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环江毛南族自治县社会科学界联合会 2026年度部门预算及“三公”经费预算编制说明

来源:更新日期:2026-03-11 02:29:009人阅读

环江毛南族自治县社会科学界联合会

2026年度部门预算及“三公”经费预算编制说明


目录

第一部分环江毛南族自治县社会科学界联合会概况

、主要职责

二、机构设置情况

第二部分环江毛南族自治县社会科学界联合会2026部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

部分:名词解释

部分:环江毛南族自治县社会科学界联合会2026年部门预算相关报

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公开预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2026年度预算项目绩效目标公开表


 

第一部分:环江毛南族自治县社会科学界联合会概况

一、主要职责

1、领导、协调和指导县属社会科学各个学会、协会、研究会的工作,对有关的社会科学社团进行监督管理,维护团体会员和广大社会科学工作者的合法权益,听取并反映社会科学界的情况和意见。

2、制订自治县社科联学术活动规划,有计划地开展学术研究和交流活动,帮助和支持社会科学工作者进行科研和探索,并促进社会科学工作者和自然科学工作者的联合。

3、组织开展学术活动与交流,加强与外地学者、学术团体学术交流和友好往来。

4、组织开展全县社会科学优秀成果的评奖、评优活动。

5、组织开展社会科学知识宣传普及活动。

6、办好社会科学学术刊物。

7、承办县委、县人民政府交办的其他工作。

机构设置情况

本单位由1个独立机构编制数组成,本单位为参公事业单位,本年度有5个行政编人员,退休1人。

 

 


部分环江毛南族自治县社会科学界联合会2026年部门预算情况说明

部门收支总体情况说明

我部门总收入93.29万元,总支出93.29万元。总收入较2025年度预算数77.11万元,增加16.18万元,增长20.98%,主要原因是2025年新调入一名职工,加上人员职级晋升,工资标准正常增调,导致基本工资、津补贴及社保缴费等基本支出预算相应增加。总支出较2025年度预算数77.11万元,增加16.18万元,增长20.98%,主要原因是2025年新调入一名职工,加上人员职级晋升,工资标准正常增调,导致基本工资、津补贴及社保缴费等基本支出预算相应增加

二、部门收入总体情况说明

2026年我部门总收入93.29万元,较2025年度预算数77.11万元,增加16.18万元,增长20.98%,主要原因是2025年新调入一名职工,加上人员职级晋升,工资标准正常增调,导致基本工资、津补贴及社保缴费等基本支出预算相应增加

三、部门支出总体情况说明

我部门总支出93.29万元,较2025年度预算数77.11万元,增加16.18万元,增长20.98%,主要原因是2025年新调入一名职工,加上人员职级晋升,工资标准正常增调,导致基本工资、津补贴及社保缴费等基本支出预算相应增加。

(一)按支出功能分类科目划分,共分为3类,其中:

(1)一般公共服务支出75.29万元,占支出总预算80.71%,比上年增加11.51万元,增长18.05%,主要原因是:2025年新调入一名职工,加上人员职级晋升,工资标准正常增调,导致基本工资、津补贴及社保缴费等基本支出预算相应增加。

(2)社会保障和就业支出10.22万元,占支出总预算10.96%,比上年增加2.74万元,增长36.63%,主要原因是:每年调整的薪资收入增加,故申报基数增加,致社会保障和就业支出较2025年度预算数增加。

(3)住房保障支出7.77万元,占支出总预算8.33%,比上年增加1.92万元,增长32.82%,主要原因是:每年调整的薪资收入增加,故申报基数增加,导致住房保障有所增加。

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算。

基本支出预算89.82万元,占支出预算96.28%,比上年增加19.71万元,增长28.11%。其中:

(1)工资福利支出79.74万元,占基本支出总预算88.78%,比上年增加16.49万元,增长26.07%,主要原因是:2025年新调入一名职工,加上人员职级晋升,工资标准正常增调,导致基本工资、津补贴及社保缴费等基本支出预算相应增加。

(2)商品和服务支出8.73万元,占基本支出总预算9.72%,比上年增加2.86万元,增长48.72%,主要原因是:2025年新调入一名职工,加上人员职级晋升,工资标准正常增调,导致基本工资、津补贴及社保缴费等基本支出预算相应增加。

(3)对个人和家庭的补助1.34万元,占基本支出总预算1.49%,比上年增加0.34万元,增长34.00%,主要原因是:上年做预算时漏做独生子女预算,所以比上年增长了0.34万元。

项目支出预算。

项目支出预算3.47万元,占支出预算3.72%,比上年减少3.53万元,下降50.43%。其中:

