环江毛南族自治县司法局2024年度部门决算
环江毛南族自治县司法局2024年度部门决算
目录
第一部分:环江毛南族自治县司法局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:环江毛南族自治县司法局2024年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九:财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分:环江毛南族自治县司法局2024年度部门决算情况说明
一、2024年度收入支出决算总体情况。
二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2024年度政府性基金预算支出决算情况。
五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分:名词解释
第一部分:环江毛南族自治县司法局概况
一、主要职能
1、贯彻执行国家司法行政工作的方针、政策和法律、法规规定的工作职责,研究制定全县司法行政工作的中长期发展规划、年度工作计划并组织实施。
2、拟订本县普法依法治理工作规划报党委、政府通过后组织实施,承担县依法治县领导小组办公室的日常工作。
3、指导管理全县基层司法所、人民调解和基层法律服务工作,参与重大疑难民间纠纷调解处理工作。
4、指导、监督、管理全县社区矫正工作,承担县社区矫正工作领导小组办公室的日常工作。
5、指导管理全县刑释解教人员的安置帮教工作,承担县刑释解教人员安置帮教工作领导小组办公室的日常工作。
6、指导管理全县公证机构和公证业务工作。
7、指导管理全县律师和律师事务所的工作。
8、指导管理全县法律援助工作。
9、指导管理全县面向社会服务的司法鉴定工作。
10、参与地方性法规、规章的草拟工作,管理系统内部法制建设,承担司法行政应诉工作。
11、负责全县司法行政系统的队伍建设和思想政治工作,管理机关和直属单位的人事工作,负责全县司法行政系统警务管理和警务督察工作。
12、承办县人民政府和上级业务主管部门交办的其他工作事项。
13、承办自治区人民政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
根据上述职责,司法局设5个内设机构。实有财政供养在职在编人数40人,其中行政在职35人,参公在职1人,事业在职4人;离退休42人。
(一)社区矫正管理科
工作职责:负责监督检查社区矫正法律法规和政策的执行工作,拟定社区矫正工作发展规划、管理制度和相关政策并组织实施。指导、监督社区矫正对象的刑罚执行、管理教育和帮扶工作。指导社会力量和志愿者参与社区矫正工作。指导社区矫正场所建设和管理工作。负责自治县社区矫正工作领导小组办公室的日常工作。
(二)政府法律事务科
工作职责:承办自治县人民政府行政规范性文件合法性审查工作。负责行政执法的综合协调工作。指导、监督各乡镇、各部门依法行政工作,推进严格规范公正文明执法。负责协调行政执法体制改革和行政执法的普遍性重要性问题。指导行政执法示范点建设。组织开展行政执法监督工作。负责自治县人民政府职能转变、“放管服”改革措施的法制协调工作。指导行政执法队伍规范化、制度化建设。指导行政裁决工作。承办向自治县人民政府申请的行政复议和行政赔偿案件。负责办理自治县人民政府的行政应诉案件。承办因不服自治县人民政府行政复议决定依法向河池市人民政府申请裁决案件的答复工作。指导、监督全县行政复议、行政应诉工作。承办自治县司法局的行政复议、行政应诉和国家赔偿案件。
(三)公共法律服务管理科
工作职责:制定保障人民群众参与、促进、监督法治建设的制度措施。指导人民团体、群众自治组织和社会组织参与、支持法治社会建设工作。指导人民调解、行政调解、行业性专业性调解工作。指导人民陪审员和人民监督员选任管理工作。指导全县刑满释放人员安置帮教工作。负责自治县刑释人员安置帮教工作领导小组办公室的日常工作。负责规划和推进公共法律服务体系和平台建设。指导、监督、管理律师、公证、法律援助、基层法律服务、仲裁等工作。指导、监督律师公证、法律援助、基层法律服务、仲裁等方面的法律法规和规章政策的执行。指导、监督律师、公证、法律援助、基层法律服务、仲裁及从业人员执业许可。组织实施我县法律援助工作。牵头指导律师行业党建工作。指导、监督党政机关、企事业单位、村(居)法律顾问工作。指导社会组织和志愿者开展法律服务工作。指导公职律师和公司律师工作。
(四)普法依法治理科
工作职责:负责处理自治县党委全面依法治县委员会办公室日常事务。承担全面依法治县工作规划建议的协调工作。组织起草全面依法治县有关重要文件。研究提出建设法治政府、法治社会的意见和措施,对应完成法治调研、法治督察工作任务。负责拟订法治宣传教育规划并组织实施。指导、监督各部门各单位“谁执法谁普法”的普法责任制落实工作,推进全民普法。指导、监督国家工作人员学法用法工作。指导、监督各乡镇、各部门、各行业依法治理和法治创建工作。组织、指导对外法治宣传、新闻宣传工作。指导、推进社会主义法治文化建设工作。
(五)综合科
办公室负责机关日常运转工作。承担机关文电、会务、机要、档案、督查督办、政务公开、统计、保密、信访、外事、安全、应急管理等工作。负责机关重要文稿、公文的组织起草、审核工作和信息报送工作。负责本系统舆情监控。负责本系统车辆的管理,保养、维护、修理、出差用车安排、加油、使用人员登记等工作。
政工科负责负责本系统思想政治和组织、人事和纪检监察工作,指导、监督党的建设和干部队伍建设。负责机关离退休人员工作。负责机关和直属事业单位的党群工作。推进司法所及队伍建设。
财务科负责指导本系统财务、物资装备和基本建设管理工作,拟定建设标准、经费保障、物资装备和财务管理办法。指导、监督本系统政法补助专款和基建投资的使用工作。负责全系统服装和警车等业务装备的管理工作。负责机关、基层司法所、直属事业单位的预决算和机关的财务管理、国有资产管理、政府采购等工作。开展审计监督工作。指导、管理本系统信息化建设。承担机关电子政务工作的具体实施和技术保障。承担机关综合政务管理、公共法律服务网络平台及其相关业务系统的建设、维护和系统信息数据资源集成共享及应用工作。负责机关官网的建设和维护。
调处办负责组织协调、督促指导全县“三大纠纷”调处工作;总结交流调处工作经验,做好调处人员的业务培训和业务统计工作;负责自治县人民政府直接交办的重大、疑难“三大纠纷”案件的调处工作;完成自治县人民政府交办的其他工作任务。
第二部分:环江毛南族自治县司法局2024年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表 收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:环江毛南族自治县司法局 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1167.8 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 6.81 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 32 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 33 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 0.0 | 四、公共安全支出 | 34 | 1021.48 |
