环江毛南族自治县第二小学 2026年度部门预算及“三公”经费预算编制说明
环江毛南族自治县第二小学
2026年度部门预算及“三公”经费预算编制说明
目录
第一部分:环江毛南族自治县第二小学概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分:环江毛南族自治县第二小学2026年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分:名词解释
第四部分:环江毛南族自治县第二小学2026年部门预算相关报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公开预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、2026年度预算项目绩效目标公开表
第一部分:环江毛南族自治县第二小学概况
一、主要职责
(一)负责贯彻党的教育方针,坚持社会主义办学方向,实行教育与生产劳动相结合,对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。
(二)负责依法制定学校章程,并按照章程自主管理。
(三)负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学,严格控制学生辍学,依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。
(四)负责制定学校教育发展规划,并抓好组织实施和落实工作。
(五)负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲,组织实施教育教学活动。
(六)负责依据国家教育主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定,决定和实施本校的教学计划,组织教学评比、集体备课,对学生进行统考核、考试等。
(七)负责学籍管理并对学生实施奖励或处分
(八)负责依法制定本校教师及其他职工聘任办法并对教师及其他员工实施包括奖励、处分在内的具体管理活动,依法聘任、解聘有关教师和其他职工。
(九)负责聘任、培训、考核教师,依法奖励或处分教师和其他职工
(十)负责科学管理、合理使用学校的设施和经费并积极筹措资金,改善办学条件。
(十一)负责维护学校、师生的合法权益,有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干
(十二)依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。
二、 机构设置情况
学校有七个内设机构,分别为:党工委办公室、行政办公室、工会室、安全办、政教处、教务处、总务处。
2026年学校总编制人数102人,其中事业编制数97人,机关控制数5人;实有在职人数99人,其中事业在职94人,控制数5人;退休人员31人。
第二部分:环江毛南族自治县第二小学2026年部门预算情况说明
一、 部门收支总体情况说明
我部门总收入1663.41万元,总支出1663.41万元。总收入较2025年度预算数1507.99万元,增加155.42万元,增长10.31%,主要原因是教职工工资标准提高,相应的工资福利等项预算增加;2026年社保及住房公积金等基数提高,相应的养老保险、住房公积金等项预算增加;上级专款提前下达部分,编制到本年度预算中;本年度义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助项目有上年结转资金,故较上年度增加。总支出较2025年度预算数1507.99万元,增加155.42万元,增长10.31%,主要原因是教职工工资标准提高,相应的工资福利等项预算增加;2026年社保及住房公积金等基数提高,相应的养老保险、住房公积金等项预算增加;上级专款提前下达部分,编制到本年度预算中;本年度义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助项目有上年结转资金,故较上年度增加。
二、部门收入总体情况说明
2026年我部门总收入1663.41万元,较2025年度预算数1507.99万元,增加155.42万元,增长10.31%,主要原因是教职工工资标准提高,相应的工资福利等项预算增加;2026年社保及住房公积金等基数提高,相应的养老保险、住房公积金等项预算增加;上级专款提前下达部分,编制到本年度预算中;本年度义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助项目有上年结转资金,故较上年度增加。
三、部门支出总体情况说明
我部门总支出1663.41万元,较2025年度预算数1507.99万元,增加155.42万元,增长10.31%,主要原因是是教职工工资标准提高,相应的工资福利等项预算增加;2026年社保及住房公积金等基数提高,相应的养老保险、住房公积金等项预算增加;上级专款提前下达部分,编制到本年度预算中;本年度义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助项目有上年结转资金,故较上年度增加。
(一)按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:
(1)一般公共服务支出17.73万元,占支出总预算1.07%,比上年增加1.48万元,增长9.11%,主要原因是:工资总额较2025年增加,工会费是按工资总额比例提取,所以工会费经费增加,一般公共服务支出也就比上年增加。
(2)教育支出1306.10万元,占支出总预算78.52%,比上年增加166.83万元,增长14.64%,主要原因是:部分教师岗位变动基本工资增加,提高教师工资标准,教师工资支出总额提高;增加预算有2026年的大额医疗单位部分,上级专款提前下达部分,编制到本年度预算中;本年度义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助有上年结转资金,故较上年度增加,所以教育支出增加。
(3)社会保障和就业支出190.55万元,占支出总预算11.46%,比上年减少14.34万元,下降7.00%,主要原因是:2026年退休人员大额医疗保险费单独预算,而2025年退休人员的大额医疗是和在职教师一起预算,所以社保保障和就业支出较2025年减少。
(4)住房保障支出149.03万元,占支出总预算8.96%,比上年增加1.46万元,增长0.99%,主要原因是:教师工资收入增加,住房公积金缴费基数提高,所以住房保障支出较2025年增长。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出预算。
