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环江毛南族自治县大安乡初级中学 2026年度部门预算及“三公”经费预算编制说明

来源:更新日期:2026-03-11 02:11:0010人阅读

环江毛南族自治县大安乡初级中学

2026年度部门预算及“三公”经费预算编制说明


目录

第一部分环江毛南族自治县大安乡初级中学概况

、主要职责

二、机构设置情况

第二部分环江毛南族自治县大安乡初级中学2026部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

部分:名词解释

部分:环江毛南族自治县大安乡初级中学2026年部门预算相关报

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公开预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2026年度预算项目绩效目标公开表


 

第一部分:环江毛南族自治县大安乡初级中学概况

一、主要职责

环江毛南族自治县大安乡初级中学的主要职能是:1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规;拟订学校教育改革与发展规划并组织实施。2.编制学校教育事业发展规划并检查实施情况,向自治县教育局和上级教育部门作出报告。3.督促检查全校贯彻执行教育方针、政策、法令、法规和上级的各项规定;评估指导学校教育教学工作。4.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平,负责义务教育的宏观指导与协调。5.负责学校领导队伍、人才队伍和教师队伍建设,包括校长岗位培训、后备干部队伍建设、教师学历教育、继续教育等。6.负责组织学校做好中考、招生录取工作和学籍管理工作。7.按照中央关于全面推进素质教育要求,负责教育教学管理、教育教学改革及教育教学科学研究工作,检查指导学校实施素质教育工作,并组织推广先进的教育教学经验。8.检查指导学校教育教学设备的管理和使用工作。9.检查指导学校开展电化教育和信息化教学工作。10.负责学校教师初级专业技术职务资格的评审,中、高级专业技术职务资格的申报工作。按照管理权限对教师进行考核、聘任、奖惩、晋升等工作。11.负责学校教学教育常规管理评估工作,指导学校德育、体育、卫生、艺术、安全工作以及团组织工作。12.指导学校教育督导工作,指导基础教育发展水平、质量的监测工作。13.负责指导学生资助管理工作。14.负责语言文字和指导推广普通话工作。15.完成自治县教育局交办的其他工作。

机构设置情况

本部门无下属单位。

 

 


部分环江毛南族自治县大安乡初级中学2026年部门预算情况说明

部门收支总体情况说明

我部门总收入649.79万元,总支出649.79万元。总收入较2025年度预算数517.13万元,增加132.66万元,增长25.65%,主要原因是教职工工资标准提高,相应的工资福利等项预算增加;2026年社保及住房公积金等基数提高,相应的养老保险、住房公积金等项预算增加;上级专款提前下达部分,编制到本年度预算中;本年度自治区级乡村教师生活补助、义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助等项目有上年结转资金,故较上年度增加。总支出较2025年度预算数517.13万元,增加132.66万元,增长25.65%,主要原因是教职工工资标准提高,相应的工资福利等项预算增加;2026年社保及住房公积金等基数提高,相应的养老保险、住房公积金等项预算增加;上级专款提前下达部分,编制到本年度预算中;本年度自治区级乡村教师生活补助、义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助等项目有上年结转资金,故较上年度增加

二、部门收入总体情况说明

2026年我部门总收入649.79万元,较2025年度预算数517.13万元,增加132.66万元,增长25.65%,主要原因是教职工工资标准提高,相应的工资福利等项预算增加;2026年社保及住房公积金等基数提高,相应的养老保险、住房公积金等项预算增加;上级专款提前下达部分,编制到本年度预算中;本年度自治区级乡村教师生活补助、义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助等项目有上年结转资金,故较上年度增加

三、部门支出总体情况说明

我部门总支出649.79万元,较2025年度预算数517.13万元,增加132.66万元,增长25.65%,主要原因是教职工工资标准提高,相应的工资福利等项预算增加;2026年社保及住房公积金等基数提高,相应的养老保险、住房公积金等项预算增加;上级专款提前下达部分,编制到本年度预算中;本年度自治区级乡村教师生活补助、义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助等项目有上年结转资金,故较上年度增加。

(一)按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

(1)一般公共服务支出5.74万元,占支出总预算0.88%,比上年增加0.66万元,增长12.99%,主要原因是:教职工工资标准提高,相应的工会经费支出增加。

(2)教育支出529.54万元,占支出总预算81.49%,比上年增加127.02万元,增长31.56%,主要原因是:教职工工资标准提高,相应的人员经费预算增加;上级专款提前下达部分,编制到本年度预算中;本年度自治区级乡村教师生活补助、义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助、营养改善计划补助资金等项目有上年结转资金,故较上年度增加。