五、事业收入 | 5 | 0.0 | 五、教育支出 | 35 | |
六、经营收入 | 6 | 0.0 | 六、科学技术支出 | 36 | |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.0 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | |
八、其他收入 | 8 | 0.0 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 63.81 |
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |||
16 | 十六、金融支出 | 46 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 57.28 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | 18.43 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |||
本年收入合计 | 27 | 1167.8 | 本年支出合计 | 57 | 1167.8 |
使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | 结余分配 | 58 | ||
年初结转和结余 | 29 | 0.0 | 年末结转和结余 | 59 | 0.0 |
总计 | 30 | 1167.8 | 总计 | 60 | 1167.8 |
表二:收入决算表 收入决算表 | |||||||||||
公开02表 | |||||||||||
部门:环江毛南族自治县司法局 | 金额单位:万元 | ||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
合计 | 合计 | 1167.8 | 1167.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 6.81 | 6.81 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
20129 | 群众团体事务 | 6.81 | 6.81 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 6.81 | 6.81 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
204 | 公共安全支出 | 1021.48 | 1021.48 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
20406 | 司法 | 1020.84 | 1020.84 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
2040601 | 行政运行 | 708.63 | 708.63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
2040604 | 基层司法业务 | 41.18 | 41.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
2040605 | 普法宣传 | 1.22 | 1.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
2040607 | 公共法律服务 | 19.49 | 19.49 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
2040699 | 其他司法支出 | 250.31 | 250.31 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
20499 | 其他公共安全支出 | 0.64 | 0.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
2049999 | 其他公共安全支出 | 0.64 | 0.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 63.81 | 63.81 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 63.81 | 63.81 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.81 | 63.81 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
221 | 住房保障支出 | 57.28 | 57.28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
22102 | 住房改革支出 | 57.28 | 57.28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
2210201 | 住房公积金 | 57.28 | 57.28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
229 | 其他支出 | 18.43 | 18.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
22999 | 其他支出 | 18.43 | 18.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
2299999 | 其他支出 | 18.43 | 18.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||
表三:支出决算表 | ||||||||||
支出决算表 | ||||||||||
公开03表 | ||||||||||
部门:环江毛南族自治县司法局 | 金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 | 1167.8 | 771.59 | 396.21 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 6.81 | 6.81 | |||||||
