环江毛南族自治县文物管理所 2026年度部门预算及“三公”经费预算编制说明
环江毛南族自治县文物管理所
2026年度部门预算及“三公”经费预算编制说明
目录
第一部分:环江毛南族自治县文物管理所概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分:环江毛南族自治县文物管理所2026年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分:名词解释
第四部分:环江毛南族自治县文物管理所2026年部门预算相关报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公开预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、2026年度预算项目绩效目标公开表
第一部分:环江毛南族自治县文物管理所概况
一、主要职责
管理保护文物,促进文物事业发展。文物保护管理;文物理论:出土文献研究;文物档案资料管理与研究、征集、保管;文物展览;文物保护法宣传;相关资讯与培训
二、 机构设置情况
文物管理所为财政全额拨款公益性一类事业单位。内设机构5个:办公室、宣教部、陈列展览部、安保部、保管部
第二部分:环江毛南族自治县文物管理所2026年部门预算情况说明
一、 部门收支总体情况说明
我部门总收入474.43万元,总支出474.43万元。总收入较2025年度预算数573.72万元,减少99.29万元,下降17.31%,主要原因是结转上年毛南族博物馆提升改造经费、国家文物保护资金中央补助资金减少。总支出较2025年度预算数573.72万元,减少99.29万元,下降17.31%,主要原因是结转上年毛南族博物馆提升改造经费、国家文物保护资金中央补助资金减少。
二、部门收入总体情况说明
2026年我部门总收入474.43万元,较2025年度预算数573.72万元,减少99.29万元,下降17.31%,主要原因是结转上年毛南族博物馆提升改造经费、国家文物保护资金中央补助资金减少。
三、部门支出总体情况说明
我部门总支出474.43万元,较2025年度预算数573.72万元,减少99.29万元,下降17.31%,主要原因是结转上年毛南族博物馆提升改造经费、国家文物保护资金中央补助资金减少。
(一)按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:
(1)一般公共服务支出1.20万元,占支出总预算0.25%,比上年增加0.11万元,增长10.09%,主要原因是:2025年7月新调入1人。
(2)文化旅游体育与传媒支出448.17万元,占支出总预算94.46%,比上年减少98.59万元,下降18.03%,主要原因是:结转上年毛南族博物馆提升改造经费、国家文物保护资金中央补助资金减少。
(3)社会保障和就业支出13.72万元,占支出总预算2.89%,比上年减少0.90万元,下降6.16%,主要原因是:五险一金基数调整。
(4)住房保障支出11.35万元,占支出总预算2.39%,比上年增加0.10万元,增长0.89%,主要原因是:住房公积金基数调高。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出预算。
基本支出预算123.12万元,占支出预算25.95%,比上年增加15.09万元,增长13.97%。其中:
(1)工资福利支出115.17万元,占基本支出总预算93.54%,比上年增长13.10万元,增长12.83%,主要原因是:2025年7月新调入1人及五险基数调高。
(2)商品和服务支出5.62万元,占基本支出总预算4.56%,比上年增长0.67万元,增长13.54%,主要原因是:定额标准提高。
(3)对个人和家庭的补助2.33万元,占基本支出总预算1.89%,比上年增长1.33万元,增长133.00%,主要原因是:2025年5月退休增加1人。
项目支出预算。
项目支出预算351.31万元,占支出预算74.05%,比上年减少114.38万元,下降24.56%。其中:
(1)工资福利支出0.05万元,占项目支出总预算0.01%,比上年减少0.02万元,减少28.57%,主要原因是:博物馆免费开放经费上级补助保安人员工资减少0.02万元。
(2)商品和服务支出351.16万元,占项目支出总预算99.96%,比上年减少114.46万元,减少24.58%,主要原因是:结转上年毛南族博物馆提升改造经费、国家文物保护资金中央补助资金减少。
(3)资本性支出0.10万元,占项目支出总预算0.03%,比上年增长0.10万元,增长100%,主要原因是:结转国家文物保护资金中央补助年终结转大型修缮费用。
四、财政拨款收支总体情况说明
我部门财政拨款总收入474.43万元,总支出474.43万元。财政拨款总收入较2025年度预算数573.72万元,减少99.29万元,下降17.31%,主要原因是结转上年毛南族博物馆提升改造经费、国家文物保护资金中央补助资金减少。财政拨款总支出较2025年度预算数573.72万元,减少99.29万元,下降17.31%,主要原因是结转上年毛南族博物馆提升改造经费、国家文物保护资金中央补助资金减少。
五、一般公共预算支出情况说明
我部门一般公共预算支出共474.43万元,较2025年度预算数573.72万元,减少99.29万元,下降17.31%,其中:基本支出123.12万元,项目支出351.31万元。主要原因是结转上年毛南族博物馆提升改造经费、国家文物保护资金中央补助资金减少。具体情况为:
一般公共服务支出(类)支出1.20万元,占支出总预算的0.25%,较2025年度预算数1.09万元。增加0.11万元,增长10.09%,主要原因是:2025年7月新调入1人。
住房保障支出(类)支出11.35万元,占支出总预算的2.39%,较2025年度预算数11.25万元。增加0.10万元,增长0.89%,主要原因是:住房公积金基数调高。
文化旅游体育与传媒支出(类)支出448.17万元,占支出总预算的94.46%,较2025年度预算数546.76万元。减少98.59万元,下降18.03%,主要原因是:结转上年毛南族博物馆提升改造经费、国家文物保护资金中央补助资金减少。
社会保障和就业支出(类)支出13.72万元,占支出总预算的2.89%,较2025年度预算数14.62万元。减少0.90万元,下降6.16%,主要原因是:五险一金基数调整。
六、一般公共预算基本支出情况说明
我部门一般公共预算基本支出共123.12万元,较2025年度预算数108.03万元,增加15.09万元,增长13.97%,主要原因是2025年7月新调入1人及五险基数调高。具体情况为:
工资福利支出预算115.17万元,占基本支出预算的93.54%,较2025年度预算数102.07万元,增长13.10万元,增长12.83%,主要原因是:2025年7月新调入1人及五险基数调高。
商品和服务支出预算5.62万元,占基本支出预算的4.56%,较2025年度预算数4.95万元,增长0.67万元,增长13.54%,主要原因是:定额标准提高。
对个人和家庭的补助预算2.33万元,占基本支出预算的1.89%,较2025年度预算数1.00万元,增长1.33万元,增长133.00%,主要原因是:2025年5月增加退休1人。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我部门2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.95万元,同口径较2025年度预算数2.25万元,减少0.30万元,下降13.33%,具体如下:
