环江毛南族自治县大才乡中心幼儿园 2026年度部门预算及“三公”经费预算编制说明
环江毛南族自治县大才乡中心幼儿园
2026年度部门预算及“三公”经费预算编制说明
目录
第一部分:环江毛南族自治县大才乡中心幼儿园概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分:环江毛南族自治县大才乡中心幼儿园2026年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分:名词解释
第四部分:环江毛南族自治县大才乡中心幼儿园2026年部门预算相关报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公开预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、2026年度预算项目绩效目标公开表
第一部分:环江毛南族自治县大才乡中心幼儿园概况
一、主要职责
(一)贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规;拟订全镇教育改革与发展规划并组织实施。
(二)编制本校幼儿教育发展规划并检查实施情况,向上级教育局作出报告。
(三)督促检查全乡幼儿园贯彻执行教育方针、政策、法令、法规和上级的各项规定;评估指导全乡幼儿教育教学工作。
(四)负责推进幼儿教育持续、稳定、健康发展。指导全乡幼儿园教育事业的发展。
(五)负责全乡公办幼儿教师队伍建设,岗位培训、教师培训。
(六)负责组织全乡公办、民办幼儿园做好幼儿园学籍管理工作。
(七)负责指导全乡幼儿园学生资助管理工作。
(八)负责指导推进语言文字和指导推广普通话工作。
(九)完成自治县教育局交办的其他工作。
二、 机构设置情况
内设机构情况:本预算为环江毛南族自治县大才乡中心幼儿园本级预算,属于全额拨款事业单位,无内设科室;人员构成情况:2026年大才乡中心幼儿园编制人数10人,聘用教职工10人,后勤聘用3人,保安2人。
第二部分:环江毛南族自治县大才乡中心幼儿园2026年部门预算情况说明
一、 部门收支总体情况说明
我部门总收入158.41万元,总支出158.41万元。总收入较2025年度预算数168.44万元,减少10.03万元,下降5.95%,主要原因是聘用教师人数较去年减少1人;2026年幼儿园幼儿人数减少,全年保育教育费收入相应减少。总支出较2025年度预算数168.44万元,减少10.03万元,下降5.95%,主要原因是聘用教师人数较去年减少1人;2026年幼儿园幼儿人数减少,全年保育教育费收入相应减少,支出相应减少。
二、部门收入总体情况说明
2026年我部门总收入158.41万元,较2025年度预算数168.44万元,减少10.03万元,下降5.95%,主要原因是聘用教师人数较去年减少1人;2026年幼儿园幼儿人数减少,全年保育教育费收入相应减少。
三、部门支出总体情况说明
我部门总支出158.41万元,较2025年度预算数168.44万元,减少10.03万元,下降5.95%,主要原因是聘用教师人数较去年减少1人;2026年幼儿园幼儿人数减少,全年保育教育费收入相应减少,支出相应减少。
(一)按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:
(1)一般公共服务支出1.32万元,占支出总预算0.83%,比上年增加0.18万元,增长15.79%,主要原因是:本年度工会会员工资提高,工会会费增加。
(2)教育支出150.32万元,占支出总预算94.89%,比上年减少10.31万元,下降6.42%,主要原因是:聘用教师人数较去年减少1人;2026年幼儿园幼儿人数减少,全年保育教育费收入相应减少,支出相应减少。
(3)社会保障和就业支出3.70万元,占支出总预算2.34%,比上年减少0.09万元,下降2.37%,主要原因是:机关事业单位基本养老保险缴费基数较去年略低。
(4)住房保障支出3.07万元,占支出总预算1.94%,比上年增加0.19万元,增长6.60%,主要原因是:住房公积金基数较去年增加。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出预算。
基本支出预算130.63万元,占支出预算82.46%,比上年增加13.19万元,增长11.23%。其中:
(1)工资福利支出129.31万元,占基本支出总预算98.99%,比上年增长13.01万元,增长11.19%,主要原因是:本年度根据当地事业单位基本工资调增;教师每年岗位、薪级晋升,工资增加。
(2)商品和服务支出1.32万元,占基本支出总预算1.01%,比上年增长0.18万元,增长15.79%,主要原因是:本年度工会会员工资提高,工会会费增加。
项目支出预算。
项目支出预算27.79万元,占支出预算17.54%,比上年减少23.21万元,下降45.51%。其中:
(1)工资福利支出22.52万元,占项目支出总预算81.04%,比上年减少23.48万元,减少51.04%,主要原因是:本年度幼儿人数减少,保育教育费收入下降,导致聘用教师也相对减少,因此该项支出大幅减少,应优化项目人员经费配置。
(2)商品和服务支出5.26万元,占项目支出总预算18.93%,比上年增长0.26万元,增长5.20%,主要原因是:2026年提前下达上级专款指标,项目编制到当年预算中,2025年无上级专款提前下达部分,所以增长。
四、财政拨款收支总体情况说明
我部门财政拨款总收入158.41万元,总支出158.41万元。财政拨款总收入较2025年度预算数168.44万元,减少10.03万元,下降5.95%,主要原因是聘用教师人数较去年减少1人;2026年幼儿园幼儿人数减少,全年保育教育费收入相应减少。财政拨款总支出较2025年度预算数168.44万元,减少10.03万元,下降5.95%,主要原因是聘用教师人数较去年减少1人;2026年幼儿园幼儿人数减少,全年保育教育费收入相应减少,支出相应减少。
五、一般公共预算支出情况说明
我部门一般公共预算支出共158.41万元,较2025年度预算数168.44万元,减少10.03万元,下降5.95%,其中:基本支出130.63万元,项目支出27.79万元。主要原因是聘用教师人数较去年减少1人;2026年幼儿园幼儿人数减少,全年保育教育费收入相应减少,支出相应减少。具体情况为:
一般公共服务支出(类)支出1.32万元,占支出总预算的0.83%,较2025年度预算数1.14万元。增加0.18万元,增长15.79%,主要原因是:本年度工会会员工资提高,工会会费增加。
住房保障支出(类)支出3.07万元,占支出总预算的1.94%,较2025年度预算数2.88万元。增加0.19万元,增长6.60%,主要原因是:住房公积金基数较去年增加。
教育支出(类)支出150.32万元,占支出总预算的94.89%,较2025年度预算数160.63万元。减少10.31万元,下降6.42%,主要原因是:聘用教师人数较去年减少1人;2026年幼儿园幼儿人数减少,全年保育教育费收入相应减少,支出相应减少。