20129 | 群众团体事务 | 6.81 | 6.81 | |||||||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 6.81 | 6.81 | |||||||
204 | 公共安全支出 | 1021.48 | 625.27 | 396.21 | ||||||
20406 | 司法 | 1020.84 | 625.27 | 395.57 | ||||||
2040601 | 行政运行 | 708.63 | 625.27 | 83.36 | ||||||
2040604 | 基层司法业务 | 41.18 | 41.18 | |||||||
2040605 | 普法宣传 | 1.22 | 1.22 | |||||||
2040607 | 公共法律服务 | 19.49 | 19.49 | |||||||
2040699 | 其他司法支出 | 250.31 | 250.31 | |||||||
20499 | 其他公共安全支出 | 0.64 | 0.64 | |||||||
2049999 | 其他公共安全支出 | 0.64 | 0.64 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 63.81 | 63.81 | |||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 63.81 | 63.81 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.81 | 63.81 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 57.28 | 57.28 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 57.28 | 57.28 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 57.28 | 57.28 | |||||||
229 | 其他支出 | 18.43 | 18.43 | |||||||
22999 | 其他支出 | 18.43 | 18.43 | |||||||
2299999 | 其他支出 | 18.43 | 18.43 | |||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||||
表四:财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门:环江毛南族自治县司法局 | 金额单位:万元 | |||||||
收入 | 支出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1167.8 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 6.81 | 6.81 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 1021.48 | 1021.48 | ||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 63.81 | 63.81 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | ||||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 57.28 | 57.28 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 18.43 | 18.43 | ||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 1167.8 | 本年支出合计 | 59 | 1167.8 | 1167.8 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.0 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.0 | 0.0 | ||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.0 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.0 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 1167.8 | 总计 | 64 | 1167.8 | 1167.8 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况 | ||||||||
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||
公开05表 | |||||||
部门:环江毛南族自治县司法局 | 金额单位:万元 | ||||||
项目 | 本年支出 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||
合计 | 1167.8 | 771.59 | 396.21 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 6.81 | 6.81 | ||||
20129 | 群众团体事务 | 6.81 | 6.81 | ||||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 6.81 | 6.81 | ||||
204 | 公共安全支出 | 1021.48 | 625.27 | 396.21 | |||
20406 | 司法 | 1020.84 | 625.27 | 395.57 | |||
2040601 | 行政运行 | 708.63 | 625.27 | 83.36 | |||
2040604 | 基层司法业务 | 41.18 | 41.18 | ||||
2040605 | 普法宣传 | 1.22 | 1.22 | ||||
2040607 | 公共法律服务 | 19.49 | 19.49 | ||||
2040699 | 其他司法支出 | 250.31 | 250.31 | ||||
20499 | 其他公共安全支出 | 0.64 | 0.64 | ||||
2049999 | 其他公共安全支出 | 0.64 | 0.64 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 63.81 | 63.81 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 63.81 | 63.81 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.81 | 63.81 | ||||
