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环江毛南族自治县龙岩乡中心幼儿园 2026年度部门预算及“三公”经费预算编制说明

来源:更新日期:2026-03-11 01:48:004人阅读

环江毛南族自治县龙岩乡中心幼儿园

2026年度部门预算及“三公”经费预算编制说明


目录

第一部分环江毛南族自治县龙岩乡中心幼儿园概况

、主要职责

二、机构设置情况

第二部分环江毛南族自治县龙岩乡中心幼儿园2026部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

部分:名词解释

部分:环江毛南族自治县龙岩乡中心幼儿园2026年部门预算相关报

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公开预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2026年度预算项目绩效目标公开表


 

第一部分:环江毛南族自治县龙岩乡中心幼儿园概况

一、主要职责

(一)贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规;拟订全园教育改革与发展规划并组织实施。(二)编制本园教育事业发展规划并检查实施情况,向自治县人民政府和上级教育部门作出报告。(三)督促检查全园贯彻执行教育方针、政策、法令、法规和上级的各项规定;评估指导全园教育教学工作。(四)负责推进学前教育均衡发展和促进教育公平。(五)负责全园人才队伍和教师队伍建设,包括园长岗位培训、后备干部队伍建设、教师学历教育、继续教育等。(六)负责组织学籍管理工作。(七)按照中央关于全面推进素质教育要求,负责教育教学管理、教育教学改革及教育教学科学研究工作,检查指导全园实施素质教育工作,并组织推广先进的教育教学经验。(八)检查指导幼儿园教育教学设备的装备、管理和使用工作。(九)检查指导全园开展电化教育和信息化教学工作。(十)负责全园教师初级专业技术职务资格的评审,中、高级专业技术职务资格的申报工作。按照管理权限对教师进行考核、聘任、奖惩、晋升等工作。(十一)负责指导全园学生资助管理工作及安全管理工作。(十二)负责语言文字和指导推广普通话工作。(十三)完成上级部门交办的其他工作

机构设置情况

本部门无下属机构,有五个内设机构,分别为:行政办公室、保教室、财务室、安全办、资助办。(一)行政办公室负责幼儿园日常运转工作,负责信息、督查、安全保密、来信来访及答复、政务公开、人事编制等工作。(二)保教室指导教师掌握新课程标准,帮助教师理解教材,改进教学方法,更新教学手段,不断创新,全面提高课堂教学效益;组织开展形式多样的教研活动,总结推广先进教学经验,表彰教学研究和教学改革中的先进单位和个人。(三)财务室负责国有资产、预决算、财务管理、内部审计、政府采购、承担教育基本信息统计、分析、发布工作。(四)安全办负责幼儿园的安全稳定、安全教育工作,指导幼儿园的安全监督管理和事故防范、突发公共安全事件的应急管理工作;会同有关部门做好校园及周边治安综合治理及安全保卫工作。(五)资助办负责学生的资助工作、核实在校生人数,按有关规定开展免除保教费申报、评审、认定、公示和发放工作;加强免保教费补助资金的管理,加强幼儿园学生资助其他方面工作的指导和管理

 

 


部分环江毛南族自治县龙岩乡中心幼儿园2026年部门预算情况说明

部门收支总体情况说明

我部门总收入132.46万元,总支出132.46万元。总收入较2025年度预算数126.61万元,增加5.85万元,增长4.62%,主要原因是本单位教职工工资标准提高,相应的工资福利等项预算增加;26年社保及住房公积金等基数提高;上级专款提前下达部分编制到本年度预算中,故较上年度有所增加。总支出较2025年度预算数126.61万元,增加5.85万元,增长4.62%,主要原因是本单位教职工工资标准提高,相应的工资福利等项预算增加;26年社保及住房公积金等基数提高;上级专款提前下达部分编制到本年度预算中,故较上年度有所增加

二、部门收入总体情况说明

2026年我部门总收入132.46万元,较2025年度预算数126.61万元,增加5.85万元,增长4.62%,主要原因是本单位教职工工资标准提高,相应的工资福利等项预算增加;26年社保及住房公积金等基数提高;上级专款提前下达部分编制到本年度预算中,故较上年度有所增加