(1)商品和服务支出3.47万元,占项目支出总预算100.00%,比上年减少3.53万元,下降50.43%,主要原因是节省开支,合理安排支出

四、财政拨款收支总体情况说明

我部门财政拨款总收入93.29万元,总支出93.29万元。财政拨款总收入较2025年度预算数77.11万元,增加16.18万元,增长20.98%,主要原因是2025年新调入一名职工,加上人员职级晋升,工资标准正常增调,导致基本工资、津补贴及社保缴费等基本支出预算相应增加。财政拨款总支出较2025年度预算数77.11万元,增加16.18万元,增长20.98%,主要原因是2025年新调入一名职工,加上人员职级晋升,工资标准正常增调,导致基本工资、津补贴及社保缴费等基本支出预算相应增加

五、一般公共预算支出情况说明

我部门一般公共预算支出共93.29万元,较2025年度预算数77.11万元,增加16.18万元,增长20.98%,其中:基本支出89.82万元,项目支出3.47万元。主要原因是2025年新调入一名职工,加上人员职级晋升,工资标准正常增调,导致基本工资、津补贴及社保缴费等基本支出预算相应增加。具体情况为:

一般公共服务支出(类)支出75.29万元,占支出总预算的80.71%,较2025年度预算数63.78万元。增加11.51万元,增长18.05%,主要原因是:2025年新调入一名职工,加上人员职级晋升,工资标准正常增调,导致基本工资、津补贴及社保缴费等基本支出预算相应增加

住房保障支出(类)支出7.77万元,占支出总预算的8.33%,较2025年度预算数5.85万元。增加1.92万元,增长32.82%,主要原因是:每年调整的薪资收入增加,故申报基数增加,费用跟着增长,致社会保障和就业支出较2025年度预算数增加

社会保障和就业支出(类)支出10.22万元,占支出总预算的10.96%,较2025年度预算数7.48万元。增加2.74万元,增长36.63%,主要原因是:每年调整的薪资收入增加,故申报基数增加,费用跟着增长,致社会保障和就业支出较2025年度预算数增加

六、一般公共预算基本支出情况说明

我部门一般公共预算基本支出共89.82万元,较2025年度预算数70.11万元,增加19.71万元,增长28.11%,主要原因是2025年新调入一名职工,加上人员职级晋升,工资标准正常增调,导致基本工资、津补贴及社保缴费等基本支出预算相应增加。具体情况为:

工资福利支出预算79.74万元,占基本支出预算的88.78%,较2025年度预算数63.25万元,增加16.49万元,增长26.07%,主要原因是:2025年新调入一名职工,加上人员职级晋升,工资标准正常增调,导致基本工资、津补贴及社保缴费等基本支出预算相应增加

商品和服务支出预算8.73万元,占基本支出预算的9.72%,较2025年度预算数5.87万元,增加2.86万元,增长48.72%,主要原因是:2025年新调入一名职工,加上人员职级晋升,工资标准正常增调,导致基本工资、津补贴及社保缴费等基本支出预算相应增加

对个人和家庭的补助预算1.34万元,占基本支出预算的1.49%,较2025年度预算数1.00万元,增加0.34万元,增长34.00%,主要原因是:年初做预算时漏做了独生子女的预算,少了0.34万元是独生子女预算经费

七、一般公共预算“三”经费支出情况说明

我部门2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.05万元,同口径较2025年度预算数0.40万元,减少0.35万元,下降87.50%,具体如下:

1.因公出国(境)费2026年预算安排0.00万元,较上年预算数0.00万元,主要原因是本单位无使用财政拨款安排单位出国团组等。

2.公务接待费2026年预算安排0.05万元,较上年预算数0.40万元,减少0.35万元,下降87.50%,主要原因是节省开支,合理安排支出。

3.公务用车购置及运行费2026年预算安排0.00万元,较上年预算数0.00万元,其中:

公务用车购置费2026年预算安排0.00万元,较上年预算数0.00万元,主要原因是本单位无公务用车购置费。

公务用车运行维护费2026年预算安排0.00万元,较上年预算数0.00万元,主要原因是本单位公务用车运行维护费。

政府性基金预算支出情况说明

我部门2026年政府性基金预算支出共0.00万元,较2025年度预算数0.00万元,增加0.00万元,增长0%,主要原因是本单位无政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出情况说明

我部门2026年国有资本经营预算支出共0.00万元,较2025年度预算数0.00万元,增加0.00万元,增长0%,主要原因是本单位无国有资本经营预算支出

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2026年本部门机关运行经费预算8.73万元,较2025年度预算数5.87万元,增加2.86万元,增长48.72%,主要原因是:我部门机关运行经费主要包括定额商品和服务支出、办公经费、工会经费、公务交通补贴、机关公务移动通信补贴。我部门2026年机关运行经费预算8.73万元,较上年增加2.86万元,增加的主要原因是:定额商品和服务支出增加,办公经费及委托代理费增加