221 | 住房保障支出 | 57.28 | 57.28 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 57.28 | 57.28 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 57.28 | 57.28 | ||||
229 | 其他支出 | 18.43 | 18.43 | ||||
22999 | 其他支出 | 18.43 | 18.43 | ||||
2299999 | 其他支出 | 18.43 | 18.43 | ||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||||
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门:环江毛南族自治县司法局 | 金额单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码
| 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 654.48 | 302 | 商品和服务支出 | 69.16 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.0 |
30101 | 基本工资 | 178.46 | 30201 | 办公费 | 0.0 | 30701 | 国内债务付息 | 0.0 |
30102 | 津贴补贴 | 151.54 | 30202 | 印刷费 | 0.0 | 30702 | 国外债务付息 | 0.0 |
30103 | 奖金 | 164.93 | 30203 | 咨询费 | 0.0 | 310 | 资本性支出 | 0.0 |
30106 | 伙食补助费 | 0.0 | 30204 | 手续费 | 0.0 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.0 |
30107 | 绩效工资 | 6.69 | 30205 | 水费 | 0.3 | 31002 | 办公设备购置 | 0.0 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 63.81 | 30206 | 电费 | 6.22 | 31003 | 专用设备购置 | 0.0 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.0 | 30207 | 邮电费 | 5.29 | 31005 | 基础设施建设 | 0.0 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 31.15 | 30208 | 取暖费 | 0.0 | 31006 | 大型修缮 | 0.0 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.0 | 30209 | 物业管理费 | 0.0 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.0 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.62 | 30211 | 差旅费 | 0.0 | 31008 | 物资储备 | 0.0 |
30113 | 住房公积金 | 57.28 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.0 | 31009 | 土地补偿 | 0.0 |
30114 | 医疗费 | 0.0 | 30213 | 维修(护)费 | 0.0 | 31010 | 安置补助 | 0.0 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.0 | 30214 | 租赁费 | 0.0 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.0 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 47.96 | 30215 | 会议费 | 1.72 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.0 |
30301 | 离休费 | 0.0 | 30216 | 培训费 | 2.39 | 31013 | 公务用车购置 | 0.0 |
30302 | 退休费 | 0.0 | 30217 | 公务接待费 | 2.0 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.0 |
30303 | 退职(役)费 | 0.0 | 30218 | 专用材料费 | 0.0 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.0 |
30304 | 抚恤金 | 0.0 | 30224 | 被装购置费 | 0.0 | 31022 | 无形资产购置 | 0.0 |
30305 | 生活补助 | 46.11 | 30225 | 专用燃料费 | 0.0 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.0 |
30306 | 救济费 | 0.0 | 30226 | 劳务费 | 0.0 | 399 | 其他支出 | 0.0 |
30307 | 医疗费补助 | 0.0 | 30227 | 委托业务费 | 0.0 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.0 |
30308 | 助学金 | 0.0 | 30228 | 工会经费 | 6.81 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.0 |
30309 | 奖励金 | 0.0 | 30229 | 福利费 | 0.0 | 39909 | 经常性赠与 | 0.0 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.0 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 10.86 | 39910 | 资本性赠与 | 0.0 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.0 | 30239 | 其他交通费用 | 33.57 | 39999 | 其他支出 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.85 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.0 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.0 | ||||||