1.因公出国(境)费2026年预算安排0.00万元,较上年预算数0.00万元,主要原因是本年度无因公出国(境)费。
2.公务接待费2026年预算安排0.00万元,较上年预算数0.30万元,主要原因是2025年有公务接待的计划,2026本年度公务接待费因此产生预算差值。
3.公务用车购置及运行费2026年预算安排1.95万元,较上年预算数1.95万元,增加0万元,增长0%,其中:
公务用车购置费2026年预算安排0.00万元,较上年预算数0.00万元,主要原因是本年度无公务用车购置费。
公务用车运行维护费2026年预算安排1.95万元,较上年预算数1.95万元,增加0万元,增长0%,主要原因是与上年度持平。
八、 政府性基金预算支出情况说明
我部门2026年政府性基金预算支出共0.00万元,较2025年度预算数0.00万元,增加0.00万元,增长0%,主要原因是我部门2026年部门预算无政府性基金预算。
九、 国有资本经营预算支出情况说明
我部门2026年国有资本经营预算支出共0.00万元,较2025年度预算数0.00万元,增加0.00万元,增长0%,主要原因是我部门2026年部门预算无国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况说明
(一)事业单位运行经费安排情况说明
2026年本部门事业单位相关运行经费预算5.62万元,较2025年度预算数4.95万元,增加0.67万元,增长13.54%,主要原因是:定额标准提高。
(二)政府采购预算安排情况说明
我部门2026年政府采购预算总金额0万元。其中:货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。
(三)国有资产占用情况说明
截至2025年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,单位价值200万元以上大型设备1台(套)。
(四)预算绩效目标情况说明
1.我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及项目6个,预算资金351.31万元。绩效目标情况详见报表(日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外)。
2.重点项目预算绩效目标说明。
项目名称:毛南族博物馆提升改造经费,预算资金130万元,2026年度绩效目标:优化馆舍基础设施、更新展陈设备、完善安防与消防系统,提升毛南族文物保护与展示水平,丰富展陈内容与服务功能,更好传承弘扬毛南族优秀传统文化,增强公共文化服务能力,保障文物安全与场馆有序开放,提升群众文化获得感与民族文化认同感,推动民族文化传承与文旅融合发展,确保资金使用规范高效、改造任务按期完成、社会效益显著提升。设1条数量指标:升改造个数=1个;设1条质量指标:质量合格率≥95%;设1条时效指标:项目及时完成率≥90%;设1条成本指标:成本控制≤130万元;设1条社会效益指标:毛南族博物馆提升改造,增强基础建设,便于群众参观;设1条满意度指标:群众满意度=100%。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
7.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
11.机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分:环江毛南族自治县文物管理所2026年部门预算相关报表
表一:部门收支总体情况表
部门收支总体情况表
单位名称:环江毛南族自治县文物管理所 | 单位:万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项 目(按支出功能科目分类) | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 140.11 | 一、一般公共服务支出 | 1.20 |
1、上级补助 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
2、本级 | 140.11 | 三、国防支出 | 0.00 |
二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
1、上级补助 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
2、本级 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 448.17 |
1、上级补助 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 13.72 |
2、本级 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 0.00 |
五、事业收入 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
六、事业单位经营收入 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 0.00 |
七、上级补助收入 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
九、其他收入 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
十六、金融支出 | 0.00 | ||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 11.35 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
二十三、其他支出 | 0.00 | ||
二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||
二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||
二十六、债务发行费用支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 140.11 | 本年支出合计 | 474.43 |
上年结转结余 | 334.32 | 结转下年支出 | 0.00 |
收入总计 | 474.43 | 支出总计 | 474.43 |
注:报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表二:部门收入总体情况表
部门收入总体情况表
单位名称:环江毛南族自治县文物管理所 | 单位:万元 | ||||||||||||||
部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 收入 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 收入 | 单位资金 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