(3)社会保障和就业支出66.22万元,占支出总预算10.19%,比上年增加1.05万元,增长1.61%,主要原因是:2026年社保基数提高,机关事业单位基本养老保险支出增加。

(4)住房保障支出48.29万元,占支出总预算7.43%,比上年增加3.93万元,增长8.86%,主要原因是:本年度住房公积金基数提高,住房公积金支出增加。

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算。

基本支出预算561.71万元,占支出预算86.44%,比上年增加56.71万元,增长11.23%。其中:

(1)工资福利支出517.54万元,占基本支出总预算92.14%,比上年增长55.06万元,增长11.91%,主要原因是:教职工工资标准提高,相应的工资福利支出增加。

(2)商品和服务支出5.74万元,占基本支出总预算1.02%,比上年增长0.66万元,增长12.99%,主要原因是:教职工工资标准提高,工会经费支出增加,相应的商品和服务支出增加。

(3)对个人和家庭的补助38.43万元,占基本支出总预算6.84%,比上年增长0.99万元,增长2.64%,主要原因是:本年度新增退休人员1人,相应的对个人和家庭的补助支出增加。

项目支出预算。

项目支出预算88.08万元,占支出预算13.56%,比上年增加75.95万元,增长626.13%。其中:

(1)工资福利支出9.73万元,占项目支出总预算11.05%,比上年增长3.64万元,增长59.77%,主要原因是自治区级乡村教师生活补助等上级专款提前下达部分,编制到本年度预算中,且项目有上年结转资金,故较上年度增加

(2)对个人和家庭的补助78.35万元,占项目支出总预算88.95%,比上年增长77.82万元,增长14683.02%,主要原因是本年度上级专款义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金、营养改善计划膳食补助资金提前下达部分编制到本年度部门预算中,所以较上年增加

四、财政拨款收支总体情况说明

我部门财政拨款总收入649.79万元,总支出649.79万元。财政拨款总收入较2025年度预算数517.13万元,增加132.66万元,增长25.65%,主要原因是教职工工资标准提高,相应的工资福利等项预算增加;2026年社保及住房公积金等基数提高,相应的养老保险、住房公积金等项预算增加;上级专款提前下达部分,编制到本年度预算中;本年度自治区级乡村教师生活补助、义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助等项目有上年结转资金,故较上年度增加。财政拨款总支出较2025年度预算数517.13万元,增加132.66万元,增长25.65%,主要原因是教职工工资标准提高,相应的工资福利等项预算增加;2026年社保及住房公积金等基数提高,相应的养老保险、住房公积金等项预算增加;上级专款提前下达部分,编制到本年度预算中;本年度自治区级乡村教师生活补助、义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助等项目有上年结转资金,故较上年度增加

五、一般公共预算支出情况说明

我部门一般公共预算支出共649.79万元,较2025年度预算数517.13万元,增加132.66万元,增长25.65%,其中:基本支出561.71万元,项目支出88.08万元。主要原因是教职工工资标准提高,相应的工资福利等项预算增加;2026年社保及住房公积金等基数提高,相应的养老保险、住房公积金等项预算增加;上级专款提前下达部分,编制到本年度预算中;本年度自治区级乡村教师生活补助、义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助等项目有上年结转资金,故较上年度增加。具体情况为:

一般公共服务支出(类)支出5.74万元,占支出总预算的0.88%,较2025年度预算数5.08万元。增加0.66万元,增长12.99%,主要原因是:教职工工资标准提高,相应的工会经费支出增加

住房保障支出(类)支出48.29万元,占支出总预算的7.43%,较2025年度预算数44.36万元。增加3.93万元,增长8.86%,主要原因是:2026年住房公积金基数提高,住房公积金支出增加

教育支出(类)支出529.54万元,占支出总预算的81.49%,较2025年度预算数402.52万元。增加127.02万元,增长31.56%,主要原因是:教职工工资标准提高,相应的人员经费预算增加;上级专款提前下达部分,编制到本年度预算中;本年度自治区级乡村教师生活补助、义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助、营养改善计划补助资金等项目有上年结转资金,故较上年度增加

