四、财政拨款收支总体情况说明

我部门财政拨款总收入111.37万元,总支出111.37万元。财政拨款总收入较2025年度预算数111.17万元,增加0.20万元,增长0.18%,主要原因是本年度新增录用人员,人员经费相应增加;2026年公用经费标准提高,公用经费相应增加。财政拨款总支出较2025年度预算数111.17万元,增加0.20万元,增长0.18%,主要原因是本年度新增录用人员,人员经费相应增加;2026年公用经费标准提高,公用经费相应增加

五、一般公共预算支出情况说明

我部门一般公共预算支出共111.37万元,较2025年度预算数111.17万元,增加0.20万元,增长0.18%,其中:基本支出109.35万元,项目支出2.02万元。主要原因是本年度新增录用人员,人员经费相应增加;2026年公用经费标准提高,公用经费相应增加。具体情况为:

一般公共服务支出(类)支出90.64万元,占支出总预算的81.39%,较2025年度预算数91.80万元。减少1.16万元,下降1.26%,主要原因是:行政运行支出减少0.86万元,其他群众团体事务支出减少0.2万元

住房保障支出(类)支出9.21万元,占支出总预算的8.27%,较2025年度预算数8.42万元。增加0.79万元,增长9.38%,主要原因是:基数正常调整

社会保障和就业支出(类)支出11.52万元,占支出总预算的10.34%,较2025年度预算数10.95万元。增加0.57万元,增长5.21%,主要原因是:基数正常调整

六、一般公共预算基本支出情况说明

我部门一般公共预算基本支出共109.35万元,较2025年度预算数107.04万元,增加2.31万元,增长2.16%,主要原因是人员经费标准正常调整,相应增加工资福利支出;为保障单位日常运转、业务开展需要,相应增加办公费、水电、差旅交通、维护费等日常公用经费投入,同时根据工作实际优化调整支出结构,导致商品和服务支出有所增长。具体情况为:

工资福利支出预算91.63万元,占基本支出预算的83.80%,较2025年度预算数90.91万元,增加0.72万元,增长0.79%,主要原因是:人员经费标准正常调整,相应增加工资福利支出

对个人和家庭的补助预算6.90万元,占基本支出预算的6.31%,较2025年度预算数7.20万元,减少0.30万元,下降4.17%,主要原因是:本年度本单位有2名退休人员去世,退休人员减少,对个人和家庭的补助预算相应减少

商品和服务支出预算10.83万元,占基本支出预算的9.90%,较2025年度预算数8.93万元,增加1.90万元,增长21.28%,主要原因是:公用经费定额标准增加,定额商品和服务支出预算增加

七、一般公共预算“三”经费支出情况说明

我部门2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.20万元,同口径较2025年度预算数0.10万元,增加0.10万元,增长100.00%,具体如下:

1.因公出国(境)费2026年预算安排0.00万元,较上年预算数0.00万元,主要原因是我单位无因公出国(境)费2026年预算安排。

2.公务接待费2026年预算安排0.20万元,较上年预算数0.10万元,增加0.10万元,增长100.00%,主要原因是为保障正常公务接待需要,按规定标准适度安排公务接待经费。

3.公务用车购置及运行费2026年预算安排0.00万元,较上年预算数0.00万元,其中:

公务用车购置费2026年预算安排0.00万元,较上年预算数0.00万元,主要原因是我单位无公务用车购置费2026年预算安排。

公务用车运行维护费2026年预算安排0.00万元,较上年预算数0.00万元,主要原因是我单位无公务用车运行维护费2026年预算安排。

政府性基金预算支出情况说明

我部门2026年政府性基金预算支出共0.00万元,较2025年度预算数0.00万元,增加0.00万元,增长0%,主要原因是我单位无政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出情况说明