三、部门支出总体情况说明

我部门总支出132.46万元,较2025年度预算数126.61万元,增加5.85万元,增长4.62%,主要原因是本单位教职工工资标准提高,相应的工资福利等项预算增加;26年社保及住房公积金等基数提高;上级专款提前下达部分编制到本年度预算中,故较上年度有所增加。

(一)按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

(1)一般公共服务支出1.17万元,占支出总预算0.88%,比上年增加0.16万元,增长15.84%,主要原因是:本单位教职工工资标准提高,相应的工会经费支出增加。

(2)教育支出124.62万元,占支出总预算94.08%,比上年增加5.51万元,增长4.63%,主要原因是:教职工工资标准提高,人员经费预算增加;上级专款提前下达部分编制到本年度预算中,故较上年度增加。

(3)社会保障和就业支出3.64万元,占支出总预算2.75%,比上年减少0.04万元,下降1.09%,主要原因是:2026年机关事业单位基本养老保险基数降低。

(4)住房保障支出3.03万元,占支出总预算2.29%,比上年增加0.23万元,增长8.21%,主要原因是:26年住房公积金基数提高,住房公积金支出增加。

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算。

基本支出预算118.14万元,占支出预算89.19%,比上年增加11.53万元,增长10.82%。其中:

(1)工资福利支出116.96万元,占基本支出总预算99.00%,比上年增长11.37万元,增长10.77%,主要原因是:教职工工资标准提高,相应的工资福利支出增加。

(2)商品和服务支出1.17万元,占基本支出总预算0.99%,比上年增长0.16万元,增长15.84%,主要原因是:教职工工资标准提高,工会经费支出增加,相应的商品和服务支出增加。

项目支出预算。

项目支出预算14.33万元,占支出预算10.82%,比上年减少5.67万元,下降28.35%。其中:

(1)工资福利支出11.63万元,占项目支出总预算81.16%,比上年减少8.37万元,减少41.85%,主要原因是26年度幼儿人数减少,保育教育费收入下降,导致聘用教师也相对减少,因此该项支出大幅减少

(2)商品和服务支出2.70万元,占项目支出总预算18.84%,比上年增长2.70万元,增长100%,主要原因是2026年度上级专款提前下达部分编制到本年度预算中,故较上年度增加

四、财政拨款收支总体情况说明

我部门财政拨款总收入132.46万元,总支出132.46万元。财政拨款总收入较2025年度预算数126.61万元,增加5.85万元,增长4.62%,主要原因是教职工工资标准提高,相应的工资福利等项预算增加;26年社保及住房公积金等基数提高;上级专款提前下达部分编制到本年度预算中,故较上年度增加。财政拨款总支出较2025年度预算数126.61万元,增加5.85万元,增长4.62%,主要原因是教职工工资标准提高,相应的工资福利等项预算增加;26年社保及住房公积金等基数提高;上级专款提前下达部分编制到本年度预算中,故较上年度增加

五、一般公共预算支出情况说明

我部门一般公共预算支出共132.46万元,较2025年度预算数126.61万元,增加5.85万元,增长4.62%,其中:基本支出118.14万元,项目支出14.33万元。主要原因是教职工工资标准提高,相应的工资福利等项预算增加;26年社保及住房公积金等基数提高;上级专款提前下达部分编制到本年度预算中,故较上年度增加。具体情况为:

一般公共服务支出(类)支出1.17万元,占支出总预算的0.88%,较2025年度预算数1.01万元。增加0.16万元,增长15.84%,主要原因是:教职工工资标准提高,相应的工会经费支出增加

住房保障支出(类)支出3.03万元,占支出总预算的2.29%,较2025年度预算数2.80万元。增加0.23万元,增长8.21%,主要原因是:26年住房公积金基数提高,住房公积金支出增加

教育支出(类)支出124.62万元,占支出总预算的94.08%,较2025年度预算数119.11万元。增加5.51万元,增长4.63%,主要原因是:教职工工资标准提高,相应的工会经费支出增加