社会保障和就业支出(类)支出66.22万元,占支出总预算的10.19%,较2025年度预算数65.17万元。增加1.05万元,增长1.61%,主要原因是:2026年社保基数提高,机关事业单位基本养老保险支出增加

六、一般公共预算基本支出情况说明

我部门一般公共预算基本支出共561.71万元,较2025年度预算数505.00万元,增加56.71万元,增长11.23%,主要原因是教职工工资标准提高及2026年社保及住房公积金等基数提高,相应的人员经费预算增加。具体情况为:

工资福利支出预算517.54万元,占基本支出预算的92.14%,较2025年度预算数462.48万元,增长55.06万元,增长11.91%,主要原因是:教职工工资标准提高,相应的工资福利支出预算增加

商品和服务支出预算5.74万元,占基本支出预算的1.02%,较2025年度预算数5.08万元,增长0.66万元,增长12.99%,主要原因是:教职工工资标准提高,工会经费支出增加,相应的商品和服务支出增加

对个人和家庭的补助预算38.43万元,占基本支出预算的6.84%,较2025年度预算数37.44万元,增长0.99万元,增长2.64%,主要原因是:本年度新增退休人员1人,相应的对个人和家庭的补助支出增加

七、一般公共预算“三”经费支出情况说明

我部门2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00万元,同口径较2025年度预算数0.00万元,增加0.00万元,增长0%,具体如下:

1.因公出国(境)费2026年预算安排0.00万元,较上年预算数0.00万元,主要原因是本年度没有“三公”经费支出预算。

2.公务接待费2026年预算安排0.00万元,较上年预算数0.00万元,主要原因是本年度没有“三公”经费支出预算。

3.公务用车购置及运行费2026年预算安排0.00万元,较上年预算数0.00万元,其中:

公务用车购置费2026年预算安排0.00万元,较上年预算数0.00万元,主要原因是本年度没有“三公”经费支出预算。

公务用车运行维护费2026年预算安排0.00万元,较上年预算数0.00万元,主要原因是本年度没有“三公”经费支出预算。

政府性基金预算支出情况说明

我部门2026年政府性基金预算支出共0.00万元,较2025年度预算数0.00万元,增加0.00万元,增长0%,主要原因是本年度没有政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出情况说明

我部门2026年国有资本经营预算支出共0.00万元,较2025年度预算数0.00万元,增加0.00万元,增长0%,主要原因是本年度没有国有资本经营预算支出

十、其他重要事项情况说明

(一)工会经费安排情况说明

2026年本部门工会经费预算5.74万元,较2025年度预算数5.08万元,增加0.66万元,增长12.99%,主要原因是:2026年教职工工资标准提高,工资总额增加,该项经费预算增加

(二)政府采购预算安排情况说明

我部门2026年政府采购预算总金额5.4万元。其中:货物类采购5.4万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。对相关采购事项进行必要说明。

(三)国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效目标情况说明

1.我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及项目4个,预算资金82.73万元。绩效目标情况详见报表(日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外)。

2.重点项目预算绩效目标说明。

项目一:自治区级乡村教师生活补助,预算金额:8.71万元。

绩效目标:通过发放乡村教师生活补助,改善乡村教师生活质量,提高乡村教师生活水平。

数量指标:涵盖大安中学所有在职教师。

质量指标:补助补贴使用合规率=100%。

时效指标:按月份发放,每年12个月。

成本指标:项目总成本≤8.71万元。

效益指标:增加乡村教师家庭经济收入,提高教师幸福感。

满意度指标:教师满意度=100%。

 

 

 

 

 



部分名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

7.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

11.机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


部分环江毛南族自治县大安乡初级中学2026年部门预算相关报

表一:部门收支总体情况表

部门收支总体情况表

单位名称:环江毛南族自治县大安乡初级中学

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

目(按支出功能科目分类)