我部门2026年国有资本经营预算支出共0.00万元,较2025年度预算数0.00万元,增加0.00万元,增长0%,主要原因是我单位无国有资本经营预算支出

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2026年本部门机关运行经费预算10.83万元,较2025年度预算数8.93万元,增加1.90万元,增长21.28%,主要原因是:我部门机关运行经费主要指的是为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2026年本部门机关运行经费预算10.83万元,较2025年度预算数8.93万元,增加1.90万元,增长21.28%,主要原因是:公用经费定额标准增加,定额商品和服务支出预算增加

(二)政府采购预算安排情况说明

我部门2026年政府采购预算总金额0.26万元。其中:货物类采购0.26万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。主要用于:购买办公用纸等办公耗材、打印机等设备

(三)国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效目标情况说明

1.我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及项目3个,预算资金2.02万元。绩效目标情况详见报表(日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外)。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目:项目名称党史宣传工作经费,预算资金1.26万元,2026年度绩效目标为:年内按要求组织力量到明伦、洛阳、水源、长美、下南等乡镇以及县直有关单位开展党史宣传教育活动5次以上,教育群众知史爱党,知史爱国,增强建设社会主义积极性,开展党史宣传教育,提高群众觉悟,产生良好社会效益。其中,党史宣传教育活动费用0.6万元,差旅费0.3万元,办公费0.26万元,邮电费0.1万元,共计1.26万元。用于开展党史宣传教育,提高群众觉悟,产生良好社会效益。用于开展党史宣传教育,提高群众觉悟,产生良好社会效益。设1条数量指标:开展党史宣传教育次数≥5次;设1条质量指标:工作完成率=100%;设1条时效指标:项目完成时间2026年12月31日前;设1条成本指标:项目总成本≤1.26万元;设1条社会效益指标:增强群众知史爱党,知史爱国,增强建设社会主义积极性;设1条满意度指标:人民群众满意度≥98%。



部分名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

7.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

11.机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


部分中国共产党环江毛南族自治县委员会党史研究室2026年部门预算相关报

表一:部门收支总体情况表

部门收支总体情况表

单位名称:中国共产党环江毛南族自治县委员会党史研究室

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

目(按支出功能科目分类)

预算数

一、一般公共预算拨款

111.37

一、一般公共服务支出

90.64

1、上级补助

0.00

二、外交支出

0.00

2、本级

111.37

三、国防支出

0.00

二、政府性基金预算拨款

0.00

四、公共安全支出

0.00

1、上级补助

0.00

五、教育支出

0.00

2、本级

0.00

六、科学技术支出

0.00

三、国有资本经营预算拨款

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

0.00

1、上级补助

0.00

八、社会保障和就业支出

11.52

2、本级

0.00

九、卫生健康支出

0.00

四、财政专户管理资金收入

0.00

十、节能环保支出

0.00

五、事业收入

0.00

十一、城乡社区支出

0.00

六、事业单位经营收入

0.00

十二、农林水支出

0.00

七、上级补助收入

0.00

十三、交通运输支出

0.00

八、附属单位上缴收入

0.00

十四、资源勘探工业信息等支出

0.00

九、其他收入

0.00

十五、商业服务业等支出

0.00



十六、金融支出

0.00



十七、援助其他地区支出

0.00



十八、自然资源海洋气象等支出

0.00



十九、住房保障支出

9.21



二十、粮油物资储备支出

0.00



二十一、国有资本经营预算支出

0.00



二十二、灾害防治及应急管理支出

0.00



二十三、其他支出

0.00



二十四、债务还本支出

0.00



二十五、债务付息支出

0.00



二十六、债务发行费用支出

0.00

本年收入合计

111.37

本年支出合计

111.37

上年结转结余

0.00

结转下年支出

0.00

收入总计

111.37

支出总计

111.37

注:报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。


部门收入总体情况表

 

部门收入总体情况表

 

单位名称:中国共产党环江毛南族自治县委员会党史研究室

单位:万元

部门(单位)代码

部门(单位)名称

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

收入

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

收入

单位资金



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

114

中国共产党环江毛南族自治县委员会党史研究室

111.37

111.37

111.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

 