社会保障和就业支出(类)支出3.64万元,占支出总预算的2.75%,较2025年度预算数3.68万元。减少0.04万元,下降1.09%,主要原因是:2026年机关事业单位基本养老保险基数降低

六、一般公共预算基本支出情况说明

我部门一般公共预算基本支出共118.14万元,较2025年度预算数106.61万元,增加11.53万元,增长10.82%,主要原因是教职工工资标准提高及2026年社保及住房公积金等基数提高,相应的人员经费预算增加。具体情况为:

工资福利支出预算116.96万元,占基本支出预算的99.00%,较2025年度预算数105.59万元,增长11.37万元,增长10.77%,主要原因是:教职工工资标准提高,相应的工资福利支出预算增加

商品和服务支出预算1.17万元,占基本支出预算的0.99%,较2025年度预算数1.01万元,增长0.16万元,增长15.84%,主要原因是:教职工工资标准提高,相应的商品和服务支出预算增加,工会经费支出增加

七、一般公共预算“三”经费支出情况说明

我部门2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00万元,同口径较2025年度预算数0.00万元,增加0.00万元,增长0%,具体如下:

1.因公出国(境)费2026年预算安排0.00万元,较上年预算数0.00万元,主要原因是本部门本年度无因公出国人员。

2.公务接待费2026年预算安排0.00万元,较上年预算数0.00万元,主要原因是部门本年度无此项支出。

3.公务用车购置及运行费2026年预算安排0.00万元,较上年预算数0.00万元,其中:

公务用车购置费2026年预算安排0.00万元,较上年预算数0.00万元,主要原因是本部门无公务用车。

公务用车运行维护费2026年预算安排0.00万元,较上年预算数0.00万元,主要原因是本部门无公务用车,所以没有公务用车运行维护费。

政府性基金预算支出情况说明

我部门2026年政府性基金预算支出共0.00万元,较2025年度预算数0.00万元,增加0.00万元,增长0%,主要原因是本单位无政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出情况说明

我部门2026年国有资本经营预算支出共0.00万元,较2025年度预算数0.00万元,增加0.00万元,增长0%,主要原因是本部门本年度无国有资本经营经费支出

十、其他重要事项情况说明

(一)工会经费安排情况说明

2026年本部门工会经费预算1.17万元,较2025年度预算数1.01万元,增加0.16万元,增长15.84%,主要原因是:教职工工资标准提高,工会经费增加

(二)政府采购预算安排情况说明

我部门2026年政府采购预算总金额0万元。其中:货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。对相关采购事项进行必要说明。

(三)国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效目标情况说明

1.我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及项目4个,预算资金14.33万元。绩效目标情况详见报表(日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外)。

2.重点项目预算绩效目标说明。

项目一:学校工作经费,预算资金8万元。

绩效目标:通过学校工作经费,合理安排人员工资、日常办公、资本性支出,保障人员工资支出和正常运转,确保资金规范使用效果。

数量指标:教师人数≥4人。

质量指示:聘用教师师资合格率聘用=100%,聘用教师年度考核合格率=100%。

时效指标:聘用教师工资发放及时率达到100%。

成本指标:项目总成本≤8万元。

效益指标:保障学校工作正常运转,提高聘用教师工作积极性。

满意度指标:聘用教师满意度≥98%。



部分名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

7.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

11.机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


部分环江毛南族自治县龙岩乡中心幼儿园2026年部门预算相关报

表一:部门收支总体情况表

部门收支总体情况表

单位名称:环江毛南族自治县龙岩乡中心幼儿园

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

目(按支出功能科目分类)