人员经费合计 | 702.43 | 公用经费合计 | 69.16 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开07表 | |||||||||
部门:环江毛南族自治县司法局 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 0.0 | ||||||||
212 | 城乡社区支出 | 0.0 | |||||||
21219 | 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 | 0.0 | |||||||
2121903 | 城市建设支出 | 0.0 | |||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
本部门2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。
表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||||
公开08表 | |||||||
部门:环江毛南族自治县司法局 | 金额单位:万元 | ||||||
项目 | 本年支出 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||
合计 | 0.0 | ||||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 本部门2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。 | |||||||
表九:财政拨款“三公”经费支出决算表 财政拨款“三公”经费支出决算表 公开09表 | |||||||||||
部门:环江毛南族自治县司法局 | 金额单位:万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
30.86 | 0.0 | 28.86 | 17.99 | 10.86 | 2.0 | 30.86 | 0.0 | 28.86 | 17.99 | 10.86 | 2.0 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
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第三部分:环江毛南族自治县司法局2024年度部门决算情况说明
一、2024年度收入支出决算总体情况
(一)本部门2024年度总收入1167.80万元,其中本年收入1167.80万元,较2023年度决算数1142.95万元,增加24.85万元,增长2.17%,收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入1167.80万元,为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数1014.95万元,增加152.85万元,增长15.06%,主要原因:2024年底财政安排支付了上级转移支付办案业务费、上级转移支付装备经费等费用。
2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数128.00万元,减少128.00万元,下降100.00%,主要原因:2023年有专项债务经费,2024年无专项债务经费。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为财政当年拨付的资金,较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元,主要原因:我单位无此项收入。
4.上级补助收入0.00万元,为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入,用于补助正常业务资金的不足。较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元,主要原因是:我单位无此项收入。
5.事业收入0.00万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元,主要原因是:我单位无此项收入。
6.经营收入0.00万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元,主要原因是:我单位无此项收入。
7.附属单位上缴收入0.00万元,为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元,主要原因是:我单位无此项收入。
8.其他收入0.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元,主要原因是:我单位无此项收入。
9.使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元,主要原因是:我单位无此项收入。
10.上年结转和结余0.00万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元,主要原因是:我单位无上年结转和结余。
(二)本部门2024年度总支出1167.80万元,其中本年支出1167.80万元,较2023年度决算数1142.95万元,增加24.85万元,增长2.17%,支出具体情况如下:
1.一般公共服务支出(201类)6.81万元,主要用于:2024年工会经费方面的相关支出。较2023年度决算数9.61万元,减少2.8万元,下降29.14%,主要原因是:2024年在职人员比2023年在职人员减少,基数减少。
2.公共安全支出(204类)1021.48万元,主要用于:本部门为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障单位事业发展而发生的项目支出。较2023年度决算数782.73万元,增加238.75万元,增长30.5%,主要原因是:2024年底财政安排支付了上级转移支付办案业务经费、上级转移支付装备经费等费用。
3.科学技术支出(206类)0万元,主要用于:主要用于科学技术宣传方面的费用。较2023年度决算数17.00万元,减少17万元,下降100%,主要原因是:2024年我单位无此项支出。
4.社会保障和就业支出(208类)63.81万元,主要用于:机关养老缴费支出。较2023年度决算数66.99万元,减少3.18万元,下降4.75%,主要原因是:2024年在职人员比2023年在职人员减少,费用有所减少。
5.城乡社区支出(212类)0万元,主要用于:债务专项支出。较2023年度决算数128.00万元,减少128万元,下降100%,主要原因是:2023年有债务专项支出,2024年无此类支出。