(二)政府采购预算安排情况说明

我部门2026年政府采购预算总金额1万元。其中:货物类采购1万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。对相关采购事项进行必要说明。

(三)国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效目标情况说明

1.我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及项目2个,预算资金3.47万元。绩效目标情况详见报表(日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外)。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一:项目名称:《社会科学工作经费》,预算金额5万元,2025年绩效目标为:2025年社科联工作经费,设1条数量指标:指标内容为组织开展社会科学知识宣传普及活动,指标值≥2次;设1条质量指标:达成年度指标2025年社科联部门工作的完成度;设1条时效指标:项目时效为期1年;设1条成本指标:开展2025年社科联部门工作的成本;设1条经济效益指标:促使社会科学得以广泛传播与应用;设1条社会效益指标:组织开展全县社会科学优秀成果的评奖、评优活动,设1条可持续影响指标:社会对社科工作反响率;设1条满意度指标:公众滿意度≥98%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



部分名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

7.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

11.机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


部分环江毛南族自治县社会科学界联合会2026年部门预算相关报

表一:部门收支总体情况表

部门收支总体情况表

单位名称:环江毛南族自治县社会科学界联合会

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

目(按支出功能科目分类)

预算数

一、一般公共预算拨款

93.29

一、一般公共服务支出

75.29

1、上级补助

0.00

二、外交支出

0.00

2、本级

93.29

三、国防支出

0.00

二、政府性基金预算拨款

0.00

四、公共安全支出

0.00

1、上级补助

0.00

五、教育支出

0.00

2、本级

0.00

六、科学技术支出

0.00

三、国有资本经营预算拨款

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

0.00

1、上级补助

0.00

八、社会保障和就业支出

10.22

2、本级

0.00

九、卫生健康支出

0.00

四、财政专户管理资金收入

0.00

十、节能环保支出

0.00

五、事业收入

0.00

十一、城乡社区支出

0.00

六、事业单位经营收入

0.00

十二、农林水支出

0.00

七、上级补助收入

0.00

十三、交通运输支出

0.00

八、附属单位上缴收入

0.00

十四、资源勘探工业信息等支出

0.00

九、其他收入

0.00

十五、商业服务业等支出

0.00



十六、金融支出

0.00



十七、援助其他地区支出

0.00



十八、自然资源海洋气象等支出

0.00



十九、住房保障支出

7.77



二十、粮油物资储备支出

0.00



二十一、国有资本经营预算支出

0.00



二十二、灾害防治及应急管理支出

0.00



二十三、其他支出

0.00



二十四、债务还本支出

0.00



二十五、债务付息支出

0.00



二十六、债务发行费用支出

0.00

本年收入合计

93.29

本年支出合计

93.29

上年结转结余

0.00

结转下年支出

0.00

收入总计

93.29

支出总计

93.29

注:报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。


部门收入总体情况表

 

部门收入总体情况表

 

单位名称:环江毛南族自治县社会科学界联合会

单位:万元

部门(单位)代码

部门(单位)名称

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

收入

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

收入

单位资金



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

212

环江毛南族自治县社会科学界联合会

93.29

93.29

93.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

 


部门支出总体情况表

部门支出总体情况表

单位名称:环江毛南族自治县社会科学界联合会

单位:万元

科目编码

部门(单位)代码

部门(单位)名称

(功能分类科目名称)

合计

基本支出

项目支出

结转下年支出



合计

93.29

89.82

3.47

0


212


93.29

89.82

3.47

0

2012901


行政运行

74.66

71.19

3.47

0

2012999


其他群众团体事务支出

0.63

0.63

0.00

0

2080501


行政单位离退休

1.34

1.34

0.00

0

2080505


机关事业单位基本养老保险缴费支出

8.88

8.88

0.00

0

2210201


住房公积金

7.77

7.77

0.00

0

注:本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

财政拨款收支总体情况表

单位名称:环江毛南族自治县社会科学界联合会

单位:万元




项目

预算数

目(按支出功能科目分类)