基本支出预算1649.88万元,占支出预算99.19%,比上年增加142.90万元,增长9.48%。其中:
(1)工资福利支出1585.24万元,占基本支出总预算96.08%,比上年增长135.19万元,增长9.32%,主要原因是:提高教师工资标准,教师工资发放总额提高,所以工资福利支出较2025年度增长。
(2)商品和服务支出17.73万元,占基本支出总预算1.07%,比上年增长1.48万元,增长9.11%,主要原因是:工资总额较2025年增加,工会费是按工资总额比例提取,所以工会费经费增加,商品和服务支出也就比上年增加。
(3)对个人和家庭的补助46.91万元,占基本支出总预算2.84%,比上年增长6.23万元,增长15.31%,主要原因是:2026年退休人员大额医疗保险费单独预算,而2025年退休人员的大额医疗是和在职教师一起预算,退休及遗属人员增加,所以对个人和家族的补助经费较2025年增长。
项目支出预算。
项目支出预算13.53万元,占支出预算0.81%,比上年增加12.53万元,增长1253.00%。其中:
(1)商品和服务支出3.31万元,占项目支出总预算24.46%,比上年增长2.31万元,增长231.00%,主要原因是:商品和服务支出中办公费预算2.99万元,比上年增加2.31万元,所以比上年增加。
(2)对个人和家庭的补助10.22万元,占项目支出总预算75.54%,比上年增长10.22万元,增长100%,主要原因是:本年度有上级专款提前下达义务教育阶段家庭经济困难学生生活中央及自治区补助资金共10.22万元,均纳入本年度预算编制范筹,而上年度无相关上级专款预算。
四、财政拨款收支总体情况说明
我部门财政拨款总收入1663.41万元,总支出1663.41万元。财政拨款总收入较2025年度预算数1507.99万元,增加155.42万元,增长10.31%,主要原因是提高教师工资标准及五险一金缴费基数增加,教师工资支出及上缴五险一金总额提高,所以财政拨款总支出较2025年度增长。财政拨款总支出较2025年度预算数1507.99万元,增加155.42万元,增长10.31%,主要原因是提高教师工资标准及五险一金缴费基数增加,教师工资支出及上缴五险一金总额提高,所以一般公共预算支出较2025年度增长。
五、一般公共预算支出情况说明
我部门一般公共预算支出共1663.41万元,较2025年度预算数1507.99万元,增加155.42万元,增长10.31%,其中:基本支出1649.88万元,项目支出13.53万元。主要原因是提高教师工资标准及五险一金缴费基数增加,教师工资支出及上缴五险一金总额提高,所以一般公共预算支出较2025年度增长。具体情况为:
一般公共服务支出(类)支出17.73万元,占支出总预算的1.07%,较2025年度预算数16.25万元。增加1.48万元,增长9.11%,主要原因是:工资总额较2025年增加,工会费是按工资总额比例提取,所以工会费经费增加,一般公共服务支出也就比上年增加。
住房保障支出(类)支出149.03万元,占支出总预算的8.96%,较2025年度预算数147.57万元。增加1.46万元,增长0.99%,主要原因是:因人数增加,住房公积金基数增加,住房保障支出增加。
教育支出(类)支出1306.10万元,占支出总预算的78.52%,较2025年度预算数1139.27万元。增加166.83万元,增长14.64%,主要原因是:教师工资收入增加,住房公积金缴费基数提高,所以住房保障支出较2025年增长。
社会保障和就业支出(类)支出190.55万元,占支出总预算的11.46%,较2025年度预算数204.89万元。减少14.34万元,下降7.00%,主要原因是:2026年退休人员大额医疗保险费单独预算,而2025年退休人员的大额医疗是和在职教师一起预算,所以社保保障和就业类经费支出较2025年减少。
六、一般公共预算基本支出情况说明
我部门一般公共预算基本支出共1649.88万元,较2025年度预算数1506.98万元,增加142.90万元,增长9.48%,主要原因是提高教师工资标准及五险一金缴费基数增加,教师工资支出及上缴五险一金总额提高,所以部门一般公共预算基本支出较2025年度增长。具体情况为:
工资福利支出预算1585.24万元,占基本支出预算的96.08%,较2025年度预算数1450.05万元,增长135.19万元,增长9.32%,主要原因是:提高教师工资标准及五险一金缴费基数增加,教师工资支出及上缴五险一金总额提高,所以工资福利支出较2025年度增长。
商品和服务支出预算17.73万元,占基本支出预算的1.07%,较2025年度预算数16.25万元,增长1.48万元,增长9.11%,主要原因是:工资总额较2025年增加,工会费是按工资总额比例提取,所以工会费经费增加,商品和服务支出也就比上年增加。
对个人和家庭的补助预算46.91万元,占基本支出预算的2.84%,较2025年度预算数40.68万元,增长6.23万元,增长15.31%,主要原因是:2026年退休人员大额医疗保险费单独预算,而2025年退休人员的大额医疗是和在职教师一起预算,退休及遗属人员增加,所以对个人和家族的补助经费较2025年增长。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我部门2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00万元,同口径较2025年度预算数0.00万元,增加0.00万元,增长0%,具体如下:
1.因公出国(境)费2026年预算安排0.00万元,较上年预算数0.00万元,主要原因是无三公经费支出。
2.公务接待费2026年预算安排0.00万元,较上年预算数0.00万元,主要原因是无三公经费支出。
3.公务用车购置及运行费2026年预算安排0.00万元,较上年预算数0.00万元,其中:
公务用车购置费2026年预算安排0.00万元,较上年预算数0.00万元,主要原因是无公务用车。
公务用车运行维护费2026年预算安排0.00万元,较上年预算数0.00万元,主要原因是无公务用车。
八、 政府性基金预算支出情况说明
我部门2026年政府性基金预算支出共0.00万元,较2025年度预算数0.00万元,增加0.00万元,增长0%,主要原因是无政府性基金。
九、 国有资本经营预算支出情况说明
我部门2026年国有资本经营预算支出共0.00万元,较2025年度预算数0.00万元,增加0.00万元,增长0%,主要原因是无国有资本经营。
十、其他重要事项情况说明
(一)工会经费安排情况说明