6.住房保障支出(221类)57.28万元,主要用于:按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2023年度决算数50.24万元,增加7.04万元,增长14.01%,主要原因是:2024年公积金基数有所增加,缴纳费用相应增长。
7.其他支出(229类)18.43万元,主要用于:在职人员绩效补助等。较2023年度决算数88.38万元,减少69.95万元,下降79.15%,主要原因是:2023年发放的主要为2022年绩效最终结算部分,2024年度在职绩效补助部分金额按月随工资发放,不在此功能分类体现。
结余分配0.00万元,为事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2023年决算0.00万元,增加0.00万元,主要原因是:我单位无结余分配。
年末结转和结余0.00万元,为单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元,主要原因是我单位无年末结转和结余。
二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
环江毛南族自治县司法局2024年度一般公共预算财政拨款支出1167.80万元,较2023年度决算数增加152.85万元,增长15.06%,其中:基本支出771.59万元,项目支出396.21万元。
环江毛南族自治县司法局2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1057.96万元,支出决算为1167.80万元,完成年初预算的110.38%。
(1)公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出(项)年初预算为196.18万元,支出决算为250.31万元,完成年初预算的127.59%。预决算存有差异原因是:年底时用2024年下达的上级转移支付经费支付了2023年未能支付的部分费用。
(2)公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项)年初预算为61.39万元,支出决算为41.18万元,完成年初预算的67.08%。预决算存有差异原因是:资金紧张,年底时基层司法公用经费、一村一法律顾问经费等未能支付。
(3)公共安全支出(类)司法(款)普法宣传(项)年初预算为9.29万元,支出决算为1.22万元,完成年初预算的13.13%。预决算存有差异原因是:资金紧张,年底前普法依法治理经费未能支付。
(4)公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项)年初预算为626.47万元,支出决算为708.63万元,完成年初预算的113.11%。预决算存有差异原因是:年初预算因聘用人员经费文件未能批复,在年中时追加聘用人员经费。
(5)公共安全支出(类)司法(款)公共法律服务(项)年初预算为7.49万元,支出决算为19.49万元,完成年初预算的260.21%。预决算存有差异原因是:年初预算时公共法律服务为县级法律援助项目及上级专项结转金额,年内下达了2024年的上级法律援助经费。
(6)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)年初预算为6.81万元,支出决算为6.81万元,完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是:预决算不存在差异。
(7)公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)年初预算为0.00万元,支出决算为0.64万元,完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是:年内政法委统筹安排的上级专项资金,预算时无此类资金。
(8)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为74.45万元,支出决算为63.81万元,完成年初预算的85.71%。预决算存有差异原因是:2024年年内有在职人员转为退休人员。
(9)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为62.90万元,支出决算为57.28万元,完成年初预算的91.07%。预决算存有差异原因是:2024年年内有在职人员转为退休人员。
(10)其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)年初预算为0.00万元,支出决算为18.43万元,完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是:2024年年内预发了绩效考核奖及退休慰问经费。
三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
环江毛南族自治县司法局2024年度一般公共预算财政拨款基本支出771.59万元,其中:人员经费702.43万元,主要包括:基本工资,津贴补贴,奖金,绩效工资,机关事业单位基本养老保险缴费,职工基本医疗保险缴费,其他社会保障缴费,住房公积金,生活补助,其他对个人和家庭的补助;公用经费支出69.16万元,主要包括:水费,电费,邮电费,会议费,培训费,公务接待费,工会经费,公务用车运行维护费,其他交通费用支出具体情况如下:
(1)工资福利支出654.48万元,完成年初预算的103.01%。预决算存有差异原因是:年内有人员职务级别变动,金额有所增加。
(2)商品和服务支出69.16万元,完成年初预算的89.86%。预决算存有差异原因是:厉行节约,严控车辆费用,公务用车加油费、修理费等运行费用未用使用完毕。
(3)对个人和家庭的补助47.96万元,完成年初预算的112.64%。预决算存有差异原因是:2024年年内有在职人员转为退休人员。
四、2024年度政府性基金预算支出决算情况
环江毛南族自治县司法局2024年度政府性基金支出0.00万元,较2023年度决算数128.00万元,减少128.00万元,下降100.00%,其中:基本支出0.00万元,项目支出0.00万元。存在差异原因为我单位2024年无此项支出。
环江毛南族自治县司法局2024年度政府性基金支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。
五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况
环江毛南族自治县司法局2024年度国有资本经营预算支出0.00万元,较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元,其中:基本支出0.00万元,项目支出0.00万元。