社会保障和就业支出(类)支出3.70万元,占支出总预算的2.34%,较2025年度预算数3.79万元。减少0.09万元,下降2.37%,主要原因是:机关事业单位基本养老保险缴费基数较去年略低。
六、一般公共预算基本支出情况说明
我部门一般公共预算基本支出共130.63万元,较2025年度预算数117.44万元,增加13.19万元,增长11.23%,主要原因是本年度根据当地事业单位基本工资调增;教师每年岗位、薪级晋升,工资增加。具体情况为:
工资福利支出预算129.31万元,占基本支出预算的98.99%,较2025年度预算数116.30万元,增长13.01万元,增长11.19%,主要原因是:本年度根据当地事业单位基本工资调增;教师每年岗位、薪级晋升,工资增加。
商品和服务支出预算1.32万元,占基本支出预算的1.01%,较2025年度预算数1.14万元,增长0.18万元,增长15.79%,主要原因是:本年度工会会员工资提高,工会会费增加。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我部门2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00万元,同口径较2025年度预算数0.00万元,增加0.00万元,增长0%,具体如下:
1.因公出国(境)费2026年预算安排0.00万元,较上年预算数0.00万元,主要原因是本部门2026年没有因公出国(境)费。
2.公务接待费2026年预算安排0.00万元,较上年预算数0.00万元,主要原因是本部门没有公务接待费。
3.公务用车购置及运行费2026年预算安排0.00万元,较上年预算数0.00万元,其中:
公务用车购置费2026年预算安排0.00万元,较上年预算数0.00万元,主要原因是本部门没有公务用车购置费。
公务用车运行维护费2026年预算安排0.00万元,较上年预算数0.00万元,主要原因是本部门没有公务用车运行维护费。
八、 政府性基金预算支出情况说明
我部门2026年政府性基金预算支出共0.00万元,较2025年度预算数0.00万元,增加0.00万元,增长0%,主要原因是本部门2026年没有政府性基金预算支出。
九、 国有资本经营预算支出情况说明
我部门2026年国有资本经营预算支出共0.00万元,较2025年度预算数0.00万元,增加0.00万元,增长0%,主要原因是本部门2026年没有国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
(一)事业单位工会经费安排情况说明
2026年本部门工会经费预算1.32万元,较2025年度预算数1.14万元,增加0.18万元,增长15.79%,主要原因是:本年度工会会员工资提高,工会会费增加。
(二)政府采购预算安排情况说明
我部门2026年政府采购预算总金额0万元。其中:货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。对相关采购事项进行必要说明。
(三)国有资产占用情况说明
截至2025年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
(四)预算绩效目标情况说明
1.我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及项目5个,预算资金16.32万元。绩效目标情况详见报表(日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外)。
2.重点项目预算绩效目标说明。
(1)项目一:学校工作经费,预算资金16万元。
绩效目标:通过学校工作经费保障幼儿园人员工资支出和幼儿园正常运转的目的,实现合理安排人员工资,促进教育健康发展,确保资金规范使用。
数量指标:幼儿人数≤114人。
质量指标:资金使用合规率=100%。
时效指标:2026年12月31日前完成。
成本指标:项目成本≤16万元。
效益指标:保障学校正常运转。
满意度指标:家长及教师满意度≥90%。
(2)项目二:学校日常工作经费,预算资金0.32万元。
绩效目标:通过学校日常工作经费,实现合理安排日常办公经费的支出,保障幼儿园正常运转的目的,促进教育健康发展,确保资金规范使用。
数量指标:幼儿人数≤114人。
质量指标:资金使用合规率=100%。
时效指标:2026年12月31日前完成。
成本指标:项目成本≤0.32万元。
效益指标:保障学校正常运转。
满意度指标:家长及教师满意度≥90%。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
7.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
11.机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分:环江毛南族自治县大才乡中心幼儿园2026年部门预算相关报表
表一:部门收支总体情况表
部门收支总体情况表
单位名称:环江毛南族自治县大才乡中心幼儿园 | 单位:万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项 目(按支出功能科目分类) | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 158.25 | 一、一般公共服务支出 | 1.32 |
1、上级补助 | 11.30 | 二、外交支出 | 0.00 |
2、本级 | 146.94 | 三、国防支出 | 0.00 |
二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
1、上级补助 | 0.00 | 五、教育支出 | 150.32 |
2、本级 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
1、上级补助 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 3.70 |
2、本级 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 0.00 |
五、事业收入 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
六、事业单位经营收入 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 0.00 |
七、上级补助收入 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
九、其他收入 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
十六、金融支出 | 0.00 | ||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 3.07 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
