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环江毛南族自治县少数民族文化和语言文字研究中心 2026年度部门预算及“三公”经费预算编制说明

来源:更新日期:2026-03-11 02:40:0011人阅读

环江毛南族自治县少数民族文化和语言文字研究中心

2026年度部门预算及“三公”经费预算编制说明


目录

第一部分环江毛南族自治县少数民族文化和语言文字研究中心概况

、主要职责

二、机构设置情况

第二部分环江毛南族自治县少数民族文化和语言文字研究中心2026部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

部分:名词解释

部分:环江毛南族自治县少数民族文化和语言文字研究中心2026年部门预算相关报

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公开预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2026年度预算项目绩效目标公开表


 

第一部分:环江毛南族自治县少数民族文化和语言文字研究中心概况

一、主要职责

(一)根据国家《宪法》、《民族区域自治法》赋予的权利,贯彻党和国家有关少数民族语言文字工作的方针、政策,负责全县少数民族语言文字工作的统筹、规划、协调、监督工作,管理少数民族语言文字推行和实验等各项事务。

(二)负责全县少数民族语言文字的科研工作,系统调查少数民族语言文字使用情况,配合上级业务部门,搞好少数民族语言文字基础理论、应用和有关政策法规的研究工作,建立全县少数民族语言文字资料库和信息系统,协调县内各民族语言文字的信息处理,使全县少数民族语言文字推行使用工作逐步走上科学化、规范化、标准化。

(三)负责全县少数民族语言文字工作有关法规的宣传教育工作,并对贯彻执行情况进行监督检查。

(四)负责全县少数民族语言文字推行使用情况的社会管理工作,起草壮文等少数民族语言文字推行使用的管理办法,并组织实施。

(五)负责全县少数民族语言文字的翻译和审定工作。

(六)负责全县使用壮汉两种语言文字书写公文、牌匾、印章等的壮文翻译和审定工作,管理广播、影视、报刊、广告、商标、图书等媒体和领域使用少数民族语言文字工作。

(七)会同有关部门协调全县少数民族语言文字的社会教育和壮文进校的教学管理工作。

(八)负责我县少数民族语言文字工作干部培训、教育、使用工作及民族语言志的编纂工作。

(九)负责全县少数民族语言文字理论研讨和学术交流工作。

(十)承办自治县人民政府等上级领导机关交办的其他事项。

 

机构设置情况

二、机构设置情况

根据我中心工作实际,拟设中心办公室。

 

 


部分环江毛南族自治县少数民族文化和语言文字研究中心2026年部门预算情况说明

部门收支总体情况说明

我部门总收入59.85万元,总支出59.85万元。总收入较2025年度预算数70.83万元,减少10.98万元,下降15.50%,主要原因是1人退休,人员经费和项目经费减少。总支出较2025年度预算数70.83万元,减少10.98万元,下降15.50%,主要原因是1人退休,人员经费和项目经费减少

二、部门收入总体情况说明

2026年我部门总收入59.85万元,较2025年度预算数70.83万元,减少10.98万元,下降15.50%,主要原因是1人退休,人员经费和项目经费减少

三、部门支出总体情况说明

我部门总支出59.85万元,较2025年度预算数70.83万元,减少10.98万元,下降15.50%,主要原因是有1人退休,人员经费和项目经费减少。

(一)按支出功能分类科目划分,共分为3类,其中:

(1)一般公共服务支出48.85万元,占支出总预算81.62%,比上年减少9.05万元,下降15.63%,主要原因是:有1人退休,人员经费和项目经费减少。

(2)社会保障和就业支出6.14万元,占支出总预算10.26%,比上年减少1.11万元,下降15.31%,主要原因是:有1人退休,人员经费减少。

(3)住房保障支出4.86万元,占支出总预算8.12%,比上年减少0.81万元,下降14.29%,主要原因是:有1人退休,人员经费减少。

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算。

基本支出预算58.59万元,占支出预算97.89%,比上年减少9.54万元,下降14.00%。其中:

(1)工资福利支出49.90万元,占基本支出总预算85.17%,比上年减少11.38万元,减少18.57%,主要原因是:有1人退休,人员经费减少。

(2)商品和服务支出5.37万元,占基本支出总预算9.17%,比上年增长0.53万元,增长10.95%,主要原因是:公用经费定额标准提高

(3)对个人和家庭的补助3.32万元,占基本支出总预算5.67%,比上年增长1.32万元,增长66.00%,主要原因是:退休增加1人,2026年预算新增退休人员大额医疗险。