2026年本部门工会经费预算17.73万元,较2025年度预算数16.25万元,增加1.48万元,增长9.11%,主要原因是:工资总额较2025年增加,工会费是按工资总额比例提取,所以本年度工会经费比上年增加。
(二)政府采购预算安排情况说明
我部门2026年政府采购预算总金额7.83万元。其中:货物类采购7.83万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。
(三)国有资产占用情况说明
截至2025年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
(四)预算绩效目标情况说明
1.我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及项目4个,预算资金13.53万元。绩效目标情况详见报表(日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外)。
2.重点项目预算绩效目标说明。
451226220420100005970-义务教育中央级公用经费2.41万元;
1.绩效目标
保障义务教育阶段学校日常运转,提升办学条件与教育教学质量,确保学校教学活动正常开展,为学生提供优质均衡的教育服务。
2.数量指标
覆盖义务教育阶段学校1所
保障在校学生1952人
3.质量指标
学校教学活动正常开展率100%
教学设备完好率≥95%
教师培训参与率≥90%
学生对校园教学环境满意度≥90%
公用经费使用合规率100%451226220420100006181-义务教育阶段家庭经济困难学生生活中央补助资金5.84万元;
1.绩效目标
精准资助义务教育阶段家庭经济困难学生,减轻其生活负担,保障学生不因贫失学,促进教育公平。
2.数量指标
资助家庭经济困难学生177人
资助发放覆盖率100%(符合条件学生应助尽助)
资助资金按时发放率100%
3.质量指标
受助学生在校巩固率≥99%
资助对象识别准确率100%
学生及家长对资助政策知晓率≥95%
资助资金发放及时率100%
451226230420100007947-义务教育阶段家庭经济困难学生生活自治区补助资金4.38万元。
1.绩效目标
精准资助义务教育阶段家庭经济困难学生,减轻其生活负担,保障学生不因贫失学,促进教育公平。
2.数量指标
资助家庭经济困难学生177人
资助发放覆盖率100%(符合条件学生应助尽助)
资助资金按时发放率100%
3.质量指标
受助学生在校巩固率≥99%
资助对象识别准确率100%
学生及家长对资助政策知晓率≥95%
资助资金发放及时率100%
第三部分名词解释
1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
7.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
11.机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分:环江毛南族自治县第二小学2026年部门预算相关报表
表一:部门收支总体情况表
部门收支总体情况表
单位名称:环江毛南族自治县第二小学 | 单位:万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项 目(按支出功能科目分类) | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 1659.88 | 一、一般公共服务支出 | 17.73 |
1、上级补助 | 10.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
2、本级 | 1649.88 | 三、国防支出 | 0.00 |
二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
1、上级补助 | 0.00 | 五、教育支出 | 1306.10 |
2、本级 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
1、上级补助 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 190.55 |
2、本级 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 0.00 |
五、事业收入 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
六、事业单位经营收入 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 0.00 |
七、上级补助收入 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
九、其他收入 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
十六、金融支出 | 0.00 | ||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 149.03 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
二十三、其他支出 | 0.00 | ||
二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||
二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||
二十六、债务发行费用支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 1659.88 | 本年支出合计 | 1663.41 |
上年结转结余 | 3.53 | 结转下年支出 | 0.00 |
收入总计 | 1663.41 | 支出总计 | 1663.41 |
注:报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表二:部门收入总体情况表
部门收入总体情况表
单位名称:环江毛南族自治县第二小学 | 单位:万元 | ||||||||||||||
部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 收入 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 收入 | 单位资金 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