202005 | 环江毛南族自治县文物管理所 | 474.43 | 140.11 | 140.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 334.32 | 334.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注:本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||||||||||||
表三:部门支出总体情况表
部门支出总体情况表
单位名称:环江毛南族自治县文物管理所 | 单位:万元 | |||||
科目编码 | 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 (功能分类科目名称) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
合计 | 474.43 | 123.12 | 351.31 | 0 | ||
202005 | 474.43 | 123.12 | 351.31 | 0 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0 | |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 66.20 | 0.00 | 66.20 | 0 | |
2070204 | 文物保护 | 252.27 | 0.00 | 252.27 | 0 | |
2070299 | 其他文物支出 | 113.86 | 96.87 | 16.99 | 0 | |
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 15.85 | 0.00 | 15.85 | 0 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 0.32 | 0.32 | 0.00 | 0 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.40 | 13.40 | 0.00 | 0 | |
2210201 | 住房公积金 | 11.35 | 11.35 | 0.00 | 0 | |
注:本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表四:财政拨款收支总体情况表
财政拨款收支总体情况表
单位名称:环江毛南族自治县文物管理所 | 单位:万元 | ||||
收 | 入 | 支 | 出 | ||
项目 | 预算数 | 项 目(按支出功能科目分类) | 预算数 | ||
一、一般公共预算拨款 | 140.11 | 一、一般公共服务支出 | 1.20 | ||
1、上级补助 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | ||
2、本级 | 140.11 | 三、国防支出 | 0.00 | ||
二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 | ||
1、上级补助 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 | ||
2、本级 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 | ||
三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 448.17 | ||
1、上级补助 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 13.72 | ||
2、本级 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 0.00 | ||
十、节能环保支出 | 0.00 | ||||
十一、城乡社区支出 | 0.00 | ||||
十二、农林水支出 | 0.00 | ||||
十三、交通运输支出 | 0.00 | ||||
十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | ||||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||||
十六、金融支出 | 0.00 | ||||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||||
十九、住房保障支出 | 11.35 | ||||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||||
二十三、其他支出 | 0.00 | ||||
二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||||
二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||||
二十六、债务发行费用支出 | 0.00 | ||||
本年收入合计 | 140.11 | 本年支出合计 | 474.43 | ||
上年结转结余 | 334.32 | 结转下年支出 | 0.00 | ||
收入总计 | 474.43 | 支出总计 | 474.43 | ||
注:表中功能分类科目,根据各部门实际预算编制情况编列。 | |||||
报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||
表五:一般公共预算支出情况表
一般公共预算支出情况表
单位名称:环江毛南族自治县文物管理所 | 单位:万元 | ||||||||
科目编码 |
部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 (功能分类科目名称) |
合计 | 基本支出 |
项目支出 |
结转下年支出 | |||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
202005 | 环江毛南族自治县文物管理所 | 474.43 | 123.12 | 117.50 | 5.62 | 351.31 | 0 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | 0.00 | 0 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 66.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.20 | 0 | ||
2070204 | 文物保护 | 252.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 252.27 | 0 | ||