预算数

一、一般公共预算拨款

644.44

一、一般公共服务支出

5.74

1、上级补助

82.73

二、外交支出

0.00

2、本级

561.71

三、国防支出

0.00

二、政府性基金预算拨款

0.00

四、公共安全支出

0.00

1、上级补助

0.00

五、教育支出

529.54

2、本级

0.00

六、科学技术支出

0.00

三、国有资本经营预算拨款

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

0.00

1、上级补助

0.00

八、社会保障和就业支出

66.22

2、本级

0.00

九、卫生健康支出

0.00

四、财政专户管理资金收入

0.00

十、节能环保支出

0.00

五、事业收入

0.00

十一、城乡社区支出

0.00

六、事业单位经营收入

0.00

十二、农林水支出

0.00

七、上级补助收入

0.00

十三、交通运输支出

0.00

八、附属单位上缴收入

0.00

十四、资源勘探工业信息等支出

0.00

九、其他收入

0.00

十五、商业服务业等支出

0.00



十六、金融支出

0.00



十七、援助其他地区支出

0.00



十八、自然资源海洋气象等支出

0.00



十九、住房保障支出

48.29



二十、粮油物资储备支出

0.00



二十一、国有资本经营预算支出

0.00



二十二、灾害防治及应急管理支出

0.00



二十三、其他支出

0.00



二十四、债务还本支出

0.00



二十五、债务付息支出

0.00



二十六、债务发行费用支出

0.00

本年收入合计

644.44

本年支出合计

649.79

上年结转结余

5.35

结转下年支出

0.00

收入总计

649.79

支出总计

649.79

注:报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。


部门收入总体情况表

 

部门收入总体情况表

 

单位名称:环江毛南族自治县大安乡初级中学

单位:万元

部门(单位)代码

部门(单位)名称

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

收入

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

收入

单位资金



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

201040

环江毛南族自治县大安乡初级中学

649.79

644.44

644.44

0.00

0.00

0.00

0.00

5.35

5.35

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

 


部门支出总体情况表

部门支出总体情况表

单位名称:环江毛南族自治县大安乡初级中学

单位:万元

科目编码

部门(单位)代码

部门(单位)名称

(功能分类科目名称)

合计

基本支出

项目支出

结转下年支出



合计

649.79

561.71

88.08

0


201040


649.79

561.71

88.08

0

2012999


其他群众团体事务支出

5.74

5.74

0.00

0

2050203


初中教育

529.54

441.46

88.08

0

2080502


事业单位离退休

7.59

7.59

0.00

0

2080505


机关事业单位基本养老保险缴费支出

58.63

58.63

0.00

0

2210201


住房公积金

48.29

48.29

0.00

0

注:本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

财政拨款收支总体情况表

单位名称:环江毛南族自治县大安乡初级中学

单位:万元




项目

预算数

目(按支出功能科目分类)

预算数


一、一般公共预算拨款

644.44

一、一般公共服务支出

5.74


1、上级补助

82.73

二、外交支出

0.00


2、本级

561.71

三、国防支出

0.00


二、政府性基金预算拨款

0.00

四、公共安全支出

0.00


1、上级补助

0.00

五、教育支出

529.54


2、本级

0.00

六、科学技术支出

0.00


三、国有资本经营预算拨款

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

0.00


1、上级补助

0.00

八、社会保障和就业支出

66.22


2、本级

0.00

九、卫生健康支出

0.00




十、节能环保支出

0.00




十一、城乡社区支出

0.00




十二、农林水支出

0.00




十三、交通运输支出

0.00




十四、资源勘探工业信息等支出

0.00




十五、商业服务业等支出

0.00




十六、金融支出

0.00




十七、援助其他地区支出

0.00




十八、自然资源海洋气象等支出

0.00




十九、住房保障支出

48.29




二十、粮油物资储备支出

0.00




二十一、国有资本经营预算支出

0.00




二十二、灾害防治及应急管理支出

0.00




二十三、其他支出

0.00




二十四、债务还本支出

0.00




二十五、债务付息支出

0.00




二十六、债务发行费用支出

0.00


本年收入合计

644.44

本年支出合计

649.79


上年结转结余

5.35

结转下年支出

0.00


收入总计

649.79

支出总计

649.79


注:表中功能分类科目,根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。


一般公共预算支出情况表

 

一般公共预算支出情况表

 

单位名称:环江毛南族自治县大安乡初级中学

单位:万元

 

 

科目编码

 

 

部门(单位)代码

部门(单位)名称

(功能分类科目名称)

 

 

合计

基本支出

 

 

项目支出

 

 

结转下年支出

小计

人员经费

公用经费




1

2

3

4

5

6


201040

环江毛南族自治县大安乡初级中学

649.79

561.71

555.97

5.74

88.08

0

2012999


其他群众团体事务支出

5.74

5.74

0.00

5.74

0.00

0

2050203


初中教育

529.54

441.46

441.46

0.00

88.08

0

2080502


事业单位离退休

7.59

7.59

7.59

0.00

0.00

0

2080505


机关事业单位基本养老保险缴费支出

58.63

58.63

58.63

0.00

0.00

0

2210201


住房公积金

48.29

48.29

48.29

0.00

0.00

0

注:本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。


一般公共预算基本支出情况表

一般公共预算基本支出情况表

单位名称:环江毛南族自治县大安乡初级中学

单位:万元

 