环江毛南族自治县司法局2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为30.86万元,支出决算为30.86万元,完成全年预算的100.00%,比上年决算数10.39万元,增加20.47万元,增长197.02%,主要原因是:2024年新购入一辆执勤执法用车,费用有所增加。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元,公务用车购置及运行费支出决算28.86万元,公务接待费支出决算2.00万元。
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成全年预算的0%,预决算存有差异原因是:预决算无差异;比上年决算数0.00万元,增加0.00万元,全年使用财政拨款安排0(局、办、镇)机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。
(二)公务用车购置及运行维护费支出预算为28.86万元,支出决算为28.86万元,比上年决算数9.12万元,增加19.74万元,增长216.45%,其中:
公务用车购置支出17.99万元,全年预算数为17.99万元,完成全年预算的100.00%。预决算存有差异原因是:预算与决算不存在差异,比上年决算数增加17.99万元。原因是:2024年新购入一辆执勤执法用车,费用有所增加。
公务用车运行费支出10.86万元,全年预算数为10.86万元,完成全年预算的100.00%,预决算存有差异原因是:预算与决算不存在差异,比上年决算数增加1.74万元。原因是:2024年新购入一辆执勤执法用车,费用有所增加。2024年本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为12.00辆,全年运行费支出10.86万元。
(三)公务接待费支出预算为2.00万元,支出决算为2.00万元,完成全年预算的100.00%,预决算存有差异原因是:预算与决算不存在差异;比上年决算数1.27万元,增加0.73万元,增长57.48%,主要原因是:2023年底资金紧张未能支付完费用,于2024年支付。国内公务接待批次28次,人次165次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。
七、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
本部门2024年度机关运行经费年初预算为76.96万元,支出决算69.16万元,完成年初预算的89.86%,预决算存有差异原因是:厉行节约,严控车辆费用,车辆费用未使用完毕。比上年决算数68.54万元,增加0.62万元,增长0.90%,主要原因是:2024年新购入一辆执勤执法用车,公务用车运行费用有所增加。
(二)政府采购支出情况说明
本部门2024年度政府采购支出总额26.16万元,其中:政府采购货物支出26.16万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额26.16万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额26.16万元,占授予中小企业合同金额的100%,货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
(三)国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆12辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆;单位单价100万元(含)以上设备(不含车辆)1台(套)。
八、预算绩效管理工作开展情况
(一)绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其涉及资金386.1万元,占公共预算项目支出总额的97.45%(2022年结转项目财政未下达自评),组织对2024年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。从自评情况来看,我单位项目支出项目28个,自评得90-100分的项目数28个,绩效自评平均分为96.09分。各项目能紧扣年初目标推进,产出表现良好,项目支出绩效管理重视程度进一步增强,项目执行有序、完成情况理想,资金使用规范,达成年初预期绩效目标。主要产出、成效为有序开展了依法治县、人民调解、安置帮教、社区矫正、法制宣传、律师公证、信息化建设等工作,全县司法行政工作得到了进一步地提高。
组织部门整体支出绩效自评。绩效目标总体完成情况良好,完成预期设定的绩效目标,从评价情况来看部门整体支出绩效自评分为99.04分,自评结果为一等。完成传播法律知识工作,达到了提高公民法治意识和法律素质,创造良好的法治环境的目标。完成社区矫正人员管理工作,达到维护社会和谐稳定,提高社会综合治理水平。完成化解社会矛盾纠纷案件,达到了社会和谐稳定的目标。完成为村民提供法律服务工作,实现依法治村的目标。完成依法规范公证法律服务,达到提高群众办理公证方面的满意度。结果表明,全年预算执行严格契合部门年初设定的绩效目标,各项工作按计划有序推进,部门整体绩效目标完成情况较好,实现年初预期。
组织对“一村一法律顾问经费”等1个项目进行了部门绩效评价,涉及一般公共预算支出10万元,政府性基金预算支出0万元。其中“一村一法律顾问经费”项目由县级财政组织开展绩效评价。从评价情况来看,“一村一法律顾问经费”项目设定的各项目标基本完成,项目资金使用严格遵循计划,审批内容和程序执行到位,无资金挤占截留挪用情况,专款专用落实到位,审批程序基本规范,基本达到项目设定的预期目标,评价后指出该项目档案分类还需加强,做到一村一法律顾问一档案。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
我部门根据年初设定的绩效目标,共对28个项目开展了绩效自评工作。我部门主要的项目绩效自评结果情况为:28个项目自评综述:全年预算数560.32万元,执行数为386.1万元,预算执率为69.91%。自评得分为96.09分。项目绩效目标总体完成情况良好,完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因:一是预算项目绩效的认识不清,认为预算项目绩效是财务部门的事情,培训也只是财务人员参加,申报表和自评也是财务人员操作,财务人员工作量骤增。二是预算项目绩效的宣传力度不够,收到财政厅下发的预算项目绩效方面的文件,直接签批给财务办理,导致项目具体实施处室不了解文件内容,起不到向项目实施处室宣传及沟通的作用。下一步改进措施:下一步改进措施:1、认真研究政策,加强沟通,加快资金支付进度,提高财政资金使用效率;2、加强绩效管理,逐步规范绩效目标的编制,加强绩效跟踪监控,提升绩效评价质量。3、部门预算绩效管理工作是一项长期性的工作,专业性强、工作量大、建议财政部门进一步加强开展相关业务工作培训,多开展以各部门之间的经验交流以及实地考察学习等方式的培训,在单位提交绩效目标及自评时,严格审核纠错,在实践中不断学习,从而进一步推进各部门预算绩效管理工作。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。