预算数


一、一般公共预算拨款

93.29

一、一般公共服务支出

75.29


1、上级补助

0.00

二、外交支出

0.00


2、本级

93.29

三、国防支出

0.00


二、政府性基金预算拨款

0.00

四、公共安全支出

0.00


1、上级补助

0.00

五、教育支出

0.00


2、本级

0.00

六、科学技术支出

0.00


三、国有资本经营预算拨款

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

0.00


1、上级补助

0.00

八、社会保障和就业支出

10.22


2、本级

0.00

九、卫生健康支出

0.00




十、节能环保支出

0.00




十一、城乡社区支出

0.00




十二、农林水支出

0.00




十三、交通运输支出

0.00




十四、资源勘探工业信息等支出

0.00




十五、商业服务业等支出

0.00




十六、金融支出

0.00




十七、援助其他地区支出

0.00




十八、自然资源海洋气象等支出

0.00




十九、住房保障支出

7.77




二十、粮油物资储备支出

0.00




二十一、国有资本经营预算支出

0.00




二十二、灾害防治及应急管理支出

0.00




二十三、其他支出

0.00




二十四、债务还本支出

0.00




二十五、债务付息支出

0.00




二十六、债务发行费用支出

0.00


本年收入合计

93.29

本年支出合计

93.29


上年结转结余

0.00

结转下年支出

0.00


收入总计

93.29

支出总计

93.29


注:表中功能分类科目,根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。


一般公共预算支出情况表

 

一般公共预算支出情况表

 

单位名称:环江毛南族自治县社会科学界联合会

单位:万元

 

 

科目编码

 

 

部门(单位)代码

部门(单位)名称

(功能分类科目名称)

 

 

合计

基本支出

 

 

项目支出

 

 

结转下年支出

小计

人员经费

公用经费




1

2

3

4

5

6


212

环江毛南族自治县社会科学界联合会

93.29

89.82

81.09

8.73

3.47

0

2012901


行政运行

74.66

71.19

63.09

8.10

3.47

0

2012999


其他群众团体事务支出

0.63

0.63

0.00

0.63

0.00

0

2080501


行政单位离退休

1.34

1.34

1.34

0.00

0.00

0

2080505


机关事业单位基本养老保险缴费支出

8.88

8.88

8.88

0.00

0.00

0

2210201


住房公积金

7.77

7.77

7.77

0.00

0.00

0

注:本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。


一般公共预算基本支出情况表

一般公共预算基本支出情况表

单位名称:环江毛南族自治县社会科学界联合会

单位:万元

 

部门预算支出经济分类科目

 

本年一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费


合计

89.81

81.08

8.73

301

工资福利支出

79.74

79.74

0.00

30101

基本工资

27.62

27.62

0.00

30102

津贴补贴

13.19

13.19

0.00

30103

奖金

17.99

17.99

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

8.88

8.88

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

4.18

4.18

0.00

30112

其他社会保障缴费

0.11

0.11

0.00

30113

住房公积金

7.77

7.77

0.00

302

商品和服务支出

8.73

0.00

8.73

30201

办公费

2.55

0.00

2.55

30202

印刷费

0.05

0.00

0.05

30207

邮电费

0.72

0.00

0.72

30211

差旅费

0.25

0.00

0.25

30215

会议费

0.00

0.00

0.00

30216

培训费

0.05

0.00

0.05

30217

公务接待费

0.00

0.00

0.00

30226

劳务费

0.00

0.00

0.00

30227

委托业务费

0.10

0.00

0.10

30228

工会经费

0.63

0.00

0.63

30239

其他交通费用

4.38

0.00

4.38

303

对个人和家庭的补助

1.34

1.34

0.00

30302

退休费

1.34

1.34

0.00

30307

医疗费补助

0.01

0.01

0.00

注:本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

单位名称:环江毛南族自治县社会科学界联合会






单位:万元

门(单位)代码

部门(单位)名称

总计

“三”经费

会议费

培训费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车运行维护费

公务用车购置费

小计

本级资金安排

上级补助资金安排



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

212001


0.30

0.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.05

0.05

0.20

0.20

0.00

注:本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差







政府性基金预算支出情况表

政府性基金预算支出情况表

单位名称:环江毛南族自治县社会科学界联合会

单位:万元

科目编码

部门(单位)代码

部门(单位)名称(功能分类科目名称)

合计

基本支出

项目支出

结转下年支出




0.00

0.00

0.00

0.00

注:本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差本部门2026年度没政府性基金预算支出,故本表无数据


国有资本经营预算支出情况表

国有资本经营预算支出情况表

单位名称:环江毛南族自治县社会科学界联合会

单位:万元

 

科目编码

 

部门(单位)代码

部门(单位)名称(功能分类科目名称)

合计

基本支出

项目支出

结转下年支出

1

2

3

4



合计

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门2026度没有国有资本经营预算支出,故本表无数据

 


2026年度预算项目绩效目标公开表

2026年度预算项目绩效目标公开表

单位名称:环江毛南族自治县社会科学界联合会

 

单位:万元

单位代码

单位名称

项目名称

预算金额

年度绩效目标

212

环江毛南族自治县社会科学界联合会

社科联普及工作经费

1.26

开展社会科学普及工作活动经费20000元。

212

环江毛南族自治县社会科学界联合会

社会科学工作经费

2.21

延续2026年社科联工作。

212

环江毛南族自治县社会科学界联合会


3.47


注:本报表不包含不宜公开的项目,金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误