部门预算支出经济分类科目

 

本年一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费


合计

561.71

555.97

5.74

301

工资福利支出

517.54

517.54

0.00

30101

基本工资

192.14

192.14

0.00

30102

津贴补贴

25.95

25.95

0.00

30103

奖金

16.01

16.01

0.00

30107

绩效工资

147.99

147.99

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

58.63

58.63

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

25.96

25.96

0.00

30112

其他社会保障缴费

2.57

2.57

0.00

30113

住房公积金

48.29

48.29

0.00

302

商品和服务支出

5.74

0.00

5.74

30228

工会经费

5.74

0.00

5.74

303

对个人和家庭的补助

38.43

38.43

0.00

30302

退休费

34.59

34.59

0.00

30305

生活补助

3.65

3.65

0.00

30307

医疗费补助

0.19

0.19

0.00

30308

助学金

0.00

0.00

0.00

注:本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

单位名称:环江毛南族自治县大安乡初级中学






单位:万元

门(单位)代码

部门(单位)名称

总计

“三”经费

会议费

培训费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车运行维护费

公务用车购置费

小计

本级资金安排

上级补助资金安排



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

201040


0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差







政府性基金预算支出情况表

政府性基金预算支出情况表

单位名称:环江毛南族自治县大安乡初级中学

单位:万元

科目编码

部门(单位)代码

部门(单位)名称(功能分类科目名称)

合计

基本支出

项目支出

结转下年支出




0.00

0.00

0.00

0.00

注:本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差本部门2026年度没政府性基金预算支出,故本表无数据


国有资本经营预算支出情况表

国有资本经营预算支出情况表

单位名称:环江毛南族自治县大安乡初级中学

单位:万元

 

科目编码

 

部门(单位)代码

部门(单位)名称(功能分类科目名称)

合计

基本支出

项目支出

结转下年支出

1

2

3

4



合计

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门2026度没有国有资本经营预算支出,故本表无数据

 


2026年度预算项目绩效目标公开表

2026年度预算项目绩效目标公开表

单位名称:环江毛南族自治县大安乡初级中学

 

单位:万元

单位代码

单位名称

项目名称

预算金额

年度绩效目标

201040

环江毛南族自治县大安乡初级中学

自治区级乡村教师生活补助

8.71

“项目立项依据:根据桂财教〔2022〕123号资金等文件精神;
可行性和必要性:改善乡村教师的生活水平,减轻乡村教师生活负担,提高教师的工作积极性,提高工作效率;
支持范围:环江毛南族自治县大安乡初级中学在职在岗教师;
实施内容:通过发放乡村教师生活补助,改善乡村教师生活质量,提高乡村教师生活水平。

201040

环江毛南族自治县大安乡初级中学

义务教育阶段家庭经济困难学生生活自治区补助资金

19.56

帮助义务教育阶段家庭经济困难学生顺利入学、完成学业,促进义务教育发展。

201040

环江毛南族自治县大安乡初级中学

义务教育阶段家庭经济困难学生生活中央补助资金

27.44

2023年义务教育学校家庭经济困难学生生活补助资金项目立项依据:根据年初预算数实施
可行性和必要性:解决困难家庭及学生的经济负担,促进教育均衡发展。
支持范围:环江县大安中学家庭困难学生
实施内容:通过发放义务教育阶段家庭困难学生生活费补助资金补贴,解决家庭经济困难生活问题,提高学生的生活质量。

201040

环江毛南族自治县大安乡初级中学

营养改善计划膳食补助资金

27.02

项目立项依据:根据自治区财政厅、教育厅《关于提前下达2022年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》(桂财教{2021}141号)等文件精神;
可行性和必要性:解决困难家庭及学生的经济负担,保障学校教育教学正常运转,增强学生体质,保障学生健康成长,促进教育均衡发展。
支持范围:?学校全体学生
实施内容:通过学生营养改善计划膳食补助经费开支,解决家庭经济困难生活问题,提高学生的生活质量

注:本报表不包含不宜公开的项目,金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误