预算数

一、一般公共预算拨款

132.46

一、一般公共服务支出

1.17

1、上级补助

6.33

二、外交支出

0.00

2、本级

126.14

三、国防支出

0.00

二、政府性基金预算拨款

0.00

四、公共安全支出

0.00

1、上级补助

0.00

五、教育支出

124.62

2、本级

0.00

六、科学技术支出

0.00

三、国有资本经营预算拨款

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

0.00

1、上级补助

0.00

八、社会保障和就业支出

3.64

2、本级

0.00

九、卫生健康支出

0.00

四、财政专户管理资金收入

0.00

十、节能环保支出

0.00

五、事业收入

0.00

十一、城乡社区支出

0.00

六、事业单位经营收入

0.00

十二、农林水支出

0.00

七、上级补助收入

0.00

十三、交通运输支出

0.00

八、附属单位上缴收入

0.00

十四、资源勘探工业信息等支出

0.00

九、其他收入

0.00

十五、商业服务业等支出

0.00



十六、金融支出

0.00



十七、援助其他地区支出

0.00



十八、自然资源海洋气象等支出

0.00



十九、住房保障支出

3.03



二十、粮油物资储备支出

0.00



二十一、国有资本经营预算支出

0.00



二十二、灾害防治及应急管理支出

0.00



二十三、其他支出

0.00



二十四、债务还本支出

0.00



二十五、债务付息支出

0.00



二十六、债务发行费用支出

0.00

本年收入合计

132.46

本年支出合计

132.46

上年结转结余

0.00

结转下年支出

0.00

收入总计

132.46

支出总计

132.46

注:报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。


部门收入总体情况表

 

部门收入总体情况表

 

单位名称:环江毛南族自治县龙岩乡中心幼儿园

单位:万元

部门(单位)代码

部门(单位)名称

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

收入

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

收入

单位资金



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

201011

环江毛南族自治县龙岩乡中心幼儿园

132.46

132.46

132.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

 


部门支出总体情况表

部门支出总体情况表

单位名称:环江毛南族自治县龙岩乡中心幼儿园

单位:万元

科目编码

部门(单位)代码

部门(单位)名称

(功能分类科目名称)

合计

基本支出

项目支出

结转下年支出



合计

132.46

118.14

14.33

0


201011


132.46

118.14

14.33

0

2012999


其他群众团体事务支出

1.17

1.17

0.00

0

2050201


学前教育

124.62

110.30

14.33

0

2080505


机关事业单位基本养老保险缴费支出

3.64

3.64

0.00

0

2210201


住房公积金

3.03

3.03

0.00

0

注:本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

财政拨款收支总体情况表

单位名称:环江毛南族自治县龙岩乡中心幼儿园

单位:万元




项目

预算数

目(按支出功能科目分类)

预算数


一、一般公共预算拨款

132.46

一、一般公共服务支出

1.17


1、上级补助

6.33

二、外交支出

0.00


2、本级

126.14

三、国防支出

0.00


二、政府性基金预算拨款

0.00

四、公共安全支出

0.00


1、上级补助

0.00

五、教育支出

124.62


2、本级

0.00

六、科学技术支出

0.00


三、国有资本经营预算拨款

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

0.00


1、上级补助

0.00

八、社会保障和就业支出

3.64


2、本级

0.00

九、卫生健康支出

0.00




十、节能环保支出

0.00




十一、城乡社区支出

0.00




十二、农林水支出

0.00




十三、交通运输支出

0.00




十四、资源勘探工业信息等支出

0.00




十五、商业服务业等支出

0.00




十六、金融支出

0.00




十七、援助其他地区支出

0.00




十八、自然资源海洋气象等支出

0.00




十九、住房保障支出

3.03




二十、粮油物资储备支出

0.00




二十一、国有资本经营预算支出

0.00




二十二、灾害防治及应急管理支出

0.00




二十三、其他支出

0.00




二十四、债务还本支出

0.00




二十五、债务付息支出

0.00




二十六、债务发行费用支出

0.00


本年收入合计

132.46

本年支出合计

132.46


上年结转结余

0.00

结转下年支出

0.00


收入总计

132.46

支出总计

132.46


注:表中功能分类科目,根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。


一般公共预算支出情况表

 

一般公共预算支出情况表

 

单位名称:环江毛南族自治县龙岩乡中心幼儿园

单位:万元

 

 

科目编码

 

 

部门(单位)代码

部门(单位)名称

(功能分类科目名称)