部门支出总体情况表

部门支出总体情况表

单位名称:中国共产党环江毛南族自治县委员会党史研究室

单位:万元

科目编码

部门(单位)代码

部门(单位)名称

(功能分类科目名称)

合计

基本支出

项目支出

结转下年支出



合计

111.37

109.35

2.02

0


114


111.37

109.35

2.02

0

2010301


行政运行

89.93

87.91

2.02

0

2012999


其他群众团体事务支出

0.71

0.71

0.00

0

2080501


行政单位离退休

0.86

0.86

0.00

0

2080505


机关事业单位基本养老保险缴费支出

10.67

10.67

0.00

0

2210201


住房公积金

9.21

9.21

0.00

0

注:本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

财政拨款收支总体情况表

单位名称:中国共产党环江毛南族自治县委员会党史研究室

单位:万元




项目

预算数

目(按支出功能科目分类)

预算数


一、一般公共预算拨款

111.37

一、一般公共服务支出

90.64


1、上级补助

0.00

二、外交支出

0.00


2、本级

111.37

三、国防支出

0.00


二、政府性基金预算拨款

0.00

四、公共安全支出

0.00


1、上级补助

0.00

五、教育支出

0.00


2、本级

0.00

六、科学技术支出

0.00


三、国有资本经营预算拨款

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

0.00


1、上级补助

0.00

八、社会保障和就业支出

11.52


2、本级

0.00

九、卫生健康支出

0.00




十、节能环保支出

0.00




十一、城乡社区支出

0.00




十二、农林水支出

0.00




十三、交通运输支出

0.00




十四、资源勘探工业信息等支出

0.00




十五、商业服务业等支出

0.00




十六、金融支出

0.00




十七、援助其他地区支出

0.00




十八、自然资源海洋气象等支出

0.00




十九、住房保障支出

9.21




二十、粮油物资储备支出

0.00




二十一、国有资本经营预算支出

0.00




二十二、灾害防治及应急管理支出

0.00




二十三、其他支出

0.00




二十四、债务还本支出

0.00




二十五、债务付息支出

0.00




二十六、债务发行费用支出

0.00


本年收入合计

111.37

本年支出合计

111.37


上年结转结余

0.00

结转下年支出

0.00


收入总计

111.37

支出总计

111.37


注:表中功能分类科目,根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。


一般公共预算支出情况表

 

一般公共预算支出情况表

 

单位名称:中国共产党环江毛南族自治县委员会党史研究室

单位:万元

 

 

科目编码

 

 

部门(单位)代码

部门(单位)名称

(功能分类科目名称)

 

 

合计

基本支出

 

 

项目支出

 

 

结转下年支出

小计

人员经费

公用经费




1

2

3

4

5

6


114

中国共产党环江毛南族自治县委员会党史研究室

111.37

109.36

98.53

10.83

2.02

0

2010301


行政运行

89.93

87.92

77.80

10.12

2.02

0

2012999


其他群众团体事务支出

0.71

0.71

0.00

0.71

0.00

0

2080501


行政单位离退休

0.86

0.86

0.86

0.00

0.00

0

2080505


机关事业单位基本养老保险缴费支出

10.67

10.67

10.67

0.00

0.00

0

2210201


住房公积金

9.21

9.21

9.21

0.00

0.00

0

注:本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。


一般公共预算基本支出情况表

一般公共预算基本支出情况表

单位名称:中国共产党环江毛南族自治县委员会党史研究室

单位:万元

 

部门预算支出经济分类科目

 