项目支出预算。

项目支出预算1.26万元,占支出预算2.11%,比上年减少1.44万元,下降53.33%。其中:

(1)商品和服务支出1.26万元,占项目支出总预算100.00%,比上年减少1.44万元,减少53.33%,主要原因是项目经费减少

四、财政拨款收支总体情况说明

我部门财政拨款总收入59.85万元,总支出59.85万元。财政拨款总收入较2025年度预算数70.83万元,减少10.98万元,下降15.50%,主要原因是1人退休,人员经费和项目经费减少。财政拨款总支出较2025年度预算数70.83万元,减少10.98万元,下降15.50%,主要原因是1人退休,人员经费和项目经费减少

五、一般公共预算支出情况说明

我部门一般公共预算支出共59.85万元,较2025年度预算数70.83万元,减少10.98万元,下降15.50%,其中:基本支出58.59万元,项目支出1.26万元。主要原因是有1人退休,人员经费和项目经费减少。具体情况为:

一般公共服务支出(类)支出48.85万元,占支出总预算的81.62%,较2025年度预算数57.90万元。减少9.05万元,下降15.63%,主要原因是:有1人退休,人员经费减少

住房保障支出(类)支出4.86万元,占支出总预算的8.12%,较2025年度预算数5.67万元。减少0.81万元,下降14.29%,主要原因是:有1人退休,支出减少

社会保障和就业支出(类)支出6.14万元,占支出总预算的10.26%,较2025年度预算数7.25万元。减少1.11万元,下降15.31%,主要原因是:有1人退休,支出减少

六、一般公共预算基本支出情况说明

我部门一般公共预算基本支出共58.59万元,较2025年度预算数68.13万元,减少9.54万元,下降14.00%,主要原因是有1人退休,支出减少。具体情况为:

工资福利支出预算49.90万元,占基本支出预算的85.17%,较2025年度预算数61.28万元,减少11.38万元,减少18.57%,主要原因是:有1人退休,支出减少

商品和服务支出预算5.37万元,占基本支出预算的9.17%,较2025年度预算数4.84万元,增长0.53万元,增长10.95%,主要原因是:公用经费定额标准增加

对个人和家庭的补助预算3.32万元,占基本支出预算的5.67%,较2025年度预算数2.00万元,增长1.32万元,增长66.00%,主要原因是:增加1人退休,2026年预算新增退休人员大额医疗险

七、一般公共预算“三”经费支出情况说明

我部门2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.20万元,同口径较2025年度预算数0.25万元,减少0.05万元,下降20.00%,具体如下:

1.因公出国(境)费2026年预算安排0.00万元,较上年预算数0.00万元,主要原因是没有安排预算。

2.公务接待费2026年预算安排0.20万元,较上年预算数0.25万元,减少0.05万元,下降20.00%,主要原因是接待次数减少,节约开支。

3.公务用车购置及运行费2026年预算安排0.00万元,较上年预算数0.00万元,其中:

公务用车购置费2026年预算安排0.00万元,较上年预算数0.00万元,主要原因是公务用车统一由自治县机关事务服务中心负责预算;。

公务用车运行维护费2026年预算安排0.00万元,较上年预算数0.00万元,主要原因是公务用车运行维护费统一由自治县机关事务服务中心负责预算。

政府性基金预算支出情况说明

我部门2026年政府性基金预算支出共0.00万元,较2025年度预算数0.00万元,增加0.00万元,增长0%,主要原因是我部门2025年无政府性基金预算

国有资本经营预算支出情况说明

我部门2026年国有资本经营预算支出共0.00万元,较2025年度预算数0.00万元,增加0.00万元,增长0%,主要原因是我部门2025年无国有资本经营预算

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2026年本部门机关运行经费预算5.37万元,较2025年度预算数4.84万元,增加0.53万元,增长10.95%,主要原因是:公用经费定额标准提高

(二)政府采购预算安排情况说明

我部门2026年政府采购预算总金额0万元。其中:货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。对相关采购事项进行必要说明。

(三)国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效目标情况说明

1.我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及项目1个,预算资金1.26万元。绩效目标情况详见报表(日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外)。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一:民语一般工作经费,预算资金1.26万元。绩效目标:持续做好2026年各项工作开展。数量指标:项目系统数=1个。质量指标:经费支出合规性=100%。时效指标:项目完成时间=1年。成本指标:项目总成本≤1.26元。可持续影响:促进少数民族文化和语言工作发展的长效性.满意度指标:参与少数民族文化和语言工作,群众满意度=99%