二十三、其他支出 | 0.00 | ||
二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||
二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||
二十六、债务发行费用支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 158.25 | 本年支出合计 | 158.41 |
上年结转结余 | 0.17 | 结转下年支出 | 0.00 |
收入总计 | 158.41 | 支出总计 | 158.41 |
注:报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表二:部门收入总体情况表
部门收入总体情况表
单位名称:环江毛南族自治县大才乡中心幼儿园 | 单位:万元 | ||||||||||||||
部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 收入 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 收入 | 单位资金 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
201007 | 环江毛南族自治县大才乡中心幼儿园 | 158.41 | 158.25 | 158.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注:本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||||||||||||
表三:部门支出总体情况表
部门支出总体情况表
单位名称:环江毛南族自治县大才乡中心幼儿园 | 单位:万元 | |||||
科目编码 | 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 (功能分类科目名称) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
合计 | 158.41 | 130.63 | 27.79 | 0 | ||
201007 | 158.41 | 130.63 | 27.79 | 0 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 1.32 | 1.32 | 0.00 | 0 | |
2050201 | 学前教育 | 150.32 | 122.53 | 27.79 | 0 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.70 | 3.70 | 0.00 | 0 | |
2210201 | 住房公积金 | 3.07 | 3.07 | 0.00 | 0 | |
注:本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表四:财政拨款收支总体情况表
财政拨款收支总体情况表
单位名称:环江毛南族自治县大才乡中心幼儿园 | 单位:万元 | ||||
收 | 入 | 支 | 出 | ||
项目 | 预算数 | 项 目(按支出功能科目分类) | 预算数 | ||
一、一般公共预算拨款 | 158.25 | 一、一般公共服务支出 | 1.32 | ||
1、上级补助 | 11.30 | 二、外交支出 | 0.00 | ||
2、本级 | 146.94 | 三、国防支出 | 0.00 | ||
二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 | ||
1、上级补助 | 0.00 | 五、教育支出 | 150.32 | ||
2、本级 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 | ||
三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | ||
1、上级补助 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 3.70 | ||
2、本级 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 0.00 | ||
十、节能环保支出 | 0.00 | ||||
十一、城乡社区支出 | 0.00 | ||||
十二、农林水支出 | 0.00 | ||||
十三、交通运输支出 | 0.00 | ||||
十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | ||||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||||
十六、金融支出 | 0.00 | ||||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||||
十九、住房保障支出 | 3.07 | ||||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||||
二十三、其他支出 | 0.00 | ||||
二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||||
二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||||
二十六、债务发行费用支出 | 0.00 | ||||
本年收入合计 | 158.25 | 本年支出合计 | 158.41 | ||
上年结转结余 | 0.17 | 结转下年支出 | 0.00 | ||
收入总计 | 158.41 | 支出总计 | 158.41 | ||
注:表中功能分类科目,根据各部门实际预算编制情况编列。 | |||||
报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||
表五:一般公共预算支出情况表
一般公共预算支出情况表
单位名称:环江毛南族自治县大才乡中心幼儿园 | 单位:万元 | ||||||||
科目编码 |
部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 (功能分类科目名称) |
合计 | 基本支出 |
项目支出 |
结转下年支出 | |||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
201007 | 环江毛南族自治县大才乡中心幼儿园 | 158.41 | 130.63 | 129.31 | 1.32 | 27.79 | 0 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 1.32 | 1.32 | 0.00 | 1.32 | 0.00 | 0 | ||