本年一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费


合计

109.36

98.53

10.83

301

工资福利支出

91.63

91.63

0.00

30101

基本工资

31.04

31.04

0.00

30102

津贴补贴

14.94

14.94

0.00

30103

奖金

20.69

20.69

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

10.67

10.67

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

4.95

4.95

0.00

30112

其他社会保障缴费

0.13

0.13

0.00

30113

住房公积金

9.21

9.21

0.00

302

商品和服务支出

10.83

0.00

10.83

30201

办公费

0.40

0.00

0.40

30205

水费

0.30

0.00

0.30

30206

电费

0.50

0.00

0.50

30207

邮电费

1.38

0.00

1.38

30211

差旅费

1.20

0.00

1.20

30213

维修(护)费

0.10

0.00

0.10

30217

公务接待费

0.20

0.00

0.20

30226

劳务费

0.00

0.00

0.00

30228

工会经费

0.71

0.00

0.71

30239

其他交通费用

5.64

0.00

5.64

30299

其他商品和服务支出

0.40

0.00

0.40

303

对个人和家庭的补助

6.90

6.90

0.00

30302

退休费

6.86

6.86

0.00

30307

医疗费补助

0.04

0.04

0.00

注:本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

单位名称:中国共产党环江毛南族自治县委员会党史研究室






单位:万元

门(单位)代码

部门(单位)名称

总计

“三”经费

会议费

培训费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车运行维护费

公务用车购置费

小计

本级资金安排

上级补助资金安排



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

114001


0.20

0.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.20

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差







政府性基金预算支出情况表

政府性基金预算支出情况表

单位名称:中国共产党环江毛南族自治县委员会党史研究室

单位:万元

科目编码

部门(单位)代码

部门(单位)名称(功能分类科目名称)

合计

基本支出

项目支出

结转下年支出




0.00

0.00

0.00

0.00

注:本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差本部门2026年度没政府性基金预算支出,故本表无数据


国有资本经营预算支出情况表

国有资本经营预算支出情况表

单位名称:中国共产党环江毛南族自治县委员会党史研究室

单位:万元

 

科目编码

 

部门(单位)代码

部门(单位)名称(功能分类科目名称)

合计

基本支出

项目支出

结转下年支出

1

2

3

4



合计

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门2026度没有国有资本经营预算支出,故本表无数据

 


2026年度预算项目绩效目标公开表

2026年度预算项目绩效目标公开表

单位名称:中国共产党环江毛南族自治县委员会党史研究室

 

单位:万元

单位代码

单位名称

项目名称

预算金额

年度绩效目标

114

中国共产党环江毛南族自治县委员会党史研究室

党史书籍出版工作经费

0.63

1、《新民主主义革命时期环江党资史料选编》征编出版工作,新民主主义革命时期是环江最重要的革命历史阶段。征集、编写、出版《环江新民主主义革命时期史料选编》,对于保存珍贵史料、开展党史研究、宣传教育人民、推进社会发展具有极其重要的历史意义和现实意义。用于编写党史著作,教育党员和群众,丰富党史馆藏。2、《中国共产党环江历史(1921-1949)》资料征集、编纂工作经费,该书全面记载中国共产党成立以来党领导环江人民进行新民主主义革命的光辉历程,是环江党史最重要的基本著作。根据区市党史研究室的部署要求,启动资料征编工作。其中,邮电费0.40万元,差旅费1.2万元,办公费0.8万元,其他商品和服务支出0.25万元、电费0.3万元、水费0.05万元、共计3万元。

114

中国共产党环江毛南族自治县委员会党史研究室

党支部组织生活经费

0.13

目标1:保障党员学习教育常态化开展、支部顺利开展党日活动。
目标2:党支部活动开展丰富,党员参与集体学习不放松,及时贯彻上级文件部署安排。

114

中国共产党环江毛南族自治县委员会党史研究室

党史宣传工作经费

1.26

年内按要求组织力量到明伦、洛阳、水源、长美、下南等乡镇以及县直有关单位开展党史宣传教育活动5次以上,教育群众知史爱党,知史爱国,增强建设社会主义积极性,开展党史宣传教育,提高群众觉悟,产生良好社会效益。其中,党史宣传教育活动费用1万元,差旅费0.5万元,耗材费0.6万元,办公费0.6万元,邮政费0.3万元,共计3万元。用于开展党史宣传教育,提高群众觉悟,产生良好社会效益。

114

中国共产党环江毛南族自治县委员会党史研究室


2.02


注:本报表不包含不宜公开的项目,金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误