201019 | 环江毛南族自治县第二小学 | 1663.41 | 1659.88 | 1659.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.53 | 3.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注:本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||||||||||||
表三:部门支出总体情况表
部门支出总体情况表
单位名称:环江毛南族自治县第二小学 | 单位:万元 | |||||
科目编码 | 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 (功能分类科目名称) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
合计 | 1663.41 | 1649.88 | 13.53 | 0 | ||
201019 | 1663.41 | 1649.88 | 13.53 | 0 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 17.73 | 17.73 | 0.00 | 0 | |
2050202 | 小学教育 | 1306.10 | 1292.57 | 13.53 | 0 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 13.22 | 13.22 | 0.00 | 0 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 177.33 | 177.33 | 0.00 | 0 | |
2210201 | 住房公积金 | 149.03 | 149.03 | 0.00 | 0 | |
注:本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表四:财政拨款收支总体情况表
财政拨款收支总体情况表
单位名称:环江毛南族自治县第二小学 | 单位:万元 | ||||
收 | 入 | 支 | 出 | ||
项目 | 预算数 | 项 目(按支出功能科目分类) | 预算数 | ||
一、一般公共预算拨款 | 1659.88 | 一、一般公共服务支出 | 17.73 | ||
1、上级补助 | 10.00 | 二、外交支出 | 0.00 | ||
2、本级 | 1649.88 | 三、国防支出 | 0.00 | ||
二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 | ||
1、上级补助 | 0.00 | 五、教育支出 | 1306.10 | ||
2、本级 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 | ||
三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | ||
1、上级补助 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 190.55 | ||
2、本级 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 0.00 | ||
十、节能环保支出 | 0.00 | ||||
十一、城乡社区支出 | 0.00 | ||||
十二、农林水支出 | 0.00 | ||||
十三、交通运输支出 | 0.00 | ||||
十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | ||||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||||
十六、金融支出 | 0.00 | ||||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||||
十九、住房保障支出 | 149.03 | ||||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||||
二十三、其他支出 | 0.00 | ||||
二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||||
二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||||
二十六、债务发行费用支出 | 0.00 | ||||
本年收入合计 | 1659.88 | 本年支出合计 | 1663.41 | ||
上年结转结余 | 3.53 | 结转下年支出 | 0.00 | ||
收入总计 | 1663.41 | 支出总计 | 1663.41 | ||
注:表中功能分类科目,根据各部门实际预算编制情况编列。 | |||||
报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||
表五:一般公共预算支出情况表
一般公共预算支出情况表
单位名称:环江毛南族自治县第二小学 | 单位:万元 | ||||||||
科目编码 |
部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 (功能分类科目名称) |
合计 | 基本支出 |
项目支出 |
结转下年支出 | |||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
201019 | 环江毛南族自治县第二小学 | 1663.41 | 1649.89 | 1632.16 | 17.73 | 13.53 | 0 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 17.73 | 17.73 | 0.00 | 17.73 | 0.00 | 0 | ||
2050202 | 小学教育 | 1306.10 | 1292.57 | 1292.57 | 0.00 | 13.53 | 0 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 13.22 | 13.22 | 13.22 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 177.33 | 177.33 | 177.33 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