部分名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

7.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

11.机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


部分环江毛南族自治县少数民族文化和语言文字研究中心2026年部门预算相关报

表一:部门收支总体情况表

部门收支总体情况表

单位名称:环江毛南族自治县少数民族文化和语言文字研究中心

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

目(按支出功能科目分类)

预算数

一、一般公共预算拨款

59.85

一、一般公共服务支出

48.85

1、上级补助

0.00

二、外交支出

0.00

2、本级

59.85

三、国防支出

0.00

二、政府性基金预算拨款

0.00

四、公共安全支出

0.00

1、上级补助

0.00

五、教育支出

0.00

2、本级

0.00

六、科学技术支出

0.00

三、国有资本经营预算拨款

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

0.00

1、上级补助

0.00

八、社会保障和就业支出

6.14

2、本级

0.00

九、卫生健康支出

0.00

四、财政专户管理资金收入

0.00

十、节能环保支出

0.00

五、事业收入

0.00

十一、城乡社区支出

0.00

六、事业单位经营收入

0.00

十二、农林水支出

0.00

七、上级补助收入

0.00

十三、交通运输支出

0.00

八、附属单位上缴收入

0.00

十四、资源勘探工业信息等支出

0.00

九、其他收入

0.00

十五、商业服务业等支出

0.00



十六、金融支出

0.00



十七、援助其他地区支出

0.00



十八、自然资源海洋气象等支出

0.00



十九、住房保障支出

4.86



二十、粮油物资储备支出

0.00



二十一、国有资本经营预算支出

0.00



二十二、灾害防治及应急管理支出

0.00



二十三、其他支出

0.00



二十四、债务还本支出

0.00



二十五、债务付息支出

0.00



二十六、债务发行费用支出

0.00

本年收入合计

59.85

本年支出合计

59.85

上年结转结余

0.00

结转下年支出

0.00

收入总计

59.85

支出总计

59.85

注:报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。


部门收入总体情况表

 

部门收入总体情况表

 

单位名称:环江毛南族自治县少数民族文化和语言文字研究中心

单位:万元

部门(单位)代码

部门(单位)名称

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

收入

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

收入

单位资金



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

132002

环江毛南族自治县少数民族文化和语言文字研究中心

59.85

59.85

59.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

 


部门支出总体情况表

部门支出总体情况表

单位名称:环江毛南族自治县少数民族文化和语言文字研究中心

单位:万元

科目编码

部门(单位)代码

部门(单位)名称

(功能分类科目名称)

合计

基本支出

项目支出

结转下年支出



合计

59.85

58.59

1.26

0


132002


59.85

58.59

1.26

0

2012350


事业运行

48.45

47.19

1.26

0

2012999


其他群众团体事务支出

0.40

0.40

0.00

0

2080502


事业单位离退休

0.30

0.30

0.00

0

2080505


机关事业单位基本养老保险缴费支出

5.84

5.84

0.00

0

2210201


住房公积金

4.86

4.86

0.00

0

注:本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

财政拨款收支总体情况表

单位名称:环江毛南族自治县少数民族文化和语言文字研究中心

单位:万元




项目

预算数

目(按支出功能科目分类)

预算数


一、一般公共预算拨款

59.85

一、一般公共服务支出

48.85


1、上级补助

0.00

二、外交支出

0.00


2、本级

59.85

三、国防支出

0.00


二、政府性基金预算拨款

0.00

四、公共安全支出

0.00


1、上级补助

0.00

五、教育支出

0.00


2、本级

0.00

六、科学技术支出

0.00


三、国有资本经营预算拨款

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

0.00


1、上级补助

0.00

八、社会保障和就业支出

6.14


2、本级

0.00

九、卫生健康支出

0.00




十、节能环保支出

0.00




十一、城乡社区支出

0.00




十二、农林水支出

0.00




十三、交通运输支出

0.00




十四、资源勘探工业信息等支出

0.00




十五、商业服务业等支出

0.00




十六、金融支出

0.00




十七、援助其他地区支出

0.00




十八、自然资源海洋气象等支出

0.00




十九、住房保障支出

4.86




二十、粮油物资储备支出

0.00




二十一、国有资本经营预算支出

0.00




二十二、灾害防治及应急管理支出

0.00




二十三、其他支出

0.00




二十四、债务还本支出

0.00




二十五、债务付息支出

0.00




二十六、债务发行费用支出

0.00


本年收入合计

59.85

本年支出合计

59.85


上年结转结余

0.00

结转下年支出

0.00


收入总计

59.85

支出总计

59.85


注:表中功能分类科目,根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。


一般公共预算支出情况表

 