2070299 | 其他文物支出 | 113.86 | 96.87 | 92.44 | 4.43 | 16.99 | 0 | ||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 15.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.85 | 0 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.40 | 13.40 | 13.40 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
2210201 | 住房公积金 | 11.35 | 11.35 | 11.35 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
注:本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||||||
表六:一般公共预算基本支出情况表
一般公共预算基本支出情况表
单位名称:环江毛南族自治县文物管理所 | 单位:万元 | |||
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 123.12 | 117.50 | 5.62 | |
301 | 工资福利支出 | 115.17 | 115.17 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 38.47 | 38.47 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 2.38 | 2.38 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 3.21 | 3.21 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 39.68 | 39.68 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.40 | 13.40 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.11 | 6.11 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.59 | 0.59 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 11.35 | 11.35 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
302 | 商品和服务支出 | 5.62 | 0.00 | 5.62 |
30201 | 办公费 | 0.30 | 0.00 | 0.30 |
30205 | 水费 | 0.13 | 0.00 | 0.13 |
30206 | 电费 | 0.18 | 0.00 | 0.18 |
30207 | 邮电费 | 0.10 | 0.00 | 0.10 |
30211 | 差旅费 | 1.77 | 0.00 | 1.77 |
30226 | 劳务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30228 | 工会经费 | 1.20 | 0.00 | 1.20 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 1.95 | 0.00 | 1.95 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 2.33 | 2.33 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 2.32 | 2.32 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
310 | 资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31006 | 大型修缮 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表七:财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
单位名称:环江毛南族自治县文物管理所 | 单位:万元 | ||||||||||||
部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 总计 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | ||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||||||||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | 小计 | 本级资金安排 | 上级补助资金安排 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
202005 | 1.95 | 1.95 | 0.00 | 1.95 | 1.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差 | |||||||||||||
表八:政府性基金预算支出情况表
政府性基金预算支出情况表
单位名称:环江毛南族自治县文物管理所 | 单位:万元 | |||||
科目编码 | 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称(功能分类科目名称) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注:本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差,本部门2026年度没有政府性基金预算支出,故本表无数据 | ||||||
表九:国有资本经营预算支出情况表
国有资本经营预算支出情况表
单位名称:环江毛南族自治县文物管理所 | 单位:万元 | |||||
科目编码 |
部门(单位)代码 | 部门(单位)名称(功能分类科目名称) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门2026年度没有国有资本经营预算支出,故本表无数据
| ||||||
表十:2026年度预算项目绩效目标公开表
2026年度预算项目绩效目标公开表
单位名称:环江毛南族自治县文物管理所 |
单位:万元 | |||
单位代码 | 单位名称 | 项目名称 | 预算金额 | 年度绩效目标 |
202005 | 环江毛南族自治县文物管理所 | 博物馆保安经费 | 12.00 | 博物馆保安经费 |
202005 | 环江毛南族自治县文物管理所 | 日常工作经费 | 0.63 | 日常工作经费 |
202005 | 环江毛南族自治县文物管理所 | 凤腾山古墓群巡查员经费 | 4.36 | 凤腾山古墓群巡查员经费 |
注:本报表不包含不宜公开的项目,金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误