2210201 | 住房公积金 | 149.03 | 149.03 | 149.03 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
注:本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||||||
表六:一般公共预算基本支出情况表
一般公共预算基本支出情况表
单位名称:环江毛南族自治县第二小学 | 单位:万元 | |||
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 1649.88 | 1632.15 | 17.73 | |
301 | 工资福利支出 | 1585.24 | 1585.24 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 565.03 | 565.03 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 33.08 | 33.08 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 60.83 | 60.83 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 472.09 | 472.09 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 177.33 | 177.33 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 80.16 | 80.16 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 7.76 | 7.76 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 155.37 | 155.37 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 33.59 | 33.59 | 0.00 |
302 | 商品和服务支出 | 17.73 | 0.00 | 17.73 |
30201 | 办公费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30202 | 印刷费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30209 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30211 | 差旅费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30228 | 工会经费 | 17.73 | 0.00 | 17.73 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 46.91 | 46.91 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 45.22 | 45.22 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 1.46 | 1.46 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.23 | 0.23 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表七:财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
单位名称:环江毛南族自治县第二小学 | 单位:万元 | ||||||||||||
部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 总计 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | ||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||||||||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | 小计 | 本级资金安排 | 上级补助资金安排 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
201019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差 | |||||||||||||
表八:政府性基金预算支出情况表
政府性基金预算支出情况表
单位名称:环江毛南族自治县第二小学 | 单位:万元 | |||||
科目编码 | 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称(功能分类科目名称) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注:本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差,本部门2026年度没有政府性基金预算支出,故本表无数据 | ||||||
表九:国有资本经营预算支出情况表
国有资本经营预算支出情况表
单位名称:环江毛南族自治县第二小学 | 单位:万元 | |||||
科目编码 |
部门(单位)代码 | 部门(单位)名称(功能分类科目名称) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门2026年度没有国有资本经营预算支出,故本表无数据
| ||||||
表十:2026年度预算项目绩效目标公开表
2026年度预算项目绩效目标公开表
单位名称:环江毛南族自治县第二小学 |
单位:万元 | |||
单位代码 | 单位名称 | 项目名称 | 预算金额 | 年度绩效目标 |
201019 | 环江毛南族自治县第二小学 | 义务教育阶段家庭经济困难学生生活自治区补助资金 | 4.16 | 年中调整 |
201019 | 环江毛南族自治县第二小学 | 义务教育阶段家庭经济困难学生生活中央补助资金 | 5.84 | 年中调整 |
注:本报表不包含不宜公开的项目,金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误