 

 

合计

基本支出

 

 

项目支出

 

 

结转下年支出

小计

人员经费

公用经费




1

2

3

4

5

6


201011

环江毛南族自治县龙岩乡中心幼儿园

132.46

118.13

116.96

1.17

14.33

0

2012999


其他群众团体事务支出

1.17

1.17

0.00

1.17

0.00

0

2050201


学前教育

124.62

110.30

110.30

0.00

14.33

0

2080505


机关事业单位基本养老保险缴费支出

3.64

3.64

3.64

0.00

0.00

0

2210201


住房公积金

3.03

3.03

3.03

0.00

0.00

0

注:本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。


一般公共预算基本支出情况表

一般公共预算基本支出情况表

单位名称:环江毛南族自治县龙岩乡中心幼儿园

单位:万元

 

部门预算支出经济分类科目

 

本年一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费


合计

118.13

116.96

1.17

301

工资福利支出

116.96

116.96

0.00

30101

基本工资

11.31

11.31

0.00

30102

津贴补贴

2.23

2.23

0.00

30103

奖金

19.27

19.27

0.00

30107

绩效工资

21.67

21.67

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

3.64

3.64

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

1.63

1.63

0.00

30112

其他社会保障缴费

0.16

0.16

0.00

30113

住房公积金

10.62

10.62

0.00

30199

其他工资福利支出

46.44

46.44

0.00

302

商品和服务支出

1.17

0.00

1.17

30201

办公费

0.00

0.00

0.00

30228

工会经费

1.17

0.00

1.17

注:本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

单位名称:环江毛南族自治县龙岩乡中心幼儿园






单位:万元

门(单位)代码

部门(单位)名称

总计

“三”经费

会议费

培训费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车运行维护费

公务用车购置费

小计

本级资金安排

上级补助资金安排



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

201011


0.00

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0.00

0.00

0.00

注:本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差







政府性基金预算支出情况表

政府性基金预算支出情况表

单位名称:环江毛南族自治县龙岩乡中心幼儿园

单位:万元

科目编码

部门(单位)代码

部门(单位)名称(功能分类科目名称)

合计

基本支出

项目支出

结转下年支出




0.00

0.00

0.00

0.00

注:本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差本部门2026年度没政府性基金预算支出,故本表无数据


国有资本经营预算支出情况表

国有资本经营预算支出情况表

单位名称:环江毛南族自治县龙岩乡中心幼儿园

单位:万元

 

科目编码

 

部门(单位)代码

部门(单位)名称(功能分类科目名称)

合计

基本支出

项目支出

结转下年支出

1

2

3

4



合计

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门2026度没有国有资本经营预算支出,故本表无数据

 


2026年度预算项目绩效目标公开表

2026年度预算项目绩效目标公开表

单位名称:环江毛南族自治县龙岩乡中心幼儿园

 

单位:万元

单位代码

单位名称

项目名称

预算金额

年度绩效目标

201011

环江毛南族自治县龙岩乡中心幼儿园

扩大学前教育资源奖补(学前生均)

2.70

保障学校正常运转,持续改善学校基本办学条件,促进教育健康发展

201011

环江毛南族自治县龙岩乡中心幼儿园

学前一年免保育教育费(自治区)

1.15

学前教育免除保教费自治区补助资金年内支付完成

201011

环江毛南族自治县龙岩乡中心幼儿园

学前一年免保育教育费(中央)

2.47

学前教育免除保教费中央补助资金年内支付完成

201011

环江毛南族自治县龙岩乡中心幼儿园

学校工作经费

8.00

根据环发改价【2019】7号文件关于调整我县公办幼儿园保育教育费收费标准的通知依据相关资金管理办法,教育保育费收费标准为中心园1400元/人/学期,总收入5.6万。主要用于支付幼儿园聘用人员工资、五险费等,达到保障幼儿园人员工资支出和幼儿园正常运转的目的,实现合理安排人员工资,保障人员工资支出和正常运转,确保资金规范使用效果。

注:本报表不包含不宜公开的项目,金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误