一般公共预算支出情况表

 

单位名称:环江毛南族自治县少数民族文化和语言文字研究中心

单位:万元

 

 

科目编码

 

 

部门(单位)代码

部门(单位)名称

(功能分类科目名称)

 

 

合计

基本支出

 

 

项目支出

 

 

结转下年支出

小计

人员经费

公用经费




1

2

3

4

5

6


132002

环江毛南族自治县少数民族文化和语言文字研究中心

59.85

58.60

53.23

5.37

1.26

0

2012350


事业运行

48.45

47.20

42.23

4.97

1.26

0

2012999


其他群众团体事务支出

0.40

0.40

0.00

0.40

0.00

0

2080502


事业单位离退休

0.30

0.30

0.30

0.00

0.00

0

2080505


机关事业单位基本养老保险缴费支出

5.84

5.84

5.84

0.00

0.00

0

2210201


住房公积金

4.86

4.86

4.86

0.00

0.00

0

注:本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。


一般公共预算基本支出情况表

一般公共预算基本支出情况表

单位名称:环江毛南族自治县少数民族文化和语言文字研究中心

单位:万元

 

部门预算支出经济分类科目

 

本年一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费


合计

58.59

53.22

5.37

301

工资福利支出

49.90

49.90

0.00

30101

基本工资

17.60

17.60

0.00

30102

津贴补贴

7.87

7.87

0.00

30103

奖金

11.05

11.05

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

5.84

5.84

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

2.61

2.61

0.00

30112

其他社会保障缴费

0.07

0.07

0.00

30113

住房公积金

4.86

4.86

0.00

302

商品和服务支出

5.37

0.00

5.37

30201

办公费

0.00

0.00

0.00

30202

印刷费

0.00

0.00

0.00

30207

邮电费

0.47

0.00

0.47

30209

物业管理费

0.00

0.00

0.00

30211

差旅费

1.20

0.00

1.20

30217

公务接待费

0.00

0.00

0.00

30226

劳务费

0.60

0.00

0.60

30228

工会经费

0.40

0.00

0.40

30239

其他交通费用

2.70

0.00

2.70

303

对个人和家庭的补助

3.32

3.32

0.00

30302

退休费

3.30

3.30

0.00

30307

医疗费补助

0.02

0.02

0.00

注:本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

单位名称:环江毛南族自治县少数民族文化和语言文字研究中心






单位:万元

门(单位)代码

部门(单位)名称

总计

“三”经费

会议费

培训费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车运行维护费

公务用车购置费

小计

本级资金安排

上级补助资金安排



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

132002


0.20

0.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.20

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差







政府性基金预算支出情况表

政府性基金预算支出情况表

单位名称:环江毛南族自治县少数民族文化和语言文字研究中心

单位:万元

科目编码

部门(单位)代码

部门(单位)名称(功能分类科目名称)

合计

基本支出

项目支出

结转下年支出




0.00

0.00

0.00

0.00

注:本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差本部门2026年度没政府性基金预算支出,故本表无数据


国有资本经营预算支出情况表

国有资本经营预算支出情况表

单位名称:环江毛南族自治县少数民族文化和语言文字研究中心

单位:万元

 

科目编码

 

部门(单位)代码

部门(单位)名称(功能分类科目名称)

合计

基本支出

项目支出

结转下年支出

1

2

3

4



合计

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门2026度没有国有资本经营预算支出,故本表无数据

 


2026年度预算项目绩效目标公开表

2026年度预算项目绩效目标公开表

单位名称:环江毛南族自治县少数民族文化和语言文字研究中心

 

单位:万元

单位代码

单位名称

项目名称

预算金额

年度绩效目标

132002

环江毛南族自治县少数民族文化和语言文字研究中心

民语中心一般工作经费

1.26

民语一般工作经费共2.7万,其中办公费0.7万元,差旅费1万,报刊费0.1856万元,公务接待费0.2万元,物业费0.0144万元,劳务费0.6万元。

注:本报表不包含不宜公开的项目,金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误