2050201 | 学前教育 | 150.32 | 122.53 | 122.53 | 0.00 | 27.79 | 0 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
2210201 | 住房公积金 | 3.07 | 3.07 | 3.07 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
注:本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||||||
表六:一般公共预算基本支出情况表
一般公共预算基本支出情况表
单位名称:环江毛南族自治县大才乡中心幼儿园 | 单位:万元 | |||
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 130.63 | 129.31 | 1.32 | |
301 | 工资福利支出 | 129.31 | 129.31 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 11.45 | 11.45 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 1.75 | 1.75 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 22.21 | 22.21 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 23.70 | 23.70 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3.70 | 3.70 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.65 | 1.65 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.16 | 0.16 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 12.02 | 12.02 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 52.65 | 52.65 | 0.00 |
302 | 商品和服务支出 | 1.32 | 0.00 | 1.32 |
30201 | 办公费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30228 | 工会经费 | 1.32 | 0.00 | 1.32 |
注:本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表七:财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
单位名称:环江毛南族自治县大才乡中心幼儿园 | 单位:万元 | ||||||||||||
部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 总计 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | ||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||||||||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | 小计 | 本级资金安排 | 上级补助资金安排 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
201007 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差 | |||||||||||||
表八:政府性基金预算支出情况表
政府性基金预算支出情况表
单位名称:环江毛南族自治县大才乡中心幼儿园 | 单位:万元 | |||||
科目编码 | 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称(功能分类科目名称) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注:本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差,本部门2026年度没有政府性基金预算支出,故本表无数据 | ||||||
表九:国有资本经营预算支出情况表
国有资本经营预算支出情况表
单位名称:环江毛南族自治县大才乡中心幼儿园 | 单位:万元 | |||||
科目编码 |
部门(单位)代码 | 部门(单位)名称(功能分类科目名称) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门2026年度没有国有资本经营预算支出,故本表无数据
| ||||||
表十:2026年度预算项目绩效目标公开表
2026年度预算项目绩效目标公开表
单位名称:环江毛南族自治县大才乡中心幼儿园 |
单位:万元 | |||
单位代码 | 单位名称 | 项目名称 | 预算金额 | 年度绩效目标 |
201007 | 环江毛南族自治县大才乡中心幼儿园 | 扩大学前教育资源奖补(学前生均) | 4.59 | 通过项目的实施,减轻学前教育家庭的就学负担,使学前教育幼儿顺利入园。保障学前教育学校的日常运转,保障学前教育教学正常开展,不断提高家长送子女入学的积极性。不断提高保障标准和保障水平,学前教育学校的基础设施、教育教学设备不断改善,促进了学校办学水平的提高,切实保障学校正常运转,促进了学前教育学校的发展。 |
201007 | 环江毛南族自治县大才乡中心幼儿园 | 学前一年免保育教育费(自治区) | 2.13 | 根据相关文件学前教育免除教育保育费自治区补助资金资金管理办法,通过此项经费,确保幼儿园聘用人员工资、五险费、办公费等,要达到保障幼儿人员工资支出和幼儿园正常运转的目的。 |
201007 | 环江毛南族自治县大才乡中心幼儿园 | 学前一年免保育教育费(中央)) | 4.58 | 根据相关文件学前教育免除教育保育费自治区补助资金资金管理办法,通过此项经费,确保幼儿园聘用人员工资、五险费、办公费等,要达到保障幼儿人员工资支出和幼儿园正常运转的目的。 |
201007 | 环江毛南族自治县大才乡中心幼儿园 | 学校日常工作经费 | 0.32 | 保障幼儿园正常运转,促进教育健康发展,确保资金规范使用。 |
201007 | 环江毛南族自治县大才乡中心幼儿园 | 学校工作经费 | 16.00 | 保障幼儿园人员工资支出和幼儿园正常运转,实现合理安排人员工资、日常办公、资本性支出,保障人员工资支出和正常运转,促进教育健康发展,确保资金规范使用。 |
注:本报表不包含不宜公开的项目,金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误